Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540102   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  555,85 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  05.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540205   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla AA908EL  582,58 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 47/25  27.10.2025  31.10.2025  13.11.2025 
1092540216   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  605,07 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.11.2025  11.11.2025  22.12.2025 
1092540229   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 10/2025-nedoplatok  615,88 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  10.11.2025  26.11.2025  22.12.2025 
1092540207   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla PE095AX  673,25 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 48/25  27.10.2025  31.10.2025  13.11.2025 
1092540251   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie SMV  676,59 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.12.2025  10.12.2025  19.1.2026 
1092540124   HAS JP,s.r.o.
Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske
51009561  Hasiace prístroje 16ks +skrinka na kľúč  711,95 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.26/25  03.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540132   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Oprava- šikmá schodisková plošina  745,38 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.27/25  08.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540157   COSECO-EP,s.r.o.
Jesenského 233/1,958 01 Partizánske
36320382  Servis a kontrola klimatizácie-PE  787,20 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.33/25  18.08.2025  19.08.2025  19.9.2025 
1092540115   Róbert Ambrož R.& L. Trading o.t.s.
Halalovka 2881/64, 911 08 Trenčín
34598324  Servis a odborná prehliadka plynovej kotolne - PE  790,00 
bez DPH
IN 014/2025  Obj.č.23/25  20.06.2025  27.06.2025  17.7.2025 
1092540249   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL068KU  834,12 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 74/25  02.12.2025  10.12.2025  19.1.2026 
1092540244   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL232KU  834,12 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 72/25  25.11.2025  28.11.2025  22.12.2025 
1092540179   Milan Kiaba-ALARm SYSTÉM
Nitrianske Sučany 129, 972 21 Nitr.Sučany
40183165  odbor.prehliadka,kontrola a odbor.skúška elektr.zabezp.signalizácie  857,00 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.40/25  18.09.2025  29.09.2025  23.10.2025 
1092540011   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné - BN 10-12/2024  942,66 
vrátane DPH
Zml.č.41/2014/P  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540206   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL494KV  977,28 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 50/25  27.10.2025  31.10.2025  13.11.2025 
1092540012   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné - PE 10-12/2024  1041,67 
vrátane DPH
Zml.č.41/2014/P  13.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540137   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčtovanie vody za 1-6/2025 BN  1223,39 
vrátane DPH
ZML.č. 41/2004/p  14.07.2025  24.07.2025  4.8.2025 
1092540188   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody PE  1232,03 
vrátane DPH
Zml.č.41/2014/P  06.10.2025  15.10.2025  13.11.2025 
1092540260   Ing. Ivan Sečanský,s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
51699770  Nastavenie a servis.plyn.kotla PE  1303,80 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.:78/25  11.12.2025  12.12.2025  19.1.2026 
1092540259   Ing. Ivan Sečanský,s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
51699770  Nastavenie a servis.plyn.kotla BN  1303,80 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.:68/25  08.12.2025  12.12.2025  19.1.2026 
1092540224   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL494KV  1329,90 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 62/25  06.11.2025  11.11.2025  22.12.2025 
1092540036   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE  1370,37 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.03/25  20.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540016   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  1394,88 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540261   MIRABOR,s.r.o.
Mníchova Lehota 467, 913 21 Mníchova Lehota
50927850  Kontrola elektrospotrebičov  1429,50 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.75/25  11.12.2025  12.12.2025  19.1.2026 
1092540067   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena horáka v kondez.kotli -kotolňa PE  1451,58 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.08/25  16.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540032   FAST PLUS,a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks  1471,90 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.4/25  14.02.2025  19.02.2025  12.3.2025 
1092540088   RR-stav,s.r.o.
Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno
53482107  Dodávka a montáž žalúzii  1491,19 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.14/25  19.05.2025  20.05.2025  17.6.2025 
1092540015   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024  1536,78 
vrátane DPH
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022  15.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540256   RR-stav,s.r.o.
Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno
53482107  Dodávka a montáž žalúzií  1565,18 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.52/2025  05.12.2025  10.12.2025  19.1.2026 
1092540057   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1728,15 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  Obj.č.06/25  03.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540097   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 6/2025  1801,69 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  03.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540073   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 5/2025  1801,69 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540053   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 3/2025  1801,69 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540250   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 12/2025  1817,92 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  02.12.2025  10.12.2025  19.1.2026 
1092540184   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 10/2025  1817,92 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  02.10.2025  15.10.2025  13.11.2025 
1092540173   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 9/2025  1817,92 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  08.09.2025  12.09.2025  23.10.2025 
1092540145   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 8/2025  1817,92 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  04.08.2025  15.08.2025  19.9.2025 
1092540118   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika za 7/2025  1817,92 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  02.07.2025  10.07.2025  4.8.2025 
1092540108   MIRABOR,s.r.o.
Mníchova Lehota 467, 913 21 Mníchova Lehota
50927850  Revízia elektrospotrebičov-ÚPSVR PE a BN  1822,86 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.18/25  09.06.2025  13.06.2025  17.7.2025 
1092540168   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  2027,04 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  04.09.2025  22.09.2025  23.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť