
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1092640006 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 1/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640005 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 1/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640004 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640003 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 1/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640002 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 02.01.2026 | 13.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640001 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 12/2025 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 02.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640007 | FANIT,s.r.o. Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava |
44399707 | Pripojenie k PCO | 293,97 vrátane DPH |
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004 | - | 05.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640009 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 369,00 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.60/25 | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640008 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM,umývanie MV | 361,95 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 07.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 09.01.2026 | 15.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640010 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 12/2025 | 1,60 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640012 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 12/2025 | -3114,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 12.01.2026 | ..2000 | 2.3.2026 |
| 1092640013 | Ing. Ivan Sečanský,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
51699770 | Odbor.prehl.a odb.skúška plyn.kotla BN | 1439,10 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.:77/25 | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640017 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 PE | 1258,45 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640016 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 BN | 3,35 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640015 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vyúčt.vody za 10-12/25 BN | 42,30 vrátane DPH |
ZML.č.41/2004/p | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640014 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX - PE a BN za 12/2025 | 25,00 vrátane DPH |
Priečinok PE 96/2013 Priečinok BN 15/2015 | - | 15.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640020 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 PE | 407,68 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640019 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčt.plynu za 11-12/2025 BN | 1361,95 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640018 | MAGNA ENERGIA,a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčt. Elektriky za 12/2025 | 548,55 vrátane DPH |
RD č.323/OVS/2024, zml.č.5361/2024 | - | 19.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640021 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV | 20,49 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640022 | Ing. Ivan Sečanský,s.r.o. Ľ.Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou |
51699770 | Mim.udalosť -oprava plyn.kotla BN | 1178,34 vrátane DPH |
IN 014/2025 | Obj.č.:1/26 | 26.01.2026 | 29.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640023 | FINAL - CD Bratislava,s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servis vozidla BL493RV | 267,60 vrátane DPH |
RD 134/OVS/2025 | Obj.č. 2/26 | 27.01.2026 | 29.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravická cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | 365-dňová diaľničná známka 2026/2027 v počte 5 ks | 450,00 vrátane DPH |
Zák.488/2013 Z.z. | Obj.č.3/26 | 28.01.2026 | 28.01.2026 | 2.3.2026 |
| 1092640031 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 BN | 601,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640030 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 PE-KC | 482,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640029 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 2/2026 PE-budova | 923,00 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640028 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 2/2026 BN | 1614,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640027 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Plyn 2/2026 PE | 3571,00 vrátane DPH |
RD 191/OVS/2025 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 20,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230256 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany |
36550949 | Vodné,stočné záloha za 2/2026 | 250,00 vrátane DPH |
Zml.č.8/1000230253 | - | 02.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640035 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Havarijná služba ÚPSVaR Partizánske | 184,50 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.79/25 | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640034 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup a zmes do ostrek., umývanie SMV | 498,97 vrátane DPH |
Zml.č. 002863/73120/2004 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640033 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie služby 1/2026 | 2526,01 vrátane DPH |
RZ 453/OVS/2022 | - | 04.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640032 | Lindström,s.r.o. Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie rohoží | 114,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013 | - | 04.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640037 | Ladicky,s.r.o. Uherecka cesta 347/2A,95801 Malé Uherce |
46808884 | Oprava výťahu - PE | 424,35 vrátane DPH |
IN-014/2025 | Obj.č.4/26 | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Volania, internet | 118,70 vrátane DPH |
Zml.č. 9900175472/2004 | - | 05.02.2026 | 09.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640039 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spra.PP na výplatu soc. a nemoc. dávok za 1/2026 | -3112,00 vrátane DPH |
Z.456/2010 | - | 09.02.2026 | ..2000 | 9.4.2026 |
| 1092640038 | Slovenská pošta,a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU za 1/2026 | 1,28 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU zo dňa 2.4.2019 | - | 09.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |
| 1092640042 | Stredoslovenská energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrika za 1/2026 BN | 569,95 vrátane DPH |
RD č.24487/2025-M_OdPS,120660/2025 z 8.12.2025 | - | 10.02.2026 | 25.02.2026 | 9.4.2026 |