Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092640095   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL494KV  61,50 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.15/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640050   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL493RV  737,35 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.5/26  02.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640023   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL493RV  267,60 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 2/26  27.01.2026  29.01.2026  2.3.2026 
1092640097   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla B068KU  61,50 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.16/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640096   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla AA908EL  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.14/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640098   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla AA748SC  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.18/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640085   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND  159,90 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640071   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640007   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  05.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640094   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.03.2026  30.03.2026  9.4.2026 
1092640059   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640002   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.01.2026  13.01.2026  2.3.2026 
1092640049   B2B Partner,s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Policové regály + doprava  1403,43 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.6/25  02.03.2026  02.03.2026  9.4.2026 
1092640072   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 4/2026 PE  3571,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640073   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 4/2026 BN  1614,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640052   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 3/2026 PE  3571,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640053   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 3/2026 BN  1614,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640027   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 2/2026 PE  3571,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640028   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 2/2026 BN  1614,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640006   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 1/2026 PE  3571,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640005   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 1/2026 BN  1614,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640069   B2B Partner,s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Plošinové vozíky 2ks  354,24 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.9/25  24.03.2026  27.03.2026  9.4.2026 
1092640084   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 3/2026  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640065   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2026  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640014   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 12/2025  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640043   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 1/2026  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640086   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava zdvíhacieho zariadenia-šikmá plošina  172,82 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.10/26  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640037   Ladicky,s.r.o.
Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce
46808884  Oprava výťahu - PE  424,35 
vrátane DPH
IN-014/2025  Obj.č.4/26  05.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640013   Ing. Ivan Sečanský,s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
51699770  Odbor.prehl.a odb.skúška plyn.kotla BN  1439,10 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.:77/25  14.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640008   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM,umývanie MV  361,95 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  511,39 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640047   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  109,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  42,12 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640080   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  451,17 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  228,03 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1092640034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  498,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640021   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  20,49 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640022   Ing. Ivan Sečanský,s.r.o.
Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
51699770  Mim.udalosť -oprava plyn.kotla BN  1178,34 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.:1/26  26.01.2026  29.01.2026  2.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť