
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1062540134 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 045 Piešťany |
00612031 | poplatok za komunálny odpad r.2025 | 4576,00 vrátane DPH |
28.4.2025 | 02.05.2025 | 21.5.2025 | ||
1062540102 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 045 Piešťany |
00612031 | daň z nehnuteľnosti za rok 2025 | 2855,60 vrátane DPH |
27.3.2025 | 28.03.2025 | 28.4.2025 | ||
1062540141 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod. vody, ostatné 4/2025 | 5889,51 vrátane DPH |
05.5.2025 | 09.05.2025 | 17.6.2025 | ||
1062540140 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | elektrická energia 4/2025 | 258,29 vrátane DPH |
05.5.2025 | 09.05.2025 | 17.6.2025 | ||
1062540116 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod. vody, ostatné 3/2025 | 5871,28 vrátane DPH |
08.4.2025 | 15.04.2025 | 21.5.2025 | ||
1062540115 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | elektrická energia 3/2025 | 258,29 vrátane DPH |
08.4.2025 | 15.04.2025 | 21.5.2025 | ||
1062540083 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | elektrická energia 2/2025 | 258,29 vrátane DPH |
06.3.2025 | 12.03.2025 | 28.4.2025 | ||
1062540082 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod. vody, ostatné 2/2025 | 5862,87 vrátane DPH |
06.3.2025 | 12.03.2025 | 28.4.2025 | ||
1062540057 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | elektrická energia 1/2025 | 258,29 vrátane DPH |
10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | ||
1062540055 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod. vody, ostatné 1/2025 | 5935,77 vrátane DPH |
10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | ||
1062540012 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod. vody, osvetlenie, ostatné 12/202 | 6090,02 vrátane DPH |
14.1.2025 | 17.01.2025 | 19.2.2025 | ||
1062540093 | LUCULLUS medical s.r.o. Pribinova 4, 811 09 Bratislava |
56268301 | umelý strom Fikus 180 cm | 85,90 vrátane DPH |
1062540009 | 12.3.2025 | 18.03.2025 | 28.4.2025 | |
1062540042 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V. |
52471080 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
05.2.2025 | 10.02.2025 | 5.3.2025 | ||
1062540034 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V. |
52471080 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.2.2025 | 05.02.2025 | 5.3.2025 | ||
1062540017 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | HC dodávka elektriny 12/2024 | 2505,86 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 17.01.2025 | 19.2.2025 | |
1062540016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | PN dodávka elektriny 12/2024 | 5680,58 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 15.1.2025 | 17.01.2025 | 19.2.2025 | |
1062540020 | AVEMEDI s.r.o. Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
50898019 | zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
21.1.2025 | 30.01.2025 | 19.2.2025 | ||
1062540071 | POLY-MED s.r.o. Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
50644602 | zdravotné výkony | 334,56 bez DPH |
26.2.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | ||
1062540147 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 913,89 vrátane DPH |
1062540016 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 17.6.2025 | |
1062540144 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 4/2025 | 3388,07 vrátane DPH |
09.5.2025 | 16.05.2025 | 17.6.2025 | ||
1062540108 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 3/2024 | 3388,07 vrátane DPH |
03.4.2025 | 10.04.2025 | 21.5.2025 | ||
1062540079 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 516,60 vrátane DPH |
1062540007 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 28.4.2025 | |
1062540073 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 2/2024 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.3.2025 | 06.03.2025 | 28.4.2025 | |
1062540044 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 1/2024 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 06.2.2025 | 10.02.2025 | 5.3.2025 | |
1062540001 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 12/2024 | 3305,44 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 02.1.2025 | 10.01.2025 | 19.2.2025 | |
1062540164 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | informačné služby 5/2025 | 3211,78 vrátane DPH |
127/106/2023 | 30.5.2025 | 09.06.2025 | 17.6.2025 | |
1062540135 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | informačné služby 4/2025 | 3211,78 vrátane DPH |
127/106/2023 | 30.4.2025 | 07.05.2025 | 21.5.2025 | |
1062540104 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | informačné služby 3/2025 | 3372,36 vrátane DPH |
127/106/2023 | 31.3.2025 | 04.04.2025 | 28.4.2025 | |
1062540074 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | informačné služby 2/2025 | 3211,78 vrátane DPH |
127/106/2023 | 03.3.2025 | 07.03.2025 | 28.4.2025 | |
1062540035 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica |
46798811 | informačné služby 1/2025 | 3372,36 vrátane DPH |
127/106/2023 | 31.1.2025 | 05.02.2025 | 19.2.2025 | |
1062540060 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | BL071KU - servis MV | 1261,25 vrátane DPH |
1062540001 | 12.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | |
1062540031 | TifanTEX s.r.o. Lehota 623, 951 36 Lehota |
45955824 | sprej CS military atack 40 ml - 17 ks | 66,30 vrátane DPH |
10625400002 | 28.1.2025 | 30.01.2025 | 19.2.2025 | |
1062540148 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | skartácia a odvoz archívnych dokumentov PN | 178,97 vrátane DPH |
1062540010 | 13.5.2025 | 16.05.2025 | 17.6.2025 | |
1062540112 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob PN | 12,30 vrátane DPH |
1062540011 | 07.4.2025 | 10.04.2025 | 21.5.2025 | |
1062540088 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob HC 2/2025 | 4,92 vrátane DPH |
1062540004 | 10.3.2025 | 17.03.2025 | 28.4.2025 | |
1062540087 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob PN 2/2025 | 14,76 vrátane DPH |
1062540003 | 10.3.2025 | 17.03.2025 | 28.4.2025 | |
1062540053 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob PN | 14,76 vrátane DPH |
1062440073 | 10.2.2025 | 14.02.2025 | 5.3.2025 | |
1062540052 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia nádob HC | 2,46 vrátane DPH |
10.2.2025 | 17.02.2025 | 5.3.2025 | ||
1062540155 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servis frankovacieho stroja+cartridge | 529,52 vrátane DPH |
1062540015 | 20.5.2025 | 21.05.2025 | 17.6.2025 | |
1062540036 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok za rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
31.1.2025 | 05.02.2025 | 19.2.2025 |