Faktúry 2024 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362440019   MOBO, spol. s.r.o.
Jazzova 183/2, 05801 Poprad
44000413  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  11.01.2024  18.01.2024  1.2.2024 
1362440406   MOBO, spol. s. r. o.
Jazzova 183/2, 05801 Poprad
44000413  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  15.10.2024  22.10.2024  30.10.2024 
1362440293   MOBO, spol. s. r. o.
Jazzova 183/2 05801 Poprad
44000413  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  11.07.2024  26.07.2024  1.8.2024 
1362440034   Miamar-Med s.r.o.
P. Jilemnického 2539/19
51058324  zdravotné výkony   139,40 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  11.01.2024  24.01.2024  1.2.2024 
1362440319   Mgr. Lesňáková Viera, súdna exekútorka
Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
37946285  rovy EX 16Er/348/2026- Gajo  23,90 
vrátane DPH
Uznesenie, EX 622/2006  nie  15.08.2024  19.08.2024  27.8.2024 
1362440114   MEDUN,s.r.o
Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad
36508551  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  08.03.2024  18.03.2024  27.3.2024 
1362440520   MEDUN, s.r.o.
Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad
36508551  zdravotné výkony  13,94 
vrátane DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  19.12.2024  27.12.2024  30.12.2024 
1362440394   MEDUN, s.r.o
Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad
36508551  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  08.10.2024  14.10.2024  30.10.2024 
1362440404   Mediprax, s. r. o.
Štúrova 130/25, 058 01 Poprad
36513768  zdravotné výkony  83,64 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  14.10.2024  17.10.2024  30.10.2024 
1362440403   Mediprax, s. r. o.
Štúrova 130/25, 058 01 Poprad
36513768  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  14.10.2024  17.10.2024  30.10.2024 
1362440018   Mediprax, s. r .o.
Štúrova 130/25, 058 01 Poprad
36513768  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  12.01.2024  18.01.2024  1.2.2024 
1362440511   Marcinková Monika-ELETROMONT
Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad
32876068  nákup konvíc  85,00 
vrátane DPH
nie  61/2024  17.12.2024  19.12.2024  30.12.2024 
1362440087   Marcinková Monika-ELETROMONT
Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad
32876068  nákup kanvíc  119 
vrátane DPH
nie  8/2024  01.03.2024  12.03.2024  26.3.2024 
1362440494   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 11/2024LE nedoplatok  1044 
vrátane DPH
201/OVS/2024  nie  11.12.2024  13.12.2024  30.12.2024 
1362440434   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  06.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
1362440433   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 11/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  06.11.2024  11.11.2024  2.12.2024 
1362440392   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 9/2024 LE preplatok  2278,32 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  10.10.2024    30.10.2024 
1362440371   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  03.10.2024  07.10.2024  29.10.2024 
1362440370   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  03.10.2024  07.10.2024  29.10.2024 
1362440334   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  04.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440333   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  04.09.2024  06.09.2024  30.9.2024 
1362440320   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2024 LE- preplatok  2764,59 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  14.08.2024    27.8.2024 
1362440278   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2024 LE preplatok  -2636,97 
bez DPH
zml.201/OVS/2024  nie  11.07.2024    1.8.2024 
1362440255   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska18/7555, 92101Piešťany
35743565  plyn 7/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  03.07.2024  08.07.2024  31.7.2024 
1362440254   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  03.07.2024  08.07.2024  31.7.2024 
1362440230   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok  2079,88 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  14.06.2024    26.6.2024 
1362440213   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  05.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440212   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  05.06.2024  07.06.2024  26.6.2024 
1362440183   MAGNA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  06.05.2024  15.05.2024  29.5.2024 
1362440477   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/2024LE  3597,17 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  04.12.2024  09.12.2024  30.12.2024 
1362440476   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn 12/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  04.12.2024  09.12.2024  30.12.2024 
1362440449   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 10/2024 LE preplatok  708,12 
vrátane DPH
zml.201/OVS/2024  nie  11.11.2024    2.12.2024 
1362440303   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/2024 LE  3597,17 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440302   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  05.08.2024  07.08.2024  27.8.2024 
1362440182   MAGMA ENERGIA a. s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/2024 PP  1234,01 
vrátane DPH
zml. 201/OVS/2024  nie  06.05.2024  15.05.2024  29.5.2024 
1362440349   MAGMA ENERGETIKA a.s.
Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 8/2024 LE preplatok  2776,42 
bez DPH
zml.201/OVS/2024  nie  09.09.2024    30.9.2024 
1362440407   M-JA, s.r.o.
Sadová 726/17, 058 01 Poprad
50184491  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  15.10.2024  22.10.2024  30.10.2024 
1362440268   M-JA, s.r.o,
Sadová 726/17, 058 01 Poprad
50184491  zdravotné výkony   34,85 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  04.07.2024  10.07.2024  1.8.2024 
1362440138   M- JA, s.r.o.
Sadová 726/17, 058 01 Poprad
50184491  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  03.04.2024  11.04.2024  26.4.2024 
1362440027   M- JA, s.r.o.
Sadová 726/17, 058 01 Poprad
50184491  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
v zmysle opatrení MZ SR  nie  08.01.2024  18.01.2024  1.2.2024 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť