
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540120 | MUDr. Olachová Alžbeta Moyzesova 484, 956 33 Chynorany |
31865763 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 03.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540048 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 71,05 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540084 | MUDr.Matejová Adriana ul.29augusta 39, 95801 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540200 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 09.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540051 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 82,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540136 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčtovanie vody za 1-6/2025 PE | 101,70 vrátane DPH |
ZML.č. 41/2004/p | - | 14.07.2025 | 24.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540133 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Pravidelná prehliadka automatických posuvných dverí | 104,55 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.25/25 | 10.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540082 | MUDr.Hodošková Ľudmila Južná 1224/5, 958 01 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 111,52 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540034 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 111,96 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 17.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540003 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 111,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540177 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540155 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 14.08.2025 | 26.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540141 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 18.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540116 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540090 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 21.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540071 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 28.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540038 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540021 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 03.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540009 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 116,39 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540170 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540148 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.08.2025 | 15.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540128 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540162 | ROBINCO Slovakia,s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 119,80 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.43/25 | 27.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 07.05.2025 | 19.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 06.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540027 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 119,30 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 17.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540110 | COSECO-EP,s.r.o. Jesenského 233/1,958 01 Partizánske |
36320382 | Servis a kontrola klimatizácie-BN | 124,23 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.21/25 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540086 | BERKMED,s.r.o. Bernolakova 2082/17, 955 01 Topoľčany |
54835364 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 14.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540092 | VELCON,s.r.o. Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Oprava šikmej schodiskovej plošiny | 140,22 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.15/25 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540083 | MUDr. Cibulková Anna Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 13.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540025 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok a kreditovanie | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540214 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 165,94 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 31.10.2025 | 07.11.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540159 | Milan Kiaba-ALARm SYSTÉM Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitr.Sučany |
40183165 | Oprava zabezp.systému | 172,89 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.36/25 | 26.08.2025 | 26.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540163 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Zabezp.havar.služby osob.výťahu | 184,50 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.31/25 | 02.09.2025 | 11.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540112 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Odborná prehliadka osob.výťahu +havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 184,50 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.17/25 | 12.06.2025 | 17.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540125 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž žalúzií | 188,19 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.30/2025 | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540175 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 8/2025-nedoplatok | 190,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |