Faktúry 2026 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362640007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  116,38 
vrátane DPH
    7.1.2026  09.01.2026  23.1.2026 
1362640006   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 1/2026  44,40 
vrátane DPH
    7.1.2026  09.01.2026  23.1.2026 
1362640053   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763436  telekomunikačné služby 2/2026  116,30 
vrátane DPH
    4.2.2026  06.02.2026  12.2.2026 
1362640052   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 2/2026  44,40 
vrátane DPH
    4.2.2026  06.02.2026  12.2.2026 
1362640089   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2026  116,25 
bez DPH
    4.3.2026  05.03.2026  13.3.2026 
1362640088   Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 3/2026  44,40 
vrátane DPH
    4.3.2026  05.03.2026  13.3.2026 
1362640131   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2026  116,28 
vrátane DPH
    7.4.2026  13.04.2026  16.4.2026 
1362640130   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby 4/2026  44,40 
vrátane DPH
    7.4.2026  13.04.2026  16.4.2026 
1362640164   Inštitút terapie a vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  účastnícky poplatok  270 
vrátane DPH
    8.4.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1362640163   Inštitút terapie a vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  účastnícky poplatok   270 
vrátane DPH
    8.4.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1362640162   Inštitút terapie a vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  účastnícky poplatok  270 
vrátane DPH
    8.4.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1362640161   Inštitút terapie a vzťahovej väzby
Dielenská kružná 4, Vrútky
42434271  účastnícky poplatok  270 
vrátane DPH
    8.4.2026  30.04.2026  14.5.2026 
1362640117   PhDr. Ján Karas
Masarykova 2705/11, Prešov
54266190  účastnícky poplatok  380 
vrátane DPH
    1.4.2026  07.04.2026  16.4.2026 
1362640048   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie LE a PP 1/2026  2844,25 
vrátane DPH
457/OVS/2022    3.2.2026  06.02.2026  12.2.2026 
1362640003   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie LE a PP 12/2025  2844,25 
vrátane DPH
457/OVS/2022    2.1.2026  07.01.2026  23.1.2026 
1362640094   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie PP a LE 2/2026  2844,25 
vrátane DPH
457/OVS/2022    4.3.2026  09.03.2026  13.3.2026 
1362640127   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovanie PP a LE 3/2026  2844,25 
vrátane DPH
457/OVS/2022    7.4.2026  13.04.2026  16.4.2026 
1362640056   Podtatranská vodárenská
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné LE 1/2026  677,50 
vrátane DPH
    5.2.2026  09.02.2026  12.2.2026 
1362640015   Podtatranská vodárenská spol.
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné LE 12/2025  447,67 
vrátane DPH
360-11.8.2015    8.1.2026  12.01.2026  2.2.2026 
1362640096   Podtatranská vodárenská
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné LE 2/2026  430,03 
vrátane DPH
360-11.8.2015    5.3.2026  09.03.2026  13.3.2026 
1362640057   Podtatranská vodárenská
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné PP 1/2026  641,24 
vrátane DPH
360-11.8.2015    5.2.2026  09.02.2026  12.2.2026 
1362640090   Podtatranská vodárenská
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné PP 2/2026  487,55 
vrátane DPH
    3.3.2026  05.03.2026  13.3.2026 
1362640129   Podtatranská vodárenská
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné PP 3/2026  426,40 
vrátane DPH
457/OVS/2022    7.4.2026  13.04.2026  16.4.2026 
1362640128   Podtatranská vodárenská
Hraničná 662/17, Poprad
36500968  vodné a stočné PP 3/2026  466,10 
vrátane DPH
457/OVS/2022    7.4.2026  13.04.2026  16.4.2026 
1362640030   Stavebniny DEK, s.r.o.
Nová 7, Trnava
43821103  výpožička ohrievačov - zálohová platba  1243,84 
vrátane DPH
    20.1.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1362640060   Green Wave Recycling s.r.o.
Pohranická 271/27 Malý Lapaš
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby  22,14 
vrátane DPH
175/136/2022  1/2026  9.2.2026  11.02.2026  12.2.2026 
1362640029   Magna Energia, a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektrina LE 12/2025 - nedoplatok  1153,82 
vrátane DPH
    19.1.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1362640054   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 1/2026  2239,51 
vrátane DPH
    5.2.2026  09.02.2026  12.2.2026 
1362640092   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 2/2026  238,38 
vrátane DPH
    5.3.2026  09.03.2026  13.3.2026 
1362640122   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 3/2026  203,23 
vrátane DPH
    7.4.2026  08.04.2026  16.4.2026 
1362640055   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 1/2026  1264,74 
vrátane DPH
    5.2.2026  09.02.2026  12.2.2026 
1362640028   Magna Energia, a.s.
Urbánková 2853/6A, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elektriny PP 12/2025 - nedoplatok  722,89 
vrátane DPH
    19.1.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1362640093   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 2/2026  217,86 
vrátane DPH
    5.3.2026  09.03.2026  13.3.2026 
1362640121   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 3/2026  250,91 
vrátane DPH
    7.4.2026  08.04.2026  16.4.2026 
1362640066   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  vyúčtovanie plyn LE 1/2026  7560,53 
vrátane DPH
    13.2.2026  18.02.2026  3.3.2026 
1362640027   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  vyúčtovanie plyn LE 12/2025  5752,01 
vrátane DPH
    14.1.2026  21.01.2026  2.2.2026 
1362640098   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  vyúčtovanie plyn LE 2/2026  5952,36 
vrátane DPH
    6.3.2026  11.03.2026  13.3.2026 
1362640137   Energie2,a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  vyúčtovanie plyn LE 3/2026  4833,70 
vrátane DPH
    10.4.2026  15.04.2026  20.4.2026 
1362640026   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, Bratislava
46113177  vyúčtovanie plyn PP 11-12/2025 - preplatok  646,82 
vrátane DPH
    16.1.2026    2.2.2026 
1362640157   G and T s.r.o.
Sadová 5310/39, Poprad
44510535  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    20.4.2026  23.04.2026  14.5.2026 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť