
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1362640074 | Gama stavebná firma Kukučínová 641/4, Levoča |
44639872 | opravy na vodovodnom potrubí | 832,57 vrátane DPH |
8/2026 | 19.2.2026 | 20.02.2026 | 13.3.2026 | |
| 1362640223 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76 Poprad |
36444618 | prenájom nádoby | 6,64 vrátane DPH |
6/2026 | 9.6.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1362640188 | Brantner s.r.o.. Nová 76, Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 42,31 vrátane DPH |
6/2026 | 12.5.2026 | 14.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1362640138 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76 Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
6/2026 | 10.4.2026 | 15.04.2026 | 20.4.2026 | |
| 1362640051 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava defektu BL212VJ | 36,90 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 5/2026 | 4.2.2026 | 06.02.2026 | 12.2.2026 |
| 1362640062 | Brantner s.r.o. Poprad Nová 76, Poprad |
36444618 | prenájom a likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
3/2026 | 10.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 1362640061 | Geos - Energy, s.r.o. Teplická 4797/31A, Poprad |
36506141 | oprava osobného výťahu | 774,90 vrátane DPH |
3/2026 | 10.2.2026 | 13.02.2026 | 3.3.2026 | |
| 2026/130076 | Newport Group, a.s. |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle | 24840 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/36/54O/60 | 27.4.2026 | 18.05.2026 | 28.5.2026 |
| 2026130077 | Newport Group, a.s. |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle | 21300 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/36/54O/57 | 27.4.2026 | 07.05.2026 | 11.5.2026 |
| 2026/98847 | Newport Group, a.s. |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle | 23040 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/36/54O/4 | 26.3.2026 | 08.04.2026 | 15.4.2026 |
| 202698876 | Newport Group, a.s. |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle | 24780 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/36/54O/3 | 27.3.2026 | 13.04.2026 | 27.4.2026 |
| 2026165386 | Newport Group, a.s. |
46279610 | PNPP - operátor výroby | 23940 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 26/36/54O/117 | 1.6.2026 | 15.6.2026 | 24.6.2026 |
| 2026/66580 | Newport Group, a.s. |
46279610 | PNPP - operátor výroby | 24660 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/36/54O/362 | 25.2.2026 | 10.03.2026 | 13.3.2026 |
| 202625488 | Newport Group, a.s. |
46279610 | Pripravený na prácu v priemysle | 22920 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/36/54O/303 | 21.1.2026 | 29.01.2026 | 16.2.2026 |
| 202525492 | Newport Group, a.s. |
46279610 | PNPP - operátor výroby | 25260 bez DPH |
94/OAOTP/2025 | 25/36/54O/302 | 21.1.2026 | 05.02.2026 | 16.2.2026 |
| 1362640220 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava a výmena pneumatík AA620SC | 73,80 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 25/2026 | 9.6.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 |
| 1362640222 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | výmena pneumatík BL996KU | 61,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 23/2026 | 9.6.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 |
| 1362640221 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 36,90 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 22/2026 | 9.6.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 |
| 1362640017 | Brantner, s.r.o. Nová 76, Poprad |
36444618 | likvidácia odpadu | 24,48 vrátane DPH |
22/2025 | 13.1.2026 | 15.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1362640205 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BT339EK | 568,69 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 21/2026 | 2.6.2026 | 04.06.2026 | 17.6.2026 |
| 1362640206 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava a výmena pneumatík BL150US | 425,58 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 20/2026 | 2.6.2026 | 04.06.2026 | 17.6.2026 |
| 1362640198 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | výmena pneumatík BL073KU | 61,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 19/2026 | 26.5.2026 | 27.05.2026 | 9.6.2026 |
| 1362640192 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | výmena pneumatík BL212VJ | 61,50 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 18/2026 | 19.5.2026 | 22.05.2026 | 9.6.2026 |
| 1362640197 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky LE 2026-2027 | 212,42 vrátane DPH |
16/2026 | 26.5.2026 | 27.05.2026 | 9.6.2026 | |
| 1362640187 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická ulica 271/27 |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie | 22,14 vrátane DPH |
175/136/2022 | 15/2026 | 11.5.2026 | 14.05.2026 | 20.5.2026 |
| 1362640021 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Prenájom P.O.BOX 12/2025 | 12,50 vrátane DPH |
14/2025 | 14.1.2026 | 19.01.2026 | 2.2.2026 | |
| 1362640126 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL212VJ | 989,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640125 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 1156,37 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 12/2026 | 8.4.2026 | 13.04.2026 | 16.4.2026 |
| 1362640118 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL254KU | 259,87 vrátane DPH |
11/2026 | 31.3.2026 | 07.04.2026 | 16.4.2026 | |
| 1362640111 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18, Žilina |
45960470 | oprava vozidla BL150US | 709,13 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10/2026 | 17.3.2026 | 19.03.2026 | 2.4.2026 |
| 1362640060 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohranická 271/27 Malý Lapaš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby | 22,14 vrátane DPH |
175/136/2022 | 1/2026 | 9.2.2026 | 11.02.2026 | 12.2.2026 |
| 1362640219 | BabyRemedium, s.r.o. Nám. Majstra Pavla 13, Levoča |
52963691 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
3.6.2026 | 11.06.2026 | 17.6.2026 | ||
| 1362640218 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 12,30 bez DPH |
28.5.2026 | 17.6.2026 | |||
| 1362640217 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21 Bratislava |
35776005 | odmena Slovenskej konsolidačnej | 15,15 bez DPH |
29.5.2026 | 17.6.2026 | |||
| 1362640216 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | pošt. peň. poukazy U 5/2026 | 5,60 vrátane DPH |
8.6.2026 | 09.06.2026 | 17.6.2026 | ||
| 1362640215 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2026 | 961,86 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.6.2026 | 09.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1362640214 | Slovenská pošta a.s. Partizanska cesta 9 |
36631124 | PP na výplatu dávok 5/2026 | 8880 vrátane DPH |
5.6.2026 | 17.6.2026 | |||
| 1362640213 | Podtatranská vodárenská Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné a stočné LE 5/2026 | 413,22 vrátane DPH |
360-11.8.2015 | 4.6.2026 | 08.06.2026 | 17.6.2026 | |
| 1362640212 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2026 | 115,79 vrátane DPH |
5.6.2026 | 08.06.2026 | 17.6.2026 | ||
| 1362640211 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2026 | 43,90 vrátane DPH |
5.6.2026 | 08.06.2026 | 17.6.2026 |