
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540140 | Ing. Olďřich Chvojka ul.Mieru 2505/48, 955 01 Topoľčany |
43586791 | Sprac.rozpočtu a výkazu | 200,00 bez DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.28/25 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540114 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 202,38 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540105 | OTIS Výťahy,s.r.o. Vajnorská 100/A,831 04 Bratislava |
35683929 | Oprava výťahu Genesis-mimoriadna udalosť | 206,64 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.19/25 | 06.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540212 | Ing. Nemcová Silvia Lúčky1251/17, 972 01 Bojnice |
37698338 | Mediácia | 207,00 vrátane DPH |
RD 261/109/2024 | Obj.č.56/25 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540211 | Ing. Nemcová Silvia Lúčky1251/17, 972 01 Bojnice |
37698338 | Mediácia SDD 26/2025 | 207,00 vrátane DPH |
RD 261/109/2024 | Obj.č.49/25 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540210 | Ing. Nemcová Silvia Lúčky1251/17, 972 01 Bojnice |
37698338 | Mediácia SDD 74/2024 | 207,00 vrátane DPH |
RD 261/109/2024 | Obj.č.51/25 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540209 | Ing. Nemcová Silvia Lúčky1251/17, 972 01 Bojnice |
37698338 | Mediácia SDD 56/2012 | 207,00 vrátane DPH |
RD 261/109/2024 | Obj.č.53/25 | 28.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540158 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 212,02 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 19.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540142 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 215,68 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540129 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025-nedoplatok | 226,21 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540094 | František Jaššo-Pneuservis Rudolfa Jašíka 652/14, 95801 Partizánske |
45855048 | Prezutie pneumatík na SMV | 232,00 bez DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.13/25 | 02.06.2025 | 06.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540189 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 8/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 06.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540164 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 8/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540150 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 7/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 15.08.2025 | 18.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540130 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 7/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 08.07.2025 | 15.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540095 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 6/2025 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540020 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 254,43 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.02/25 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540139 | Automobilové opravovne MVSR,a.s. Príles 397,914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Servis vozidla BL493RV | 260,23 vrátane DPH |
v zmysle výnimky podľa §1 ods.13 písm.q) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Obj.č.29/25 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540099 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž protihmyzových sietí | 264,20 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.22/2025 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540178 | KOVATS,s.r.o. Nižný Lánec5, 044 73 Buzica |
31671063 | Kalibrácia | 270,60 vrátane DPH |
IN 014/2025 | - | 18.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540197 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025-nedoplatok | 282,19 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540195 | MIRABOR,s.r.o. Mníchova Lehota 467, 913 21 Mníchova Lehota |
50927850 | Revízia elektrospotrebičov-ÚPSVR PE a BN | 283,88 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.39/25 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540109 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 5/2025-nedoplatok | 284,67 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540183 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540117 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 01.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540055 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540001 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV,zmes do ostrek. | 295,53 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540208 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL068KU | 299,10 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č. 57/25 | 27.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540093 | VELCON,s.r.o. Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová |
36056677 | Servisná prehliadka šikmá schodisková plošina | 319,80 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.16/25 | 22.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540052 | Slovenský červený kríž,územný spolok Topoľčany Moyzesova 1333/1A,955 01 Topoľčany |
00416011 | Školenie prvej pomoci-16 zamestnancov | 320,00 bez DPH |
IN-050/2023 | Obj.č. 5/25 | 27.03.2025 | 31.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540196 | Kominár Struhár,s.r.o. Malé Ostratice 351,95634 Ostratice |
50134051 | Kontrola a čistenie komínov,dymovodov | 322,00 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.45/25 | 07.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540151 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025-nedoplatok | 339,13 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 07.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540180 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 367,20 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540161 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Zabezp.havar.služby osob.výťahu | 369,00 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.24/25 | 26.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540004 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 374,48 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 03.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540069 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50 | 380,07 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.11/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540169 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 388,98 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.09.2025 | 17.09.2025 | 23.10.2025 |