Faktúry 2026 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092640083   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 3/2026  1,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  13.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640064   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 2/2026  1,44 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  10.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640038   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 1/2026  1,28 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  09.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640010   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPU za 12/2025  1,60 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019  09.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640094   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640070   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.03.2026  30.03.2026  9.4.2026 
1092640059   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640032   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640002   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  114,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.01.2026  13.01.2026  2.3.2026 
1092640088   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS za 3/2026  -3,76 
vrátane DPH
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  17.04.2026  ..2000  14.5.2026 
1092640044   Slovenská pošta,a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zľava DEKVS za 1/2026  -3,38 
vrátane DPH
ZML.zo dňa 11.12.2012,lic.č.:83515 od 5.11.2020  16.02.2026  ..2000  9.4.2026 
1092640075   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 4/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640054   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640026   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640004   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  20,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230256  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640074   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 4/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640055   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 3/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  03.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640025   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 2/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640003   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné,stočné záloha za 1/2026  250,00 
vrátane DPH
Zml.č.8/1000230253  02.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640017   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 PE  1258,45 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640016   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  3,35 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640015   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vyúčt.vody za 10-12/25 BN  42,30 
vrátane DPH
ZML.č.41/2004/p  15.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640087   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 3/2026  4843,79 
vrátane DPH
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  16.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov za 2/2026  4843,79 
vrátane DPH
ZML.č.11556/2025-M_OdPS; 114213/2025 z 28.1.2026  16.03.2026  18.03.2026  9.4.2026 
1092640081   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640058   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  05.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640036   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  05.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640011   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  118,70 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  09.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640071   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640007   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  293,97 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  05.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640089   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  42,12 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
1092640080   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  451,17 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.04.2026  15.04.2026  14.5.2026 
1092640068   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a umývanie SMV  228,03 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.03.2026  26.03.2026  9.4.2026 
1092640057   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  511,39 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.03.2026  11.03.2026  9.4.2026 
1092640047   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM a zmes do ostrek., umývanie SMV  109,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.02.2026  25.02.2026  9.4.2026 
1092640034   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  498,97 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.02.2026  09.02.2026  9.4.2026 
1092640021   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV  20,49 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.01.2026  26.01.2026  2.3.2026 
1092640008   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM,umývanie MV  361,95 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  07.01.2026  15.01.2026  2.3.2026 
1092640048   FINAL - CD Bratislava,s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Spoluúčasť na poistnej udalosti BT097FD  260,33 
vrátane DPH
ZML.6563954972, škod.udalosť č.9573953109  20.02.2026  26.02.2026  9.4.2026 
1092640093   Zunaja,.s.r.o.
Dežerice 209, 957 01 Bánovce nad Bebravou
46448861  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č.447/2008  23.04.2026  29.04.2026  14.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť