
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1092540070 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50 | 221,40 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.12/25 | 24.04.2025 | 30.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540016 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 | 1394,88 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 | 1536,78 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny za 12/2024 | 2619,73 vrátane DPH |
Zml.o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | - | 15.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540099 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž protihmyzových sietí | 264,20 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.22/2025 | 03.06.2025 | 06.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540125 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž žalúzií | 188,19 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.30/2025 | 04.07.2025 | 09.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540088 | RR-stav,s.r.o. Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno |
53482107 | Dodávka a montáž žalúzii | 1491,19 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.14/25 | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540036 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE | 1370,37 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.03/25 | 20.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540078 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -nedoplatok za 4/2025 | 268,27 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540031 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 1/2025 | -325,42 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 13.02.2025 | ..2000 | 12.3.2025 |
1092540045 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 2/2025 | -616,94 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 11.03.2025 | 10.4.2025 | |
1092540062 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika -preplatok za 3/2025 | -720,51 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 09.04.2025 | ..2000 | 12.5.2025 |
1092540006 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 1/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540023 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 2/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540053 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540040 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 3/2025 | 2961,47 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 04.03.2025 | 11.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540073 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika 5/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540109 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 5/2025-nedoplatok | 284,67 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 10.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540097 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025 | 1801,69 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540129 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 6/2025-nedoplatok | 226,21 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 08.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540118 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrika za 7/2025 | 1817,92 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 02.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540124 | HAS JP,s.r.o. Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske |
51009561 | Hasiace prístroje 16ks +skrinka na kľúč | 711,95 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.26/25 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540057 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1728,15 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.06/25 | 03.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540032 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks | 1471,90 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.4/25 | 14.02.2025 | 19.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540050 | FAST PLUS,a.s. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava | 400,52 vrátane DPH |
IN-050/2023 | Obj.č.7/25 | 24.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540033 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 1/2025 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.02.2025 | 28.02.2025 | 12.3.2025 |
1092540018 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2024 | 4318,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 16.01.2025 | 28.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540047 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 2/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |
1092540066 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 3/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.04.2025 | 29.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540087 | STRABAG Property and Facility Services,s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 4/2025 | 4426,55 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.služieb-č.spisu UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 a č.zázn. 2020/101969 | - | 15.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540100 | HAS JP,s.r.o. Pod Šípkom 1155/10, 958 06 Partizánske |
51009561 | Kontrola prenosných hasiacích prístrojov,kontrola hydrantov a tlaková skúška PE+BN | 392,37 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.20/25 | 04.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540004 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie MV | 374,48 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 03.01.2025 | 14.01.2025 | 11.2.2025 |
1092540142 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 215,68 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.07.2025 | 28.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540123 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 414,13 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 4.8.2025 |
1092540114 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 202,38 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540102 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 555,85 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 17.7.2025 |
1092540089 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 57,95 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540074 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 427,90 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 06.05.2025 | 19.05.2025 | 17.6.2025 |
1092540058 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 406,51 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 12.5.2025 |
1092540048 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM, umývanie SMV | 71,05 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2025 | 26.03.2025 | 10.4.2025 |