Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092640053   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 3/2026 BN  1614,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640052   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 3/2026 PE  3571,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640073   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 4/2026 BN  1614,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640072   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava
46113177  Plyn 4/2026 PE  3571,00 
vrátane DPH
RD 191/OVS/2025  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640049   B2B Partner,s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  Policové regály + doprava  1403,43 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.6/25  02.03.2026  02.03.2026  9.4.2026 
1092640094   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.03.2026  30.03.2026  9.4.2026 
1092640059   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640002   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.01.2026  13.01.2026  2.3.2026 
1092640071   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640007   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  05.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640085   MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND  159,90 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640098   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla AA748SC  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.18/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640096   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla AA908EL  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.14/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640097   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla B068KU  61,50 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.16/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640050   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL493RV  737,35 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.5/26  02.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640023   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL493RV  267,60 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č. 2/26  27.01.2026  29.01.2026  2.3.2026 
1092640095   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BL494KV  61,50 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.15/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640099   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BT097FD  73,80 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.17/26  28.04.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1092640091   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BT097FD  450,84 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.11/26  21.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640051   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis vozidla BT097FD  258,30 
vrátane DPH
RD 134/OVS/2025  Obj.č.7/26  03.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640048   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD  260,33 
vrátane DPH
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109  20.02.2026  26.02.2026  9.4.2026 
1092640039   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026  -3112,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.02.2026  ..2000  9.4.2026 
1092640012   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025  -3114,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  12.01.2026  ..2000  2.3.2026 
1092640063   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026  -3132,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.03.2026  ..2000  9.4.2026 
1092640082   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026  -3102,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640038   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 1/2026  1,28 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  09.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640010   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 12/2025  1,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  09.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640064   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 2/2026  1,44 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  10.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 3/2026  1,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  13.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640033   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 1/2026  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  04.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640001   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 12/2025  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  02.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640056   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 2/2026  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  04.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640076   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 3/2026  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  07.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640003   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť