
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362640111 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 709,13 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10/2026 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 |
| 1362640028 | Magna Energia, a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny PP 12/2025 - nedoplatok | 722,89 vrátane DPH |
19.1.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640059 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2026 | 741,99 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 9.2.2026 | 11.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1362640061 | Geos - Energy, s.r.o. Teplická 4797/31A, Poprad |
36506141 | oprava osobného výťahu | 774,90 vrátane DPH |
3/2026 | 10.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1362640165 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 5/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 4.5.2026 | 06.05.2026 | 14.5.2026 | |
| 1362640124 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 4/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640095 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 3/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 6.3.2026 | 09.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640045 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 2/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1362640002 | HH Hire s.r.o. Hraničná 3975/32, Poprad |
44578695 | prenájom a služby 1/2026 | 823,43 vrátane DPH |
357/31.12.2014 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | |
| 1362640074 | Gama stavebná firma Kukučínová 641/4, Levoča |
44639872 | opravy na vodovodnom potrubí | 832,57 vrátane DPH |
8/2026 | 19.2.2026 | 20.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640136 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2026 | 873,21 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1362640097 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM 2/2026 | 924,37 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 6.3.2026 | 11.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina PP 3/2026 - preddavková platba | 940 vrátane DPH |
2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | ||
| 1362640043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina PP 2/2026 - preddavková platba | 965 vrátane DPH |
2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina PP3/2026 - preddavková platba | 967 vrátane DPH |
4.3.2026 | 05.03.2026 | 13.3.2026 | ||
| 1362640126 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL212VJ | 989,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640029 | Magna Energia, a.s. Urbánková 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina LE 12/2025 - nedoplatok | 1153,82 vrátane DPH |
19.1.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640125 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 1156,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640030 | Stavebniny DEK, s.r.o. Nová 7, Trnava |
43821103 | výpožička ohrievačov - zálohová platba | 1243,84 vrátane DPH |
20.1.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640055 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 1/2026 | 1264,74 vrátane DPH |
5.2.2026 | 09.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640123 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 4/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | ||
| 1362640087 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 3/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
4.3.2026 | 05.03.2026 | 13.3.2026 | ||
| 1362640044 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 2/2026 - preddavková platba | 1356 vrátane DPH |
2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640001 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | plyn PP 1/2026 | 1356 vrátane DPH |
5.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | ||
| 1362640119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina LE 3/2026 - preddavková platba | 1814 vrátane DPH |
2.4.2026 | 08.04.2026 | 16.4.2026 | ||
| 1362640073 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina LE 3/2026 - preddavková platba | 1896 vrátane DPH |
4.3.2026 | 05.03.2026 | 13.3.2026 | ||
| 1362640042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina LE 2/2026 - preddavková platba | 1936 vrátane DPH |
2.2.2026 | 04.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640054 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 1/2026 | 2239,51 vrátane DPH |
5.2.2026 | 09.02.2026 | 12.2.2026 | ||
| 1362640113 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom a služby 3/2026 | 2720,29 vrátane DPH |
65/136/2024 | 18.3.2026 | 23.03.2026 | 2.4.2026 | |
| 1362640083 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | prenájom a služby 2/2026 | 2720,29 vrátane DPH |
65/136/2024 | 19.2.2026 | 27.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640038 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | prenájom a služby 1/2026 | 2720,29 vrátane DPH |
20.1.2026 | 26.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640127 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie PP a LE 3/2026 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 7.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640094 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie PP a LE 2/2026 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 4.3.2026 | 09.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640048 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie LE a PP 1/2026 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 3.2.2026 | 06.02.2026 | 12.2.2026 | |
| 1362640003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, Včelince |
48070408 | upratovanie LE a PP 12/2025 | 2844,25 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 2.1.2026 | 07.01.2026 | 23.1.2026 | |
| 1362640152 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektu 3/2026 | 3087,73 vrátane DPH |
16.4.2026 | 21.04.2026 | 14.5.2026 | ||
| 1362640110 | Strabag s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2026 | 3087,73 vrátane DPH |
16.3.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 | ||
| 1362640137 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 3/2026 | 4833,70 vrátane DPH |
10.4.2026 | 15.04.2026 | 20.4.2026 | ||
| 1362640027 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 12/2025 | 5752,01 vrátane DPH |
14.1.2026 | 21.01.2026 | 2.2.2026 | ||
| 1362640098 | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava |
46113177 | vyúčtovanie plyn LE 2/2026 | 5952,36 vrátane DPH |
6.3.2026 | 11.03.2026 | 13.3.2026 |