
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2026 | 1,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 10.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026 | -3132,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640044 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS za 1/2026 | -3,38 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 16.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640043 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 1/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640039 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026 | -3112,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640038 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 1/2026 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640014 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 12/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640012 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025 | -3114,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 12.01.2026 | ..2000 | 2.3.2026 |
| 1092640010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 12/2025 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640090 | OBI Slovakia,s.r.o. Hodonínska 25, 841 03 Bratislava |
48258946 | Kovové regále 2ks | 229,88 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.17/26 | 20.04.2026 | 22.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2026/2027 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
Zák.488/2013 Z.z. | Obj.č.3/26 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640092 | MUDr. Matejová Adriana ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640045 | MUDr. Hodošková Ľudmila,s.r.o. Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640046 | MUDr. Anna Cibulková,s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640085 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 14.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. Elektriky za 12/2025 | 548,55 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640094 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.03.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640059 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640002 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2026 | 13.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640037 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Oprava výťahu - PE | 424,35 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.4/26 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640035 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 184,50 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.79/25 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640009 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 369,00 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.60/25 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640022 | Ing. Ivan Sečanský,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
51699770 | Mim.udalosť -oprava plyn.kotla BN | 1178,34 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.:1/26 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640013 | Ing. Ivan Sečanský,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
51699770 | Odbor.prehl.a odb.skúška plyn.kotla BN | 1439,10 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.:77/25 | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640076 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640067 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1994,57 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.8/26 | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640033 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640001 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640099 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.17/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640098 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA748SC | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.18/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640097 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla B068KU | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.16/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640096 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA908EL | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.14/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640095 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL494KV | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.15/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |