
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640041 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 PE-KC | 611,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640040 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 PE-budova | 1071,69 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640043 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 1/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640046 | MUDr. Anna Cibulková,s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640045 | MUDr. Hodošková Ľudmila,s.r.o. Južná 1224/5, 958 03 Partizánske |
47198753 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Zákon č.447/2008 | - | 16.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640044 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava DEKVS za 1/2026 | -3,38 vrátane DPH |
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020 | - | 16.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640047 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV | 109,97 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640048 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD | 260,33 vrátane DPH |
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109 | - | 20.02.2026 | 26.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640050 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL493RV | 737,35 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.5/26 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640049 | B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Policové regály + doprava | 1403,43 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.6/25 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 3/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640054 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 3/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640053 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640052 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640051 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 258,30 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.7/26 | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640057 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV | 511,39 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640062 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 BN | -73,27 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640061 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-budova | 105,03 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640060 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-KC | 76,19 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 05.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640059 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640058 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026 | -3132,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2026 | 1,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 10.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640065 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 2/2026 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 12.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640066 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 2/2026 | 4843,79 vrátane DPH |
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026 | - | 16.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640067 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál | 1994,57 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | Obj.č.8/26 | 17.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640068 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 228,03 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 18.03.2026 | 26.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640069 | B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Plošinové vozíky 2ks | 354,24 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.9/25 | 24.03.2026 | 27.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.03.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640075 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640074 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 4/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640073 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640072 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640071 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640080 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM a umývanie SMV | 451,17 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640079 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-KC | 537,09 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640078 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 BN | 522,35 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640077 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-budova | 1015,52 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640076 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |