Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092640041   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 1/2026 PE-KC  611,09 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  10.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640040   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 1/2026 PE-budova  1071,69 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  10.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640031   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 2/2026 BN  601,00 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640030   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 2/2026 PE-KC  482,00 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640029   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 2/2026 PE-budova  923,00 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640018   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. Elektriky za 12/2025  548,55 
vrátane DPH
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024  19.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640076   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 3/2026  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  07.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640067   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Hygienický materiál  1994,57 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  Obj.č.8/26  17.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1092640056   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 2/2026  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  04.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640033   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 1/2026  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  04.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640001   GOLDREIN PLUS s.r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  Upratovacie služby 12/2025  2526,01 
vrátane DPH
RZ 453/OVS/2022  02.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640082   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026  -3102,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640063   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 2/2026  -3132,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.03.2026  ..2000  9.4.2026 
1092640039   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026  -3112,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.02.2026  ..2000  9.4.2026 
1092640012   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025  -3114,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  12.01.2026  ..2000  2.3.2026 
1092640024   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  365-dňová diaľničná známka 2026/2027 v počte 5 ks  450,00 
vrátane DPH
Zák.488/2013 Z.z.  Obj.č.3/26  28.01.2026  28.01.2026  2.3.2026 
1092640093   Zunaja,.s.r.o.
Dežerice 209, 957 01 Bánovce nad Bebravou
46448861  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640092   MUDr. Matejová Adriana
ul.29. augusta 39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
Zákon č.447/2008  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640046   MUDr. Anna Cibulková,s.r.o.
Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske
47198729  Zdravotné výkony  195,16 
bez DPH
Zákon č.447/2008  16.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640045   MUDr. Hodošková Ľudmila,s.r.o.
Južná 1224/5, 958 03 Partizánske
47198753  Zdravotné výkony  146,37 
bez DPH
Zákon č.447/2008  16.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640048   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD  260,33 
vrátane DPH
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109  20.02.2026  26.02.2026  9.4.2026 
1092640089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  42,12 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640080   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  451,17 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  228,03 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1092640057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  511,39 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640047   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  109,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  498,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640021   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  20,49 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640008   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM,umývanie MV  361,95 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640071   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640007   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  05.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  05.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 3/2026  4843,79 
vrátane DPH
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  16.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 2/2026  4843,79 
vrátane DPH
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  16.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 PE  1258,45 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640016   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  3,35 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640015   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  42,30 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť