
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062640131 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 445 Piešťany |
00612031 | poplatok za komunálny odpad r.2026 | 4576,00 bez DPH |
27.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640083 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 445 Piešťany |
00612031 | daň z nehnuteľnosti za rok 2026 | 2855,60 vrátane DPH |
10.3.2026 | 19.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640113 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod. vody,ostatné,el. energia 3/2026 | 6178,15 vrátane DPH |
09.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640072 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod. vody,ostatné,el. energia 2/2026 | 6148,86 vrátane DPH |
05.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640054 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod. vody,ostatné,el. energia 1/2026 | 6150,49 vrátane DPH |
12.2.2026 | 20.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640014 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie, dod. vody, ostatné 12/2025 | 5977,30 vrátane DPH |
12.1.2026 | 15.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640064 | Výťahy PN, s.r.o. Beckovská 4742/38, 821 04 Bratislava |
53544293 | oprava výťahu v PN | 424,35 vrátane DPH |
1062640010 | 03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640026 | Výťahy PN, s.r.o. Beckovská 4742/38, 821 04 Bratislava |
53544293 | servis a pohotovostná služba na výťahy v PN | 541,20 vrátane DPH |
1062640001 | 20.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640033 | PIPE CONTROL s.r.o. Narcisova ulica 748/9, 971 01 Prievidza |
52518337 | lokalizácia úniku vody v HC | 959,40 vrátane DPH |
1062640003 | 22.1.2026 | 29.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640123 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V |
52471080 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
20.4.2026 | 23.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640028 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n. Váhom |
52471080 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
20.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640108 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 3/2026 | 44,21 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640107 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - vyúčtovanie dodávky elektriny 3/2026 | 41,61 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640106 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - dodávka elektriny 4/2026 | 911,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640105 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 4/2026 | 1849,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640070 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - vyúčtovanie dodávky elektriny 2/2026 | 8,28 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640069 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 2/2026 | 41,14 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640067 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - dodávka elektriny 3/2026 | 906,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640066 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 3/2026 | 1890,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640044 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - vyúčtovanie dodávky elektriny 1/2026 | 950,74 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640043 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 1/2026 | 2242,10 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 2/2026 | 1980,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640045 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - dodávka elektriny 2/2026 | 920,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640082 | AVEMEDI s.r.o. Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
50898019 | zdravotné výkony | 223,04 bez DPH |
10.3.2026 | 17.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640102 | POLY-MED s.r.o. Hlohová 13, 920 01 Hlohovec |
50644602 | zdravotné výkony | 487,90 bez DPH |
31.3.2026 | 07.04.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640129 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1162,10 vrátane DPH |
1062640015 | 24.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 3/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 07.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640071 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 2/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 1/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640100 | TopDizajn s.r.o. Karpatské nám.10, 831 06 Bratislava |
47876051 | zástrč pre dvojkrídl.dvere (5ks) | 30,33 vrátane DPH |
1062640014 | 30.3.2026 | 31.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640010 | Bradlomed s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová p.B |
46842900 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
09.1.2026 | 15.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640038 | MEDIKI, s.r.o. 106 Tichá 7/3528, 921 01 Piešťany |
46752366 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640104 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 4/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640065 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 3/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640048 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | dobropis - úroky z omeškania | 26,06 bez DPH |
05.2.2026 | 19.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640047 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 2/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
02.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640021 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie dodávky plynu 1.11.-31.12.2025 | 1621,75 vrátane DPH |
19.1.2026 | 19.02.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640009 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 1/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
02.1.2026 | 15.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640091 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BL410DX - servis MV | 1018,91 vrátane DPH |
1062640011 | 17.3.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640115 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vypráznenie a skartácia nádob v PN | 12,30 vrátane DPH |
1062640012 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 |