Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092640093   Zunaja,.s.r.o.
Dežerice 209, 957 01 Bánovce nad Bebravou
46448861  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 4/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 4/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640054   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 PE  1258,45 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640016   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  3,35 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640015   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  42,30 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640003   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640079   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-KC  537,09 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  07.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640078   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 BN  522,35 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  07.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640077   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika-vyúčtovanie za 3/2026 PE-budova  1015,52 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  07.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640062   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 BN  -73,27 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  05.03.2026  ..2000  9.4.2026 
1092640061   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-budova  105,03 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  05.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640060   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika-vyúčtovanie za 2/2026 PE-KC  76,19 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  05.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640042   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 1/2026 BN  569,95 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  10.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640041   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 1/2026 PE-KC  611,09 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  10.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640040   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 1/2026 PE-budova  1071,69 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  10.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640031   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 2/2026 BN  601,00 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640030   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 2/2026 PE-KC  482,00 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640029   Stredoslovenská energetika,a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Elektrika za 2/2026 PE-budova  923,00 
vrátane DPH
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 3/2026  4843,79 
vrátane DPH
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  16.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640086   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava zdvíhacieho zariadenia-šikmá plošina  172,82 
vrátane DPH
IN 014/2025  Obj.č.10/26  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 2/2026  4843,79 
vrátane DPH
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  16.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  42,12 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640080   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  451,17 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  228,03 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1092640057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  511,39 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640047   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  109,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  498,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640021   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  20,49 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640008   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM,umývanie MV  361,95 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640088   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS za 3/2026  -3,76 
vrátane DPH
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  17.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640084   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 3/2026  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  14.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 3/2026  1,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  13.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640082   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 3/2026  -3102,00 
vrátane DPH
Z.456/2010  09.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640065   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX - PE a BN za 2/2026  25,00 
vrátane DPH
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015  12.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť