
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640088 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS za 3/2026 | -3,76 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 17.04.2026 | ..2000 | 14.5.2026 |
| 1092640044 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS za 1/2026 | -3,38 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 16.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640093 | Zunaja,.s.r.o. Dežerice 209, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
46448861 | Zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640092 | MUDr. Matejová Adriana ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640046 | MUDr. Anna Cibulková,s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640045 | MUDr. Hodošková Ľudmila,s.r.o. Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 PE | 1258,45 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 BN | 3,35 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 BN | 42,30 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640020 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 PE | 407,68 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640019 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 BN | 1361,95 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. Elektriky za 12/2025 | 548,55 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 3/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640054 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 3/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640003 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640076 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640001 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640033 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2026 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 13.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2026 | 1,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 10.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 12/2025 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640038 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 1/2026 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640082 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026 | -3102,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.04.2026 | ..2000 | 14.5.2026 |
| 1092640063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026 | -3132,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640012 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025 | -3114,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 12.01.2026 | ..2000 | 2.3.2026 |
| 1092640039 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026 | -3112,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640048 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD | 260,33 vrátane DPH |
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109 | - | 20.02.2026 | 26.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640099 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.17/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640091 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 450,84 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.11/26 | 21.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640051 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 258,30 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.7/26 | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |