
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640053 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640052 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 3/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640073 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640072 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 4/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640049 | B2B Partner,s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | Policové regály + doprava | 1403,43 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.6/25 | 02.03.2026 | 02.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640094 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 23.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640070 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 25.03.2026 | 30.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640059 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 05.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640002 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2026 | 13.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640071 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 02.04.2026 | 15.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640007 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640085 | MAILTEC SLOVAKIA,s.r.o. Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava |
35687487 | Ročný poplatok hot-line DIAMOND | 159,90 vrátane DPH |
Dohoda č.4005 | - | 14.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640098 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA748SC | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.18/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640096 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla AA908EL | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.14/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640097 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla B068KU | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.16/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640050 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL493RV | 737,35 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.5/26 | 02.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640023 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL493RV | 267,60 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č. 2/26 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640095 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL494KV | 61,50 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.15/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640099 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 73,80 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.17/26 | 28.04.2026 | 30.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640091 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 450,84 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.11/26 | 21.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640051 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BT097FD | 258,30 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č.7/26 | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640048 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD | 260,33 vrátane DPH |
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109 | - | 20.02.2026 | 26.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640039 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026 | -3112,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640012 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025 | -3114,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 12.01.2026 | ..2000 | 2.3.2026 |
| 1092640063 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026 | -3132,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.03.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640082 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026 | -3102,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.04.2026 | ..2000 | 14.5.2026 |
| 1092640038 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 1/2026 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 12/2025 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640064 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 2/2026 | 1,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 10.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640083 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 3/2026 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 13.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640033 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640001 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640056 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 2/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640076 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 3/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 07.04.2026 | 29.04.2026 | 14.5.2026 |
| 1092640004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640003 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640055 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 3/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 03.03.2026 | 11.03.2026 | 9.4.2026 |