
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112540223 | Richard Luhový-HOFERM Horné Kočkovce, Vajanského 221/97, Púchov |
46616055 | týždenná obsluha kotolne Púchov | 369,23 vrátane DPH |
35/2025 z 4.6.2025 | 19.8.2025 | 25.08.2025 | 5.9.2025 | |
| 1112540200 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenské služby | 131,61 vrátane DPH |
45/2025 z 11.7.2025 | 31.7.2025 | 25.08.2025 | 5.9.2025 | |
| 1112540195 | Goldrein Plus s.r.o Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek ÚPSVaR P.B. a Púchov | 82,41 vrátane DPH |
025/2025 zo dňa 30.4.2025 | 21.7.2025 | 05.08.2025 | 7.8.2025 | |
| 1112540076 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky 2/2025 | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,6012,9922157645,9901199344 | 6.3.2025 | 17.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1112540331 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,9904306012, 9922157645,9901199344 | 5.12.2025 | 10.12.2025 | 29.12.2025 | |
| 1112540298 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 6.11.2025 | 13.11.2025 | 19.11.2025 | |
| 1112540267 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9922157645,9904306031,6012,9901199344 | 8.10.2025 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 1112540240 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,612,9904306012,9922157645,9901199344 | 5.9.2025 | 12.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1112540213 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9922157645,9904306031,6012,9901199344 | 7.8.2025 | 14.08.2025 | 18.8.2025 | |
| 1112540188 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9922157645,9904306031,6012,9901199344 | 7.7.2025 | 14.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540160 | Slovak Telekom, a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031,612,9904306012,9922157645,9901199344 | 9.6.2025 | 13.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1112540132 | Slovak Telekom, a. s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
07.05.2025 | 16.05.2025 | 30.5.2025 | ||
| 1112540111 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35743565 | telekomunikačné poplatky | 106,96 vrátane DPH |
9904306031,6012,992157645,9901199344 | 8.4.2025 | 14.04.2025 | 15.5.2025 | |
| 1112540046 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné poplatky | 107,05 vrátane DPH |
9904306031, 6012,9922157645,9901199344 | 6.2.2025 | 13.02.2025 | 19.2.2025 | |
| 1112540015 | Slovak Telekom , a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
36631124 | telekomunikačné poplatky | 104,44 vrátane DPH |
9904306031 a 6012,9922157645, 9901199344 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 | |
| 1112540142 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | špeciálne služby STRABAG 4/2025 | 5555,11 vrátane DPH |
16515/2020 M_OSAP č.z.2020/101969 | 15.5.2025 | 06.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1112540146 | Výťahy Permar , s.r.o. Zárieč - Keblov 53, 013 32 Svederník |
55926959 | školenie dozorcu výťahu +vystavenie protokolu | 123 vrátane DPH |
OV 030/2025 zo 7.5.2025 | 21.5.2025 | 30.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1112540035 | Final CD Bratislava Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK,EK SMV BL078US | 179,80 vrátane DPH |
1/2025 zo 17.1.2025 | 28.1.2025 | 03.02.2025 | 13.2.2025 | |
| 1112540014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPU za 12/2024 | 3,52 bez DPH |
10472009 z 15.7.2009 | Žiadosť z 29.12.2014 | 9.1.2025 | 15.01.2025 | 30.1.2025 |
| 1112540009 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP poukazov na výplatu sociálnych dávok | 0 bez DPH |
456/2010 | 8.1.2025 | 30.1.2025 | ||
| 1112540094 | SlovFire, s.r.o. Rozkvet 2007/15 |
47884223 | Skrinka na kľúč od hlavnej elektrorozvodne | 14,76 vrátane DPH |
OV 20/2025 z 24.3.2025 | 25.3.2025 | 25.03.2025 | 4.4.2025 | |
| 1112540264 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | ročná servisná prehliadka SMV Škoda Octavia AMB | 544,53 vrátane DPH |
