
Citizen
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062440026 | KARABA s.r.o. 108 Nám.1.mája1, 922 05 Chtelnica  | 
						36274160 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						15.1.2024 | 18.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440025 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín  | 
						34115901 | vývoz papier, plasty 1-3/2024 | 739,44  vrátane DPH  | 
						15.1.2024 | 17.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440024 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava  | 
						36361127 | komplexná správa objektov za obdobie 12/2023 | 5568,76  vrátane DPH  | 
						15.1.2024 | 17.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440023 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  | 
						36255556 | vodné, stočné za mesiac 12/2023 | 139,72  vrátane DPH  | 
						12.1.2024 | 16.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | poštové služby 12/2023 | 114,70  vrátane DPH  | 
						12.1.2024 | 16.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440021 | MEDINAS,s.r.o.,MUDr.N.Nosáľová A. Hlinku 16, 921 01 Piešťany  | 
						36272922 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						11.1.2024 | 16.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440020 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.Váhom  | 
						52471080 | zdravotné výkony | 27,88  bez DPH  | 
						11.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440019 | MUDR.Pontes Boris 106 Zigmundíková 1, 922 03 Vrbové  | 
						34025642 | zdravotné výkony | 6,97  bez DPH  | 
						10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440018 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | PN dodávka elektriny 12/2023 | 6944,99  vrátane DPH  | 
						472/OVS/2022 | 10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 1062440017 | ATLAS MEDIC 106 Veterná 8760/43A, 917 01 Trnava  | 
						36267589 | zdravotné výkony | 146,37  bez DPH  | 
						10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440016 | I-MED,spol. s r.o. 1.mája 386/11, 920 41 Leopoldov  | 
						36802379 | zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440015 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám. Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec  | 
						35107111 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | dobropis 12/2023 | 4,40  bez DPH  | 
						10.1.2024 | 21.2.2024 | |||
| 1062440013 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova 2A, 921 01 Piešťany  | 
						44043007 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						09.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440010 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina  | 
						51865467 | HC dodávka elektriny 12/2023 | 3077,48  vrátane DPH  | 
						472/OVS/2022 | 09.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 1062440009 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava  | 
						31322832 | PHM 16.12.- 31.12.2023 | 243,22  vrátane DPH  | 
						08.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 12/2023 | 2897,70  bez DPH  | 
						08.1.2024 | 12.12.2023 | 21.2.2024 | ||
| 1062440007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 12/2023 | 2,56  bez DPH  | 
						08.1.2024 | 11.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440006 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany  | 
						00057380 | vykurovanie,dod.vody,osvetlenie,ostatné 12/2023 | 5864,68  vrátane DPH  | 
						08.1.2024 | 11.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | internet 1/2024 | 50,98  vrátane DPH  | 
						08.1.2024 | 11.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440004 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince  | 
						48070408 | PN a HC upratovacie služby 12/2023 | 3305,44  vrátane DPH  | 
						452/OVS/2022 | 03.1.2024 | 11.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 1062440003 | MUDr.Bertoli Mário 106 A.Trajan 7, 921 01 Piešťany  | 
						31209718 | zdravotné výkony | 76,67  bez DPH  | 
						03.1.2024 | 11.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062440002 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica  | 
						36631124 | kredit do frankovacieho stroja | 1670,00  vrátane DPH  | 
						03.1.2024 | 28.12.2023 | 21.2.2024 | ||
| 1062440001 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica  | 
						46798811 | informačné služby 20.12.-31.12.2023 | 940,03  vrátane DPH  | 
						127/106/2023 | 02.1.2024 | 11.01.2024 | 21.2.2024 | |
| 1062400123 | JUDr. Viera Kučerová A.Dubčeka 3558/78, 908 54 Holíč  | 
						37851390 | trovy exekúcie-zastavenie starej exekúcie | 42,00  vrátane DPH  | 
						22.1.2024 | 30.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062400122 | JUDr. Viera Kučerová A.Dubčeka 3558/78, 908 54 Holíč  | 
						37851390 | trovy exekúcie-zastavenie starej exekúcie | 42,00  vrátane DPH  | 
						22.1.2024 | 30.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062400121 | JUDr. Viera Kučerová A.Dubčeka 3558/78, 908 54 Holíč  | 
						37851390 | trovy exekúcie-zastavenie starej exekúcie | 42,00  vrátane DPH  | 
						22.1.2024 | 30.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062400115 | JUDr. Lukáš Liščák Nám.sv.Michala 5/A, 920 01 Hlohovec  | 
						42400538 | trovy konania - zastavenie starej exekúcie | 42,00  vrátane DPH  | 
						18.1.2024 | 22.01.2024 | 21.2.2024 | ||
| 1062400114 | JUDr. Lukáš Liščák Nám.sv.Michala 5/A, 920 01 Hlohovec  | 
						42400538 | trovy konania - zastavenie starej exekúcie | 42,00  vrátane DPH  | 
						18.1.2024 | 22.01.2024 | 21.2.2024 |