
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092540067 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena horáka v kondez.kotli -kotolňa PE | 1451,58 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.08/25 | 16.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540066 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 3/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540047 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 2/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540036 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE | 1370,37 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.03/25 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540033 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 1/2025 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540018 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2024 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 16.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540081 | AD Medicum,s.r.o. Nitrianska 30, 95801 Partizánske |
36341363 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540080 | AD Medicum,s.r.o. Nitrianska 30, 95801 Partizánske |
36341363 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540093 | VELCON,s.r.o. Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Servisná prehliadka šikmá schodisková plošina | 319,80 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.16/25 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540092 | VELCON,s.r.o. Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Oprava šikmej schodiskovej plošiny | 140,22 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.15/25 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540010 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.1/2025 | 13.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 17.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540073 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 5/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540072 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 5/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
1092540054 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540053 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540045 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 2/2025 | -616,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 11.03.2025 | 10.4.2025 | |
1092540040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540039 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540031 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 1/2025 | -325,42 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 13.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
1092540024 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540023 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 2/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540017 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok | -13829,96 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 16.01.2025 | ..2000 | 11.2.2025 |
1092540006 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 1/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540005 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2025 | 5336,08 vrátane DPH |
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024 | - | 07.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540071 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540038 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540021 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540003 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 111,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540050 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava | 400,52 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.7/25 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540032 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks | 1471,90 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.4/25 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |