Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102440099 | Juraj Kriško 916 16 Krajné 322 |
53181905 | Dodanie a inštalácia žalúzií-Myjava | 1 257,19 vrátane DPH |
1102440009 z 12.2.2024 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440125 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,74 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440121 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 3/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 16.4.2024 | |
11024400101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 2/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 2/2024 | 2 073,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440092 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 2/2024 | 2 073,72 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440088 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 2,65 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 9.4.2024 | |
1102440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 2/2024 | 2 575,40 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 13.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440071 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava 1/2024 | 2 299,56 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 09.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440069 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 1/2024 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 z 5.2.2021 | 08.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 1/2024 | 2 160,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.02.2024 | 12.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440020 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia Myjava -12/2023 | 2 515,63 vrátane DPH |
472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 01.02.2024 | 5.2.2024 | |
1102440018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za 12/2023 | 2 197,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 05.01.2024 | 12.12.2023 | 1.2.2024 | |
1102440017 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2023 | 2 230,80 vrátane DPH |
94/110/2021 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 2/2024 | 3,20 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440027 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový peňažný poukaz U - 12/23 | 3,04 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.01.2024 | 08.02.2024 | 12.2.2024 | |
1102440109 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 2/2024 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440068 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U za 1/2024 | 4,- vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt.sl.PP na účet z 31.12.14 | 08.02.2024 | 14.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440081 | STRABAG PROPERTY and Facility Services s. r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2024 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 zo 16.7.2020 | 14.02.2024 | 05.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440041 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2023 | 4 138,08 vrátane DPH |
49195/2020 | 15.01.2024 | 06.02.2024 | 7.2.2024 | |
1102440036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok na nastavenie DEKVS-NMnV | 4 000,- vrátane DPH |
PP č. 1102400002 z 2.1.2024 | 10.01.2024 | 05.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440111 | Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440047 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 6,- vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.01.2024 | 22.01.2024 | 5.2.2024 | |
1102440039 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 12/2023 | 6 688,37 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440031 | Nemocnica s poliklinikou Myjava so sídlom v Myjave Staromyjavská 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440124 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o priajatej platbe | 08.04.2024 | 05.04.2024 | 16.4.2024 | |
1102440083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 20.02.2024 | 01.03.2024 | 13.3.2024 | |
1102440073 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa, Sídlo: Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob-NMnV | 7,20 vrátane DPH |
1102440001 z 10.1.2024 | 09.02.2024 | 23.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440054 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 26.01.2024 | 26.01.2024 | 13.3.2024 | |
1102440042 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava-Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,30 vrátane DPH |
Príloha k Avízu o prijatej platbe | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 5.2.2024 | |
1102440093 | Bytový podnik Myjava 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava za 2/2024 | 8 039,04 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 06.03.2024 | 18.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440106 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cestač.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby z 20.2.2024 | 12.03.2024 | 10.04.2024 | 16.4.2024 | |
11021440084 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS NM 1/2024-DOBROPIS | 9,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb zo 4.2.2013 | 20.02.2024 | 28.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440070 | Bytový podnik Myjava spol. s r.o. 8.apríla 372/1, 907 01 Myjava |
31445918 | Teplo Myjava 1/2024 | 10 810,76 vrátane DPH |
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla zo 6.3.2006 | 09.02.2024 | 14.02.2024 | 13.3.2024 | |
1102440105 | NOVAPHARM,s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.03.2024 | 28.03.2024 | 9.4.2024 | |
1102440034 | Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | Uloženie odpadu | 16,40 vrátane DPH |
1102340090 zo 6.12.2023 | 10.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440037 | PRAMED, s.r.o. Nám.M.R.Štefánika 589/66, 907 01 Myjava |
46458395 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 11.01.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440048 | MUDr. Tibenský Pavol,Bradlomed Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
46842900 | Zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 1.2.2024 | |
1102440119 | MUDr.Benáková Lenka 1.Mája 232, 916 38 Beckov |
31202152 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 03.04.2024 | 15.04.2024 | 18.4.2024 | |
1102440078 | GELIMED s.r.o. Hrachovište 109, 916 16 KRAJNÉ |
36350371 | Zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
Z.z.447/08-§11, Výkaz k úhrade | 14.02.2024 | 20.02.2024 | 13.3.2024 |