
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362640079 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena slovenskej konsolidačnej | 7,38 bez DPH |
20.2.2026 | 13.3.2026 | |||
| 1362640078 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena slovenskej konsolidačnej | 24,60 bez DPH |
20.2.2026 | 13.3.2026 | |||
| 1362640077 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena slovenskej konsolidačnej | 12,30 vrátane DPH |
20.2.2026 | 13.3.2026 | |||
| 1362640047 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 49,20 vrátane DPH |
4.2.2026 | 12.2.2026 | |||
| 1362640046 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 7,38 vrátane DPH |
4.2.2026 | 12.2.2026 | |||
| 1362640005 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 24,60 vrátane DPH |
7.1.2026 | 23.1.2026 | |||
| 1362640004 | Slovenská konsolidačná Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 12,30 vrátane DPH |
7.1.2026 | 23.1.2026 | |||
| 1362640051 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava defektu BL212VJ | 36,90 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2026 | 4.2.2026 | 06.02.2026 | 12.2.2026 |
| 1362640061 | Geos - Energy, s.r.o. Teplická 4797/31A, Poprad |
36506141 | oprava osobného výťahu | 774,90 vrátane DPH |
3/2026 | 10.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1362640040 | Gama stavebná firma Kukučínová 641/4, Levoča |
44639872 | oprava vodovodného potrubia | 168,31 vrátane DPH |
29.1.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640125 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 1156,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640111 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 709,13 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10/2026 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 |
| 1362640126 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL212VJ | 989,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640118 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL254KU | 259,87 vrátane DPH |
11/2026 | 31.3.2026 | 07.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640074 | Gama stavebná firma Kukučínová 641/4, Levoča |
44639872 | opravy na vodovodnom potrubí | 832,57 vrátane DPH |
8/2026 | 19.2.2026 | 20.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM 2/2026 | 924,37 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.3.2026 | 11.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640001 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 1/2026 | 1356 vrátane DPH |
5.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | ||
| 1362640044 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 2/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640087 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 3/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
4.3.2026 | 05.03.2026 | 13.3.2026 | ||
| 1362640123 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 4/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | ||
| 1362640174 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 5/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
4.5.2026 | 06.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 2026/66580 | Newport Group, a.s. |
46279610 | PNPP - operátor výroby | 24660 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/36/54O/362 | 25.2.2026 | 10.03.2026 | 13.3.2026 |
| 202525492 | Newport Group, a.s. |
46279610 | PNPP - operátor výroby | 25260 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/36/54O/302 | 21.1.2026 | 05.02.2026 | 16.2.2026 |
| 1362640064 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 1/2026 | 5,76 vrátane DPH |
9.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | ||
| 1362640016 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 12/2025 | 6,40 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 8.1.2026 | 12.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1362640102 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 2/2026 | 4,64 vrátane DPH |
10.3.2026 | 13.03.2026 | 2.4.2026 | ||
| 1362640140 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 3/2026 | 5,76 vrátane DPH |
13.4.2026 | 16.04.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1362640186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 4/2026 | 6,40 vrátane DPH |
8.5.2026 | 14.05.2026 | 20.5.2026 | ||
| 1362640160 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | poštovné dobitie kreditu PP | 10000 vrátane DPH |
24.4.2026 | 14.5.2026 | |||
| 1362640058 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | PP na výplatu dávok 1/2026 | 9138 vrátane DPH |
9.2.2026 | 12.2.2026 | |||
| 1362640100 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | PP na výplatu dávok 2/2026 | 9118 vrátane DPH |
9.3.2026 | 2.4.2026 | |||
| 1362640133 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | PP na výplatu dávok 3/2026 | 9048 vrátane DPH |
9.4.2026 | 16.4.2026 | |||
| 1362640182 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | PP na výplatu dávok 4/2026 | 8958 vrátane DPH |
7.5.2026 | 20.5.2026 | |||
| 1362640188 | Brantner s.r.o.. Nová 76, Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 42,31 vrátane DPH |
6/2026 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1362640138 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76 Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
6/2026 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1362640103 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76, Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 42,31 vrátane DPH |
12.3.2026 | 13.03.2026 | 2.4.2026 | ||
| 1362640062 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76, Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
3/2026 | 10.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1362640038 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | prenájom a služby 1/2026 | 2720,29 vrátane DPH |
20.1.2026 | 26.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640002 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 1/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | |
| 1362640083 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom a služby 2/2026 | 2720,29 vrátane DPH |
65/136/2024 | 19.2.2026 | 27.02.2026 | 13.3.2026 |