
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062640074 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.2.- 28.02.2026 | 318,38 vrátane DPH |
06.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.3.- 31.03.2026 | 505,50 vrátane DPH |
09.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 2/2026 | 1980,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640066 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 3/2026 | 1890,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640105 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 4/2026 | 1849,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640043 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 1/2026 | 2242,10 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640069 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 2/2026 | 41,14 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640108 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 3/2026 | 44,21 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640023 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PN + HC vyúčtovanie elektrina 12/2025 | 1433,08 vrátane DPH |
5361/2024 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 1/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640071 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 2/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 3/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 07.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640031 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | poistenie majetku 1.1.-31.12.2026 | 270,80 bez DPH |
8421150019 | 21.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640103 | Mesto Hlohovec 106 M.R.Štefánika 222/1, 920 01 Hlohovec |
00312509 | poplatok za komunálny odpad r. 2026 | 6818,24 bez DPH |
01.4.2026 | 07.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640131 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 445 Piešťany |
00612031 | poplatok za komunálny odpad r.2026 | 4576,00 bez DPH |
27.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2026 | 220,30 vrátane DPH |
12.2.2026 | 25.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640018 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2025 | 206,10 vrátane DPH |
14.1.2026 | 16.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2026 | 225,30 vrátane DPH |
12.3.2026 | 19.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2026 | 156,40 vrátane DPH |
14.4.2026 | 16.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640034 | JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX3,900 61 Gajary |
36238546 | prenájom WC kabíny HC | 184,50 vrátane DPH |
1062640002 | 26.1.2026 | 29.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640122 | Remosta s.r.o. Obchodná 8062/16, 921 01 Piešťany |
36232483 | rekonštrukcia prípojky vody HC | 24354,00 vrátane DPH |
1062640006 | 17.4.2026 | 21.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640026 | Výťahy PN, s.r.o. Beckovská 4742/38, 821 04 Bratislava |
53544293 | servis a pohotovostná služba na výťahy v PN | 541,20 vrátane DPH |
1062640001 | 20.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640130 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | servis kotlov v HC | 570,72 bez DPH |
1062640013 | 24.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640051 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 1/2026 | 2,08 vrátane DPH |
09.2.2026 | 13.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 12/2025 | 2,56 bez DPH |
08.1.2026 | 12.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640078 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 2/2026 | 1,76 vrátane DPH |
10.3.2026 | 17.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 3/2026 | 1,92 vrátane DPH |
13.4.2026 | 16.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 1/2026 | 3584,00 bez DPH |
09.2.2026 | 24.3.2026 | |||
| 1062640016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 12/2025 | 3654,00 bez DPH |
12.1.2026 | 15.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640077 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 2/2026 | 3578,00 bez DPH |
09.3.2026 | 24.4.2026 | |||
| 1062640112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 3/2026 | 3596,00 bez DPH |
09.4.2026 | 25.5.2026 | |||
| 1062640073 | 2U spol. s r o Trnavská cesta 84, 821 02 Bratislava |
17315786 | SR + EU zástavy - 2 + 2 ks | 69,24 vrátane DPH |
1062640009 | 05.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640096 | Baničová Lucia JUDr. Paulínska 17, 91747 Trnava |
37926179 | trovy exekúcie | 73,80 vrátane DPH |
23.3.2026 | 26.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640053 | JUDr. Albín Božek-súd.exe 106 Nám. Mieru 7, 908 51 Holíč |
36078352 | trovy exekúcie | 45,84 vrátane DPH |
12.2.2026 | 20.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640024 | JUDr. Kučerová Viera 110 A.Dubčeka 3558/78, Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 40,82 vrátane DPH |
19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640004 | JUDr. Lukáš Liščák Nám.Sv.Michala 5/A, 920 01 Hlohovec |
42400538 | trovy exekúcie | 42,05 vrátane DPH |
05.1.2026 | 12.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640003 | JUDr. Viera Kučerová A.Dubčeka 3558/78, Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 40,82 vrátane DPH |
05.1.2026 | 12.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640060 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 1/2026 | 303,78 vrátane DPH |
19.2.2026 | 25.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640017 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 12/2025 | 7134,73 vrátane DPH |
14.1.2026 | 20.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640092 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 2/2026 | 175,37 vrátane DPH |
18.3.2026 | 25.03.2026 | 24.4.2026 |