058/2025 z 4.9.2025 | 8.10.2025 | 10.10.2025 | 22.10.2025 | |
| 1112540173 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | ročná servisná prehliadka SMV | 409,60 vrátane DPH |
OV037/2025 | 30.6.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540172 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | ročná servisná prehliadka SMV | 354,97 vrátane DPH |
OV032/2025 z 26.5.2025 | 30.6.2025 | 10.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1112540198 | Výťahy Permar s.r.o Zárieč-Keblov 53 |
55926959 | ročná servisná prehl. aut. dverí Púchov | 615 vrátane DPH |
038/2025 z 26.6.2025 | 23.7.2025 | 31.07.2025 | 5.8.2025 | |
| 1112540230 | Automobilové opravovne MV SR Príles 397, 91401 Trenčianska Teplá |
44855206 | ročná serv.prehl. SMV BL112KU | 806,35 vrátane DPH |
50/2025 z 1.8.2025 | 1.9.2025 | 05.09.2025 | 11.9.2025 | |
| 1112540197 | Výťahy Permar s.r.o Zárieč-Keblov 53 |
55926959 | ročná revízia spotrebičov ÚPSVaR P.B. - pracovisko Púchov | 1301,34 vrátane DPH |
039/2025 z 26.6.2025 | 23.7.2025 | 31.07.2025 | 5.8.2025 | |
| 1112540313 | Anton Blaško - AB Elektro 018 15 Prečín 293 |
31033920 | ročná prehliadka núdzového osvetlenia Púchov | 246 vrátane DPH |
OV 78/2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1112540314 | Anton Blaško - AB Elektro 018 15 Prečín 293 |
31033920 | ročná kontrola núdzového osvetlenia P. Bystrica | 246 vrátane DPH |
OV 78/2025 | 18.11.2025 | 26.11.2025 | 1.12.2025 | |
| 1112540148 | Ing. Tomáš Kozák Dedovec 1847/365, 017 01 Považská Bystrica |
55127401 | ročná kontrola has. prístr. , pož. uzáverov PB, Pú | bez DPH |
031/2025 | 21.05.2025 | 02.06.2025 | 10.6.2025 | |
| 1112540166 | MULTIMONTAŽE, s.r.o Dubíkova25, 949 01 Nitra |
36566063 | rekonštrukcia kotolne v Púchove | 84848,91 vrátane DPH |
161/111/2023 z 10.2.2025 | 11.6.2025 | 23.06.2025 | 2.7.2025 | |
| 1112540338 | Topad s.r.o. Podmanín 67, 017 01 Považská Bystrica |
51429454 | rekonfigurácia kamerového systému PB a Púchov | 252,15 vrátane DPH |
OV 87/2025 z 24.11.2025 | 10.12.2025 | 19.12.2025 | 29.12.2025 | |
| P0012500146 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23,811 09 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.9.1965 do 24.10.2025 | 24000 bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/11/540/60 | 10.11.2025 | 10.12.2025 | 22.12.2025 |
| 1112505699 | Newport Group, a.s Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne od 26.8.2025 do 25.9.2025 za skupinu 18 účastníkov | 21420 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/11/54O/33 z 30.7.2025 | 11.10.2025 | 10.11.2025 | 19.11.2025 |
| 1112505123 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby v termíne 28.7.2025-25.8.2025 za skupinu 20 účastníkov | 23100 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | č.25/11/54O/2 | 9.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 |
| 012500186 | Newport Group, a.s Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vdelávacieho programu Opreátor výroby v termíne od 27.10.2025-25.11.2025 za skupinu 19 účastníkov | 21360,00 bez DPH |
RD č.94/OAOTP/2025 | 25/11/54O/87 z 28.11.2025 | 07.12.2025 | 23.12.2025 | 7.1.2026 |
| 1112540290 | Evrofin Int spol.s r.o. Jaro |
44563485 | profylaxia fr. stroja , podateľňa PB | 438,99 vrátane DPH |
77/2025 z 20.10.2025 | 3.11.25 | 10.11.25 | 19.11.2025 | |
| 1112540286 | ProAir Systems, s.r.o Hliny 1419/17, 017 01 Považská Bystrica |
52269639 | profylakt. prehliadka klimatizácií, Pov. Bystrica a Púchov | 707,25 vrátane DPH |
70/2025 z 16.10.2025 | 29.10.2025 | 03.11.2025 | 6.11.2025 | |
| 1112540305 | Final CD Bratislava Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
45960470 | prezutie+príprava a realizácia STK BL 224KU | 825,92 vrátane DPH |
OV 67/2025 | 7.11.2025 | 26.11.25 | 1.12.2025 | |
| 1112540293 | Final CD Bratislava , s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
00000459 | prezutie sady kolies so sez. pn. SMV BL 112 KU | 61,50 vrátane DPH |
71/2025 | 5.11.2025 | 13.11.25 | 19.11.2025 |