
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062440111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.3.- 31.3.2024 | 375,57 vrátane DPH |
08.4.2024 | 10.04.2024 | 4.6.2024 | ||
1062440097 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.3.-15.3.2024 | 47,92 vrátane DPH |
21.3.2024 | 28.03.2024 | 24.4.2024 | ||
1062440085 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.2.- 29.2.2024 | 313,19 vrátane DPH |
07.3.2024 | 15.03.2024 | 24.4.2024 | ||
1062440071 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.2.-15.2.2024 | 307,76 vrátane DPH |
22.2.2024 | 04.03.2024 | 14.3.2024 | ||
1062440061 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.1.- 31.1.2024 | 470,35 vrátane DPH |
14.2.2024 | 16.02.2024 | 14.3.2024 | ||
1062440034 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.1.-15.1.2024 | 11,98 vrátane DPH |
22.1.2024 | 30.01.2024 | 21.2.2024 | ||
1062440009 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.12.- 31.12.2023 | 243,22 vrátane DPH |
08.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
1062440023 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
1062440042 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 10.2.2025 | |
1062440036 | PosAm, spol. s r.o. Pribinova 40, 811 09 Bratislava |
31365078 | USB token | 98,40 vrátane DPH |
1062440001 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 21.2.2024 | |
1062440291 | MUDR.Pontes Boris 106 NZZ, Zigmundíkova 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
10.9.2024 | 13.09.2024 | 24.10.2024 | ||
1062440147 | MUDR.Pontes Boris 106 Zigmundíková 1, 922 03 Piešťany |
34025642 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
03.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | ||
1062440019 | MUDR.Pontes Boris 106 Zigmundíková 1, 922 03 Vrbové |
34025642 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
1062440124 | JUDr.Ing.Zuzana Dobrodenková,P Blahova 13, 909 01 Skalica |
34049606 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
16.4.2024 | 18.04.2024 | 4.6.2024 | ||
1062440317 | Marius Pedersen, a.s. |
34115901 | vývoz papier, plasty 10,11,12/2024 | 739,44 vrátane DPH |
08.10.2024 | 10.10.2024 | 10.2.2025 | ||
1062440230 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 7-9/2024 | 739,44 vrátane DPH |
11150326 | 11.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | |
1062440123 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčíb |
34115901 | vývoz papier, plasty 4-6/2024 | 739,44 vrátane DPH |
15.4.2024 | 18.04.2024 | 4.6.2024 | ||
1062440025 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 1-3/2024 | 739,44 vrátane DPH |
15.1.2024 | 17.01.2024 | 21.2.2024 | ||
1062440157 | UNIONTEX TRADE,s.r.o. Kubranská 8, 911 01 Trenčín |
34117598 | obrusy + príslušenstvo | 119,52 vrátane DPH |
1062440026 | 09.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | |
1062440413 | Roman Opeta - ROSI tour-Autobu Slnečná 5, 920 01 Hlohovec |
34306439 | autobusová preprava HC - PN a späť | 180,00 vrátane DPH |
1062440066 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 10.2.2025 | |
1062440328 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 25, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
15.10.2024 | 18.10.2024 | 10.2.2025 | ||
1062440226 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
10.7.2024 | 15.07.2024 | 23.8.2024 | ||
1062440126 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám.Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
17.4.2024 | 19.04.2024 | 4.6.2024 | ||
1062440015 | MUDr.Piešťanská Katarína 106 Nám. Sv.Michala 5, 920 01 Hlohovec |
35107111 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
10.1.2024 | 15.01.2024 | 21.2.2024 | ||
1062440377 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 12/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 10.2.2025 | |
1062440341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 11/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 05.11.2024 | 07.11.2024 | 10.2.2025 | |
1062440309 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 10/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 02.10.2024 | 10.10.2024 | 10.2.2025 | |
1062440283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 9/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 03.9.2024 | 10.09.2024 | 24.10.2024 | |
1062440257 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 8/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 02.8.2024 | 15.08.2024 | 18.9.2024 | |
1062440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 7/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 02.7.2024 | 16.07.2024 | 23.8.2024 | |
1062440179 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 6/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 04.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | |
1062440145 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/8, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plyn 5/2024 | 2110,85 vrátane DPH |
57278/2024 | 03.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | |
1062440376 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 12/2024 | 50,98 vrátane DPH |
03.12.2024 | 05.12.2024 | 10.2.2025 | ||
1062440343 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 11/2024 | 50,98 vrátane DPH |
05.11.2024 | 07.11.2024 | 10.2.2025 | ||
1062440314 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 10/2024 | 50,98 vrátane DPH |
04.10.2024 | 10.10.2024 | 10.2.2025 | ||
1062440282 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 9/2024 | 50,98 vrátane DPH |
03.9.2024 | 10.09.2024 | 24.10.2024 | ||
1062440261 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 8/2024 | 50,98 vrátane DPH |
06.8.2024 | 16.08.2024 | 18.9.2024 | ||
1062440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 7/2024 | 50,98 vrátane DPH |
08.7.2024 | 11.07.2024 | 23.8.2024 | ||
1062440182 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 6/2024 | 50,98 vrátane DPH |
04.6.2024 | 07.06.2024 | 23.8.2024 | ||
1062440149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet, poplatok 5/2024 | 51,85 vrátane DPH |
06.5.2024 | 10.05.2024 | 21.6.2024 | ||
1062440144 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 4/2024 | 50,98 vrátane DPH |
02.5.2024 | 07.05.2024 | 21.6.2024 |