
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640092 | MUDr. Matejová Adriana ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske |
31843654 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640046 | MUDr. Anna Cibulková,s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640045 | MUDr. Hodošková Ľudmila,s.r.o. Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2026/2027 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
Zák.488/2013 Z.z. | Obj.č.3/26 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640082 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026 | -3102,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.04.2026 | ..2000 | 14.5.2026 |
| 1092640063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026 | -3132,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640039 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026 | -3112,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640012 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025 | -3114,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 12.01.2026 | ..2000 | 2.3.2026 |
| 1092640076 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640067 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1994,57 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.8/26 | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640033 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640001 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. Elektriky za 12/2025 | 548,55 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640079 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-KC | 537,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640078 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 BN | 522,35 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640077 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-budova | 1015,52 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640062 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 BN | -73,27 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640061 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-budova | 105,03 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-KC | 76,19 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640042 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 BN | 569,95 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640041 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 PE-KC | 611,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640040 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 PE-budova | 1071,69 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640031 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 BN | 601,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640030 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 PE-KC | 482,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640029 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 PE-budova | 923,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640073 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640072 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640053 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640052 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640028 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 2/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640027 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 2/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640020 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 PE | 407,68 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640019 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 BN | 1361,95 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 1/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640005 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 1/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640099 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.17/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640098 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA748SC | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.18/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640097 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla B068KU | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.16/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640096 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA908EL | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.14/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |