Faktúry 2025 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092540025   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok a kreditovanie  159,90 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  05.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540093   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Servisná prehliadka šikmá schodisková plošina  319,80 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.16/25  22.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540092   VELCON,s.r.o.
Továrenská 36/40, 976 31 Vlkanová
36056677  Oprava šikmej schodiskovej plošiny  140,22 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.15/25  22.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540088   RR-stav,s.r.o.
Prievidzska 61/64, 972 13 Nitrianske Pravno
53482107  Dodávka a montáž žalúzii  1491,19 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.14/25  19.05.2025  20.05.2025  17.6.2025 
1092540070   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň do fran.stroja NEOPOST IJ 40/50  221,40 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.12/25  24.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540069   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hrnčiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis frankovacieho stroja NEOPOST IJ 40/50  380,07 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.11/25  24.04.2025  30.04.2025  12.5.2025 
1092540067   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Výmena horáka v kondez.kotli -kotolňa PE  1451,58 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.08/25  16.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540065   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  539,99 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.09/25  15.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540052   Slovenský červený kríž,územný spolok Topoľčany
Moyzesova 1333/1A,955 01 Topoľčany
00416011  Školenie prvej pomoci-16 zamestnancov  320,00 
bez DPH
IN-050/2023  Obj.č. 5/25  27.03.2025  31.03.2025  10.4.2025 
1092540050   FAST PLUS,a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Hisense RB440N4ACC 1ks + doprava  400,52 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.7/25  24.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540036   STRABAG Property and Facility Services,s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Dopln.zásuvkových obvodov v serverovni úradu -PE  1370,37 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.03/25  20.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540032   FAST PLUS,a.s.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  Chladničky Gorenje R619EES5 a doprava 3ks  1471,90 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.4/25  14.02.2025  19.02.2025  12.3.2025 
1092540010   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Ročná diaľničná známka 2025 v počte 5 ks  450,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.1/2025  13.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540085   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 4/2025  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  14.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540063   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 3/2025  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  14.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540046   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2025  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540030   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 1/2025  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540013   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 12/2024  23,80 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  14.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
1092540072   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 5/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540054   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540039   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540024   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540017   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčtovanie plynu 5-12/2024 preplatok  -13829,96 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  16.01.2025  ..2000  11.2.2025 
1092540005   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2025  5336,08 
vrátane DPH
RD č.10495/2024-M ODP, 57278/2024  07.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540078   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika -nedoplatok za 4/2025  268,27 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  09.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540073   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 5/2025  1801,69 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  05.05.2025  15.05.2025  17.6.2025 
1092540062   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika -preplatok za 3/2025  -720,51 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  09.04.2025  ..2000  12.5.2025 
1092540053   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 3/2025  1801,69 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  02.04.2025  14.04.2025  12.5.2025 
1092540045   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika -preplatok za 2/2025  -616,94 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  11.03.2025    10.4.2025 
1092540040   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 3/2025  2961,47 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  04.03.2025  11.03.2025  10.4.2025 
1092540031   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika -preplatok za 1/2025  -325,42 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  13.02.2025  ..2000  12.3.2025 
1092540023   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 2/2025  2961,47 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  04.02.2025  12.02.2025  12.3.2025 
1092540006   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Elektrika 1/2025  2961,47 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  08.01.2025  14.01.2025  11.2.2025 
1092540020   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla  254,43 
vrátane DPH
RD č.97/OVS/2021  Obj.č.02/25  28.01.2025  31.01.2025  11.2.2025 
1092540077   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 4/2025  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  09.05.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1092540057   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  hygienický materiál  1728,15 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  Obj.č.06/25  03.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540056   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 3/2025  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  03.04.2025  29.04.2025  12.5.2025 
1092540037   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 2/2025  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  03.03.2025  26.03.2025  10.4.2025 
1092540026   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 1/2025  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  06.02.2025  28.02.2025  12.3.2025 
1092540002   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 12/2024  2464,40 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  02.01.2025  28.01.2025  11.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť