
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372440626 | Ing. Karol Petz Sabinovská č. 29, 080 01 Prešov |
45324565 | výkon stavebného dozoru - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 2.000,- bez DPH |
MZ č.172/137/2024 | 05.11.2024 | 20.11.2024 | 4.12.2024 | |
1372440485 | Ing. Ján Kačala Smreková č. 7, 080 01 Prešov |
30648904 | odborný autorský dohľad - rekonštr. kotolne pracovisko ÚPSVR Sabinov | 2400,- vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 229/137/2022, čl. II bod 2.2. | 23.08.2024 | 05.09.2024 | 18.9.2024 | |
1372440564 | Green Ware Recycling s.r.o. Pohranická ulica č. 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 81,- vrátane DPH |
68/2024/PO | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 5.11.2024 | |
1372440211 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná č. 2, 080 01 Prešov |
35514388 | umývanie áut 03/2024 | 40,- bez DPH |
10/2024/PO | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 7.5.2024 | |
1372440493 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 45,- vrátane DPH |
57/2024/PO | 02.09.2024 | 10.09.2024 | 18.9.2024 | |
1372440275 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 45,- vrátane DPH |
36/2024/PO | 15.05.2024 | 21.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440097 | Grass spol. s.r.o. Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov |
36467529 | nákup - čečinový veniec | 45,- vrátane DPH |
4/2024/PO | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440720 | Goma elektro s.r.o. Dubovica č. 441, 082 71 |
36808415 | oprava odpadového potrubia - pracovisko ÚPSVR Prešov | 4630,46 vrátane DPH |
96/2024/PO | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440721 | Goma elektro s.r.o. Dubovica č. 441, 082 71 |
36808415 | monitoring odpadového potrubia - pracovisko ÚPSVR Prešov | 150,- vrátane DPH |
93/2024/PO | 19.12.2024 | 23.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440677 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 3480,60 vrátane DPH |
92/2024/PO | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440667 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 11/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 12.12.2024 | |
1372440614 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10//2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 31.10.2024 | 20.11.2024 | 4.12.2024 | |
1372440599 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | dodanie hygienického materiálu | 3019,80 vrátane DPH |
77/2024/PO | 29.10.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440594 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nepravidelné služby - deratizácia, dezinsekcia | 47,51 vrátane DPH |
73/2024/PO | 23.10.2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440588 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | tepovanie stoličiek | 7,63 vrátane DPH |
55/2024/PO | 21.10.2024 | 05.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440551 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 09/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.10.2024 | 28.10.2024 | 15.11.2024 | |
1372440526 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup hygienických potrieb | 3019,80 vrátane DPH |
41/2024/PO | 16.09.2024 | 26.09.2024 | 2.10.2024 | |
1372440515 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 08/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 06.09.2024 | 26.09.2024 | 2.10.2024 | |
1372440450 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 07/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.08.2024 | 15.08.2024 | 2.9.2024 | |
1372440387 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 06/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.07.2024 | 18.07.2024 | 6.8.2024 | |
1372440340 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 3019,80 vrátane DPH |
41/2024/PO | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 10.7.2024 | |
1372440339 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | deratizácia - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov | 21,79 vrátane DPH |
44/2024/PO | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
1372440314 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 05/2024 | 3538,85 bez DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.06.2024 | 12.06.2024 | 26.6.2024 | |
1372440244 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 04/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 06.05.2024 | 17.05.2024 | 6.6.2024 | |
1372440165 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 03/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1372440119 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2024 | 22.03.2024 | 28.3.2024 | |
1372440120 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 2300,40 vrátane DPH |
13/2024/PO | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 22.3.2024 | |
1372440077 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienické potreby | 1662,- vrátane DPH |
5/2024/PO | 05.02.2024 | 7.3.2024 | ||
1372440076 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 01/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 7.3.2024 | |
1372440003 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2023 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 2.2.2024 | |
172440734 | FORDAT s.r.o. Konštantínova č.3308/ 6, 080 01 Prešov |
36507741 | servisné práce na skartovacom stroji | 159,60 vrátane DPH |
106/2024/PO | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440178 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 04/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 24.4.2024 | |
1372440130 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 03/2024 | 1,50 bez DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 28.3.2024 | |
1372440081 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 02/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 06.02.2024 | 12.02.2024 | 26.2.2024 | |
1372440005 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | energie nájmu 01/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 05.01.2024 | 10.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440033 | FOLIS INVEST s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54598109 | vyúčtovanie elektrickej energie rok 2023 - Dobropis | 264,25 bez DPH |
Zmluva č. 230/137/2022 zo dňa 30.09.2022 | 16.01.2024 | 22.01.2024 | 2.2.2024 | |
1372440679 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 397,32 vrátane DPH |
90/2024/PO | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 3.1.2025 | |
1372440623 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 256,51 vrátane DPH |
70/2024/PO | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 29.11.2024 | |
1372440623 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 256,51 vrátane DPH |
70/2024/PO | 05.11.2024 | 14.11.2024 | 21.11.2024 | |
1372440606 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 48,- vrátane DPH |
80/2024/PO | 29.10.2024 | 11.11.2024 | 21.11.2024 |