
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640099 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.17/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640098 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA748SC | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.18/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640097 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla B068KU | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.16/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640096 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA908EL | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.14/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640095 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL494KV | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.15/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640094 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640093 | Zunaja,.s.r.o. Dežerice 209, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
46448861 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640092 | MUDr. Matejová Adriana ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640091 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 450,84 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.11/26 | 21.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640089 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 42,12 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640087 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 3/2026 | 4843,79 vrátane DPH |
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026 | - | 16.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640086 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava zdvíhacieho zariadenia-šikmá plošina | 172,82 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.10/26 | 14.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640085 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 14.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640084 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 3/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 14.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2026 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 13.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640079 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-KC | 537,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640078 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 BN | 522,35 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640077 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-budova | 1015,52 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640076 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640090 | OBI Slovakia,s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
48258946 | Kovové regále 2ks | 229,88 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.17/26 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640080 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 451,17 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640073 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640072 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640071 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.03.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640069 | B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Plošinové vozíky 2ks | 354,24 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.9/25 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 228,03 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640067 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1994,57 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.8/26 | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640066 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 2/2026 | 4843,79 vrátane DPH |
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026 | - | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640065 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2026 | 1,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 10.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640061 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-budova | 105,03 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-KC | 76,19 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640051 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 258,30 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.7/26 | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640059 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |