Faktúry 2025 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362540002   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469    43,32 
vrátane DPH
    3.1.2025  08.01.2025  27.1.2025 
1362540001   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469    113,42 
vrátane DPH
    3.1.2025  08.01.2025  27.1.2025 
1362540206   Rastislav Vitko
Papierenská 3959/8, Poprad
44846282  demontáž a montáž žalúzií  33,87 
vrátane DPH
  18/2025, 20/2025  14.5.2025  16.05.2025  26.5.2025 
136254123   Slovenská pošta a.s.
Partizanska cesta 9
36631124  dobropis  11,56 
vrátane DPH
    17.3.2025    16.4.2025 
1362540122   Slovenská pošta a.s.
Partizanska cesta 9
36631124  dobropis  3,14 
vrátane DPH
    17.3.2025    16.4.2025 
1362540205   Rastislav Vitko
Papierenská 3959/8, Poprad
44846282  dodanie žalúzií  67,67 
vrátane DPH
  17/2025, 21/2025  14.5.2025  16.05.2025  26.5.2025 
1362540100   MagnaEnergia a.s.
Urbánková 2853/6A
35743565  elektrina LE 3/2025  2273,28 
vrátane DPH
122713/2024    5.3.2025  06.03.2025  19.3.2025 
1362540189   Magna Energia a.s.
Urbanková 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina LE 5/2025  1078,53 
vrátane DPH
201/OVS/2024    5.5.2025  06.05.2025  14.5.2025 
1362540222   Magna Energia a.s.
Urbanková 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina LE 6/2025  1078,53 
vrátane DPH
122713/2024    4.6.2025  06.06.2025  11.6.2025 
1362540064   MagnaEnergia a.s.
Urbánková 2853/6A
35743565  elektrina LE a PP 2/2025  3384,72 
vrátane DPH
122713/2024    5.2.2025  07.02.2025  25.2.2025 
1362540101   MagnaEnergia a.s.
Urbánková 2853/6A
35743565  elektrina PP 3/2025  1111,44 
vrátane DPH
122713/2024    5.3.2025  06.03.2025  19.3.2025 
1362540188   Magna Energia a.s.
Urbanková 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina PP 5/2025  615,96 
vrátane DPH
201/OVS/2024    5.5.2025  06.05.2025  14.5.2025 
1362540223   Magna Energia a.s.
Urbanková 2853/6A, Piešťany
35743565  elektrina PP 6/2025  615,96 
vrátane DPH
122713/2024    4.6.2025  06.06.2025  11.6.2025 
1362540017   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov   2762,87 
vrátane DPH
2020/1019696    10.1.2025  15.01.2025  28.1.2025 
1362540074   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2025  2831,94 
vrátane DPH
UPS/BEZ/2020    10.2.2025  11.02.2025  25.2.2025 
1362540118   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2025  2831,94 
vrátane DPH
    10.3.2025  17.03.2025  19.3.2025 
1362540202   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 4/2025  2831,94 
vrátane DPH
    9.5.2025  13.05.2025  26.5.2025 
1362540157   Strabag s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  komplexná správa objektu 3/2025  2831,94 
vrátane DPH
    8.4.2025  10.04.2025  17.4.2025 
1362540073   Brantner s.r.o. Poprad
Nová 76, Poprad
36444618  nájom a likvidácia odpadu 1/2025  24,48 
vrátane DPH
    7.2.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1362540163   Elektromont Marcinková
Prešovská 2766/52, Spišská Sobota
32876068  nákup konvíc  85 
vrátane DPH
  12/2025  14.4.2025  15.04.2025  17.4.2025 
1362540072   Správa mest. komunikácií PP
Levočská 3312/37, Poprad
00696463  nákup parkovacej karty  300 
vrátane DPH
  požiadavka  7.2.2025  07.02.2025  25.2.2025 
1362540048   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  122,78 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.1.2025  23.01.2025  28.1.2025 
1362540015   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM  491,40 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.1.2025  10.01.2025  28.1.2025 
1362540165   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM - vrátená platba  635,96 
vrátane DPH
    5.3.2025    14.5.2025 
1362540070   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2025  661,45 
vrátane DPH
002863/73120/2004    7.2.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1362540111   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2025  637,64 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.3.2025  17.03.2025  19.3.2025 
1362540091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2025  209,99 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.2.2025  26.02.2025  19.3.2025 
1362540145   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2025  699,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004    8.4.2025  09.04.2025  16.4.2025 
1362540128   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2025  635,96 
vrátane DPH
002863/73120/2004    25.3.2025  27.03.2025  16.4.2025 
1362540127   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 3/2025  100,41 
vrátane DPH
002863/73120/2004    20.3.2025  21.03.2025  16.4.2025 
1362540197   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2025  629 
vrátane DPH
002863/73120/2004    9.5.2025  13.05.2025  26.5.2025 
1362540179   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 4/2025  435,70 
vrátane DPH
002863/73120/2004    24.4.2025  25.04.2025  14.5.2025 
1362540235   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2025  882,12 
vrátane DPH
002863/73120/2004    6.6.2025  10.06.2025  11.6.2025 
1362540215   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHM 5/2025  116,84 
vrátane DPH
002863/73120/2004    22.5.2025  26.05.2025  11.6.2025 
1362540052   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava
44413467  nákup plošinového vozíka  91,02 
vrátane DPH
  6/2025  29.1.2025  30.01.2025  24.2.2025 
1362540117   Ptáček - veľkoobchod a.s.
Vajnorská 140, Bratislava
35814586  nákup tesnenia a ventila  28,15 
vrátane DPH
    12.3.2025  12.03.2025  19.3.2025 
1362540097   E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.
Teplická 34, Poprad
36476790  nákup žiariviek  117,60 
vrátane DPH
  7/2025  27.2.2025  05.03.2025  19.3.2025 
1362540185   E.D.E.N. s.r.o.
Teplická 34 Poprad
36476790  nákup žiaroviek  149,80 
vrátane DPH
357/31.12.2014    5.5.2025  06.05.2025  14.5.2025 
1362540219   Slovenská konsolidačná
Cintorínska 21 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  12,30 
vrátane DPH
    4.6.2025    11.6.2025 
1362540216   Slovenská konsolidačná
Cintorínska 21 Bratislava
35776005  odmena Slovenskej konsolidačnej  2,46 
vrátane DPH
    29.5.2025    11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť