
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362540002 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | 43,32 vrátane DPH |
3.1.2025 | 08.01.2025 | 27.1.2025 | |||
1362540001 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | 113,42 vrátane DPH |
3.1.2025 | 08.01.2025 | 27.1.2025 | |||
1362540206 | Rastislav Vitko Papierenská 3959/8, Poprad |
44846282 | demontáž a montáž žalúzií | 33,87 vrátane DPH |
18/2025, 20/2025 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 26.5.2025 | |
136254123 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | dobropis | 11,56 vrátane DPH |
17.3.2025 | 16.4.2025 | |||
1362540122 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | dobropis | 3,14 vrátane DPH |
17.3.2025 | 16.4.2025 | |||
1362540205 | Rastislav Vitko Papierenská 3959/8, Poprad |
44846282 | dodanie žalúzií | 67,67 vrátane DPH |
17/2025, 21/2025 | 14.5.2025 | 16.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540100 | MagnaEnergia a.s. Urbánková 2853/6A |
35743565 | elektrina LE 3/2025 | 2273,28 vrátane DPH |
122713/2024 | 5.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1362540189 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina LE 5/2025 | 1078,53 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540222 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina LE 6/2025 | 1078,53 vrátane DPH |
122713/2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540064 | MagnaEnergia a.s. Urbánková 2853/6A |
35743565 | elektrina LE a PP 2/2025 | 3384,72 vrátane DPH |
122713/2024 | 5.2.2025 | 07.02.2025 | 25.2.2025 | |
1362540101 | MagnaEnergia a.s. Urbánková 2853/6A |
35743565 | elektrina PP 3/2025 | 1111,44 vrátane DPH |
122713/2024 | 5.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1362540188 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina PP 5/2025 | 615,96 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540223 | Magna Energia a.s. Urbanková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina PP 6/2025 | 615,96 vrátane DPH |
122713/2024 | 4.6.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540017 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 2762,87 vrátane DPH |
2020/1019696 | 10.1.2025 | 15.01.2025 | 28.1.2025 | |
1362540074 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 1/2025 | 2831,94 vrátane DPH |
UPS/BEZ/2020 | 10.2.2025 | 11.02.2025 | 25.2.2025 | |
1362540118 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 2831,94 vrátane DPH |
10.3.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1362540202 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 4/2025 | 2831,94 vrátane DPH |
9.5.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | ||
1362540157 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu 3/2025 | 2831,94 vrátane DPH |
8.4.2025 | 10.04.2025 | 17.4.2025 | ||
1362540073 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76, Poprad |
36444618 | nájom a likvidácia odpadu 1/2025 | 24,48 vrátane DPH |
7.2.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 | ||
1362540163 | Elektromont Marcinková Prešovská 2766/52, Spišská Sobota |
32876068 | nákup konvíc | 85 vrátane DPH |
12/2025 | 14.4.2025 | 15.04.2025 | 17.4.2025 | |
1362540072 | Správa mest. komunikácií PP Levočská 3312/37, Poprad |
00696463 | nákup parkovacej karty | 300 vrátane DPH |
požiadavka | 7.2.2025 | 07.02.2025 | 25.2.2025 | |
1362540048 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 122,78 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.1.2025 | 23.01.2025 | 28.1.2025 | |
1362540015 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 491,40 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.1.2025 | 10.01.2025 | 28.1.2025 | |
1362540165 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM - vrátená platba | 635,96 vrátane DPH |
5.3.2025 | 14.5.2025 | |||
1362540070 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2025 | 661,45 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.2.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 | |
1362540111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 637,64 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.3.2025 | 17.03.2025 | 19.3.2025 | |
1362540091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 209,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.2.2025 | 26.02.2025 | 19.3.2025 | |
1362540145 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 699,13 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.4.2025 | 09.04.2025 | 16.4.2025 | |
1362540128 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 635,96 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 25.3.2025 | 27.03.2025 | 16.4.2025 | |
1362540127 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 100,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.3.2025 | 21.03.2025 | 16.4.2025 | |
1362540197 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2025 | 629 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.5.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | |
1362540179 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2025 | 435,70 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 24.4.2025 | 25.04.2025 | 14.5.2025 | |
1362540235 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 882,12 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.6.2025 | 10.06.2025 | 11.6.2025 | |
1362540215 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 116,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.5.2025 | 26.05.2025 | 11.6.2025 | |
1362540052 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, Bratislava |
44413467 | nákup plošinového vozíka | 91,02 vrátane DPH |
6/2025 | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 24.2.2025 | |
1362540117 | Ptáček - veľkoobchod a.s. Vajnorská 140, Bratislava |
35814586 | nákup tesnenia a ventila | 28,15 vrátane DPH |
12.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | ||
1362540097 | E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. Teplická 34, Poprad |
36476790 | nákup žiariviek | 117,60 vrátane DPH |
7/2025 | 27.2.2025 | 05.03.2025 | 19.3.2025 | |
1362540185 | E.D.E.N. s.r.o. Teplická 34 Poprad |
36476790 | nákup žiaroviek | 149,80 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 5.5.2025 | 06.05.2025 | 14.5.2025 | |
1362540219 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 12,30 vrátane DPH |
4.6.2025 | 11.6.2025 | |||
1362540216 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 2,46 vrátane DPH |
29.5.2025 | 11.6.2025 |