
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062640076 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova 2A, 921 01 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
09.3.2026 | 17.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640056 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova 2A, 921 01 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
13.2.2026 | 25.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640019 | MEDINAS,s.r.o.,MUDr.N.Nosáľová A.Hlinku 16, 921 01 Piešťany |
36272922 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640128 | MEDIMAR s.r.o. 106 Winterova 29, 921 01 Piešťany |
36277371 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
23.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640038 | MEDIKI, s.r.o. 106 Tichá 7/3528, 921 01 Piešťany |
46752366 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
03.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640123 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V |
52471080 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
20.4.2026 | 23.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640028 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n. Váhom |
52471080 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
20.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640041 | MEDEOR NZZ s.r.o. 106 Winterova 41, 921 01 Piešťany |
36270709 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
04.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640114 | Marius Pedersen, a.s. Oúpatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 4-6/2026 | 757,93 vrátane DPH |
11150326 | 10.4.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640022 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 1-3/2026 | 757,93 vrátane DPH |
11150326 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640023 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PN + HC vyúčtovanie elektrina 12/2025 | 1433,08 vrátane DPH |
5361/2024 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640090 | LV-MED, s.r.o. 106 Veselé 55, 922 08 |
44221991 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
17.3.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640118 | L-B MED s.r.o. 110 921 01 Piešťany |
36277771 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
16.4.2026 | 21.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640005 | L-B MED s.r.o. 110 921 01 Piešťany |
36277771 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
07.1.2026 | 12.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640126 | KARABA s.r.o. 108 Nám.1.máj 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
22.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640089 | KARABA s.r.o. 108 Nám.1.máj 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
16.3.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640062 | KARABA s.r.o. 108 Nám.1.máj 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 6,96 bez DPH |
24.2.2026 | 06.03.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640030 | KARABA s.r.o. 108 Nám.1.máj 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
21.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640003 | JUDr. Viera Kučerová A.Dubčeka 3558/78, Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 40,82 vrátane DPH |
05.1.2026 | 12.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640004 | JUDr. Lukáš Liščák Nám.Sv.Michala 5/A, 920 01 Hlohovec |
42400538 | trovy exekúcie | 42,05 vrátane DPH |
05.1.2026 | 12.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640024 | JUDr. Kučerová Viera 110 A.Dubčeka 3558/78, Holíč |
37851390 | trovy exekúcie | 40,82 vrátane DPH |
19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640053 | JUDr. Albín Božek-súd.exe 106 Nám. Mieru 7, 908 51 Holíč |
36078352 | trovy exekúcie | 45,84 vrátane DPH |
12.2.2026 | 20.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640034 | JOHNNY SERVIS s.r.o. Gajary-Dolečky P.O.BOX3,900 61 Gajary |
36238546 | prenájom WC kabíny HC | 184,50 vrátane DPH |
1062640002 | 26.1.2026 | 29.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640099 | INŠTITÚT PSYCHOTERAPEUTICKÝCH Tehelná 7, 921 01 Banka |
42286174 | vzdelávanie-Somato psychické aspekty por.práce | 720,00 bez DPH |
26.3.2026 | 27.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640081 | I-MED, spol. s r.o. 1.mája 386/11, 920 41 Leopoldov |
36802379 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
17.03.2026 | 24.4.2026 | |||
| 1062640094 | H COM, s.r.o. 106 Hurbanova 83, 920 01 Hlohovec |
36693251 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
20.3.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640115 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vypráznenie a skartácia nádob v PN | 12,30 vrátane DPH |
1062640012 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640085 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vypráznenie a skartácia nádob v PN | 17,22 vrátane DPH |
1062640007 | 10.3.2026 | 19.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640084 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vypráznenie a skartácia nádob v HC | 4,92 vrátane DPH |
1062640008 | 10.3.2026 | 19.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640011 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická 271/27,951 04 M.Lapáš |
45539197 | vypráznenie a skartácia nádob v PN | 12,30 vrátane DPH |
1062540063 | 09.1.2026 | 15.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640129 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1162,10 vrátane DPH |
1062640015 | 24.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 3/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 07.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640071 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 2/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 1/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640091 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | BL410DX - servis MV | 1018,91 vrátane DPH |
1062640011 | 17.3.2026 | 23.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640027 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok za rok 2026 | 159,90 vrátane DPH |
20.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | ||
| 1062640104 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 4/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640065 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 3/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | ||
| 1062640048 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | dobropis - úroky z omeškania | 26,06 bez DPH |
05.2.2026 | 19.02.2026 | 24.3.2026 | ||
| 1062640047 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | HC dodávka plyn 2/2026 | 2259,00 vrátane DPH |
02.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 |