
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1112540140 | Teplo GGE, s. r. o. Robotnícka 2160, 017 01 Pov. Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo a TUV za apríl 2025 | 1925,00 vrátane DPH |
12.05.2025 | 30.5.2025 | |||
1112540106 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 3/2025 | 4967,56 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 7.4.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
1112540106 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 3/2025 | 4967,56 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 7.4.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
1112540113 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za r. 2024 | 8522,01 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 9.4.2025 | 16.04.2025 | 15.5.2025 | |
1112540082 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla PB | 6856,48 vrátane DPH |
093/2006/PTZ | 10.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540083 | Teplo GGE , s.ro. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie zálohy na teplo 2/2025 | 0 bez DPH |
10.3.2025 | 03.02.2025 | 21.3.2025 | ||
1112540055 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie zálohovej platby za teplo 1/2025 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 12.2.2025 | 7.3.2025 | ||
1112540054 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla 1/2025 PB | 7482,83 vrátane DPH |
093/2006/PTZ zo 16.12.2005 včít. dodatkov | 12.2.2025 | 17.02.2025 | 7.3.2025 | |
1112540024 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | zúčtovanie prijatej zálohovej platby za december 2024 | 0 bez DPH |
093/2006/PTZ | 13.1.2025 | 30.1.2025 | ||
1112540023 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160 , 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie dodávky tepla za 12/2024 | 9553,96 vrátane DPH |
093/2006/PTZ zo 16.12.2005 včít. dodatkov | 13.1.2025 | 23.01.2025 | 30.1.2025 | |
1112540132 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
07.05.2025 | 16.05.2025 | 30.5.2025 | ||
1112540076 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 2/2025 | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,6012,9922157645,9901199344 | 6.3.2025 | 17.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540046 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031, 6012,9922157645,9901199344 | 6.2.2025 | 13.02.2025 | 19.2.2025 | |
1112540124 | MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Záloha na elektrinu 5/2025 | 2188,84 vrátane DPH |
5361/2024 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
1112540123 | MAGNA ENERGIA, a. s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 5/2025 | 2196,64 vrátane DPH |
P1463/2024 | 02.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
1112540111 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | telekomunikačné poplatky | 106,96 vrátane DPH |
9904306031,6012,992157645,9901199344 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
1112540103 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn apríl 2025 | 2196,64 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 3.4.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
1112540107 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na elektrinu 4/2025 | 2188,84 vrátane DPH |
5361/2024, účinná od 1.1.25 | 7.4.2025 | 10.04.2025 | 14.5.2025 | |
1112540077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina -vyúčtovanie za 2/2025 | 316,73 vrátane DPH |
5361/2024, účinná od 1.1.25 | Žiadosť zo dňa 29.12.2014 | 10.3.2025 | 31.03.2025 | 4.4.2025 |
1112540073 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 3/2025 | 2196,64 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2023 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540072 | Magna ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na elekrinu na marec 2024 | 2669,56 vrátane DPH |
5361/2024, účinná od 1.1.2025 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540058 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby elektriny PB+PU za 1/2025 | 670,92 vrátane DPH |
5631/2024 | 14.2.2025 | 28.02.2025 | 7.3.2025 | |
1112540044 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na elektrinu 2/2025 | 2669,56 vrátane DPH |
5361/2024, účinná od 1.1.25 | 5.2.2025 | 13.02.2025 | 19.2.2025 | |
1112540038 | MAGNA ENERGIA, a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | záloha na plyn 2/2025 | 2196,64 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 3.2.2025 | 13.02.2025 | 19.2.2025 | |
1112540027 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A,921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie spotreby plynu za r. 2024 - preplatok | -4386,54 vrátane DPH |
202/OVS/2024 z 29.4.2024 | 14.1.2025 | 13.02.2025 | 19.2.2025 | |
1112540057 | VRÁBEL Michal M.R. Štefánika 77 , 010 01 Žilina |
35228504 | čistenia potrubia , demontáž ,montáž sanity vo WC v AB v PB | 180 bez DPH |
OV 6/2025 | 12.2.2025 | 17.02.2025 | 7.3.2025 | |
1112540128 | Mudr. Vladimír Vician Štúrova 6/6,018 61 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
5611862400 | 06.05.2025 | 20.05.2025 | 30.5.2025 | |
1112540016 | MUDr. Vladimír Vician Štúrova 6/6,018 61 Beluša |
31928994 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 9.1.2025 | 30.01.2025 | 13.2.2025 | |
1112540098 | Mudr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, 017 01 Pov. Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.04.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | ||
1112540086 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | Dobropis k FA č. 8/25 za 1/25 | -6,97 vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 12.2.2025 | 20.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540068 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 4.3.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540043 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 4.2.2025 | 20.03.2025 | 27.3.2025 | |
1112540026 | MUDr. Miroslav Kavec Nemocničná 986, Považská Bystrica |
31905412 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z. | 14.1.2025 | 23.01.2025 | 30.1.2025 | |
1112540145 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 45,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | 10.6.2025 | |
1112540145 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2025 | 45,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.5.2025 | 30.5.2025 | 10.6.2025 | |
1112540127 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM za 4/2025 | 386,94 vrátane DPH |
5611862400 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 30.5.2025 | |
1112540104 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 401,60 vrátane DPH |
002863/73120/2004 , účinná od 1.7.2004 | 3.4.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
1112540089 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2025 | 251,62 vrátane DPH |
002863/73120/2004 , účinná od 1.7.2004 | 18.3.2025 | 31.03.2025 | 4.4.2025 | |
1112540075 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 0,92 vrátane DPH |
286/73120/2004, účinná od 1.7.2004 | 6.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
1112540074 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 458,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 , účinná od 1.7.2004 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 |