
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1062640031 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
00151700 | poistenie majetku 1.1.-31.12.2026 | 270,80 bez DPH |
8421150019 | 21.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640023 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | PN + HC vyúčtovanie elektrina 12/2025 | 1433,08 vrátane DPH |
5361/2024 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640110 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 3/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 07.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640071 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 2/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.3.2026 | 10.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640040 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | PN a HC upratovacie služby 1/2026 | 3388,07 vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 03.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640108 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 3/2026 | 44,21 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640107 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - vyúčtovanie dodávky elektriny 3/2026 | 41,61 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640106 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - dodávka elektriny 4/2026 | 911,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640105 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 4/2026 | 1849,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640070 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - vyúčtovanie dodávky elektriny 2/2026 | 8,28 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640069 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 2/2026 | 41,14 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640067 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - dodávka elektriny 3/2026 | 906,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640066 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 3/2026 | 1890,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 03.3.2026 | 06.03.2026 | 24.4.2026 | |
| 1062640044 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - vyúčtovanie dodávky elektriny 1/2026 | 950,74 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640043 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - vyúčtovanie dodávky elektriny 1/2026 | 2242,10 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.2.2026 | 10.02.2026 | 24.3.2026 | |
| 1062640046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | PN - dodávka elektriny 2/2026 | 1980,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 05.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640045 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
51865467 | HC - dodávka elektriny 2/2026 | 920,00 vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.1.2026 | 10.02.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640114 | Marius Pedersen, a.s. Oúpatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 4-6/2026 | 757,93 vrátane DPH |
11150326 | 10.4.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640022 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | vývoz papier, plasty 1-3/2026 | 757,93 vrátane DPH |
11150326 | 19.1.2026 | 23.01.2026 | 23.3.2026 | |
| 1062640131 | Mesto Piešťany 106 Nám. SNP 1475/3, 921 445 Piešťany |
00612031 | poplatok za komunálny odpad r.2026 | 4576,00 bez DPH |
27.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640130 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | servis kotlov v HC | 570,72 bez DPH |
1062640013 | 24.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640129 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 1162,10 vrátane DPH |
1062640015 | 24.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640128 | MEDIMAR s.r.o. 106 Winterova 29, 921 01 Piešťany |
36277371 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
23.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640127 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 1.4.- 15.4.2026 | 164,94 vrátane DPH |
22.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640126 | KARABA s.r.o. 108 Nám.1.máj 1, 922 05 Chtelnica |
36274160 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
22.4.2026 | 04.05.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640125 | Vodárenská spoločnosť 106 Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec |
36255556 | vodné, stočné 3/2026 | 181,51 vrátane DPH |
20.4.2026 | 23.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640124 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova 2A, 921 01 Piešťany |
44043007 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
20.4.2026 | 23.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640123 | MEDIJOS, s.r.o. 106 Slnečná 4, 922 21 Moravany n.V |
52471080 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
20.4.2026 | 23.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640122 | Remosta s.r.o. Obchodná 8062/16, 921 01 Piešťany |
36232483 | rekonštrukcia prípojky vody HC | 24354,00 vrátane DPH |
1062640006 | 17.4.2026 | 21.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640121 | Remosta s.r.o. Obchodná 8062/16, 921 01 Piešťany |
36232483 | oprava linolea (poškodená podlaha-HS vod.prípojka) | 7407,06 vrátane DPH |
1062640016 | 17.4.2026 | 21.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640120 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | dobropis 3/2026 | 3,90 bez DPH |
16.4.2026 | 25.5.2026 | |||
| 1062640119 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 3/2026 | 6453,26 vrátane DPH |
16.4.2026 | 21.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640118 | L-B MED s.r.o. 110 921 01 Piešťany |
36277771 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
16.4.2026 | 21.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby 3/2026 | 156,40 vrátane DPH |
14.4.2026 | 16.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640116 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta - peňažný poukaz U za 3/2026 | 1,92 vrátane DPH |
13.4.2026 | 16.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640115 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | vypráznenie a skartácia nádob v PN | 12,30 vrátane DPH |
1062640012 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | |
| 1062640113 | TSU, š.p. 106 Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany |
00057380 | vykurovanie,dod. vody,ostatné,el. energia 3/2026 | 6178,15 vrátane DPH |
09.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica |
36631124 | Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 3/2026 | 3596,00 bez DPH |
09.4.2026 | 25.5.2026 | |||
| 1062640111 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 821 07 Bratislava |
31322832 | PHM 16.3.- 31.03.2026 | 505,50 vrátane DPH |
09.4.2026 | 15.04.2026 | 25.5.2026 | ||
| 1062640109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet 4/2026 | 52,25 vrátane DPH |
07.4.2026 | 09.04.2026 | 25.5.2026 |