
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092540194 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 9/2025 | -3202,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.10.2025 | ..2000 | 13.11.2025 |
| 1092540171 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 8/2025 | -3250,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 05.09.2025 | ..2000 | 23.10.2025 |
| 1092540152 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 7/2025 | -2624,38 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.08.2025 | ..2000 | 19.9.2025 |
| 1092540127 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 6/2025 | -2640,18 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 04.07.2025 | ..2000 | 4.8.2025 |
| 1092540103 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 5/2025 | -2674,94 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 06.06.2025 | ..2000 | 17.7.2025 |
| 1092540075 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 4/2025 | -2673,36 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.05.2025 | ..2000 | 17.6.2025 |
| 1092540060 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2025 | -2697,06 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 07.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
| 1092540043 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2025 | -2752,36 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 06.03.2025 | ..2000 | 10.4.2025 |
| 1092540028 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2025 | -2758,68 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 04.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
| 1092540007 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2024 | -2812,40 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 08.01.2025 | 03.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540181 | Automobilové opravovne MVSR,a.s. Príles 397,914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Servis vozidla BL232KU | 2051,92 vrátane DPH |
v zmysle výnimky podľa §1 ods.13 písm.q) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Obj.č.44/25 | 25.09.2025 | 29.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540160 | Automobilové opravovne MVSR,a.s. Príles 397,914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Servis vozidla BL068KU | 481,55 vrátane DPH |
v zmysle výnimky podľa §1 ods.13 písm.q) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Obj.č.32/25 | 25.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540139 | Automobilové opravovne MVSR,a.s. Príles 397,914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Servis vozidla BL493RV | 260,23 vrátane DPH |
v zmysle výnimky podľa §1 ods.13 písm.q) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní | Obj.č.29/25 | 14.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540266 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 10/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540248 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 11/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540186 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 9/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540168 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2027,04 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540167 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 8/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540147 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 7/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 05.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540121 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 6/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540101 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 5/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
| 1092540077 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 4/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
| 1092540057 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1728,15 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.06/25 | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
| 1092540037 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 03.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
| 1092540026 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 06.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
| 1092540002 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2024 | 2464,40 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540020 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla | 254,43 vrátane DPH |
RD č.97/OVS/2021 | Obj.č.02/25 | 28.01.2025 | 31.01.2025 | 11.2.2025 |
| 1092540257 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 11/2025-nedoplatok | 2349,33 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.12.2025 | 12.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540250 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 12/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.12.2025 | 10.12.2025 | 19.1.2026 |
| 1092540229 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 10/2025-nedoplatok | 615,88 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.11.2025 | 26.11.2025 | 22.12.2025 |
| 1092540197 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025-nedoplatok | 282,19 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.10.2025 | 31.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540184 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 10/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.10.2025 | 15.10.2025 | 13.11.2025 |
| 1092540175 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 8/2025-nedoplatok | 190,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540173 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 9/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.09.2025 | 12.09.2025 | 23.10.2025 |
| 1092540151 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025-nedoplatok | 339,13 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 07.08.2025 | 28.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540145 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 8/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.08.2025 | 15.08.2025 | 19.9.2025 |
| 1092540129 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025-nedoplatok | 226,21 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540118 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
| 1092540109 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 5/2025-nedoplatok | 284,67 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |