
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540529 | DURKAN s.r.o. Mierova č. 1, Drienov  | 
						36501701 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 16.09.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1372540526 | Poliklinika Giraltovce ILB s.r.o. Kukorelliho č. 334/16, 087 01 Giraltovce  | 
						36452998 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 16.09.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1372540527 | MUDr. Húsková Eva Jána Bottu č. 6A, 080 01 Prešov  | 
						43822991 | zdravotné výkony | 83,64  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 18.09.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1372540525 | Železničné zdravotníctvo Košice Masarykova č. 9, 040 01 Košice  | 
						36582433 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 12.09.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1372540528 | LIEČ-PREV RK s.r.o. Hlavná č. 10, 082 32 Svinia  | 
						46917951 | zdravotné výkony | 41,82  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.09.2025 | 16.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1372540539 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava  | 
						35763469 | služby pevnej siete | 73,31  vrátane DPH  | 
						zmluva o pripojení | 09.10.2025 | 14.10.2025 | 31.10.2025 | |
| 1372540538 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 9/2025 | 10,72  bez DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 08.10.2025 | 13.11.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540537 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 1485,01  vrátane DPH  | 
						Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 08.10.2025 | 10.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540533 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Kúty č. 1/A, 080 01 Prešov  | 
						30794536 | údržba služobného motorového vozidla | 272,89  vrátane DPH  | 
						76/2025/PO | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540534 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Kúty č. 1/A, 080 01 Prešov  | 
						30794536 | údržba služobného motorového vozidla | 1501,84  vrátane DPH  | 
						76/2025/PO | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540532 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Kúty č. 1/A, 080 01 Prešov  | 
						44855206 | údržba služobného motorového vozidla | 490,28  vrátane DPH  | 
						77/2025/PO | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540536 | Martin Sedlák MASED Čsl. armády č. 1782/2, 07 501 Trebišov  | 
						50247131 | servis klimatizácii - vonkajšia + vnútorná jednotka | 221,40  vrátane DPH  | 
						64/2025/PO | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540530 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 5777,11  vrátane DPH  | 
						zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540531 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540517 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov  | 
						36487317 | nájomné 10/2025 | 4104,05  bez DPH  | 
						Zmluva č. 298/137/2017 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540519 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov  | 
						36487317 | nájomné 10/2025 | 1449,48  bez DPH  | 
						Zmluva č. 165/137/2024 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540520 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov  | 
						36487317 | energie nájmu 10/2025 | 565,-  bez DPH  | 
						Zmluva č. 165/137/2024 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540518 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov  | 
						36487317 | 1964,54  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | ||
| 1372540522 | MIZOTIS s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice  | 
						54594065 | nájomné 10/2025 | 267,58  bez DPH  | 
						Zmluva č. 169/137/2024 | 02.10.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540493 | Rojak s.r.o. Štúrova č. 4, 083 01 Sabinov  | 
						44877617 | zdravotné výkony | 55,76  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 08.09.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540495 | Pado MD s.r.o. Levočská č. 18, 080 01 Prešov  | 
						35911891 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 02.09.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540492 | Pediater MB s.r.o. Švábska č. 41/A, 080 01 Prešov  | 
						35911026 | zdravotné výkony | 20,91  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 03.09.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540494 | LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD Široké č. 353, 082 37 ŠIroké  | 
						36511757 | zdravotné výkony | 13,94  bez DPH  | 
						v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 01.09.2025 | 08.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540515 | LAMA - Ladislav Magda, s.r.o. Hríbová 1883/4, 082 21 Veľký Šariš - Kanaš  | 
						36679411 | oprava krytiny objektu ÚPSVR Prešov | 1061,93  vrátane DPH  | 
						74/2025/PO | 30.09.2025 | 07.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540523 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince  | 
						48070408 | upratovacie služby 8/2025 | 3627,32  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok 9/2025 | 14990,-  bez DPH  | 
						finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 06.10.2025 | 03.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540484 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica  | 
						36631124 | spracovanie poštového poukazu U 08/2025 | 9,12  bez DPH  | 
						Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 08.09.2025 | 12.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540485 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany  | 
						35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 322,06  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 323/OVS/2024 | 10.09.2025 | 06.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 2537013107 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava  | 
						46279610 | realizácia vzdelávacieho programu - Operátor výroby | 25.200,-  bez DPH  | 
						RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/37/540/127 | 09.09.2025 | 07.10.2025 | 13.10.2025 | 
| 2537013888 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava  | 
						46279610 | realizácia vzdelávacieho programu - Operátor výroby | 24.000,-  bez DPH  | 
						RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/37/540/128 | 09.09.2025 | 03.10.2025 | 13.10.2025 | 
| 1372540505 | TELMAR - Martin Drobňák Záhradná 288/65, 083 01 Jakubovany  | 
						37468448 | kalibrácia detektorov plynu | 232,47  vrátane DPH  | 
						68/2025/PO | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540503 | PORTÁL SLOVAKIA - PaedDr. Nadežda Čabiňaková Horská č. 810, 059 91 Veľký Slavkov  | 
						35463066 | odborný seminár | 75,-  vrátane DPH  | 
						25.09.2025 | 29.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1372540504 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava  | 
						31322832 | nákup PHM | 511,08  vrátane DPH  | 
						Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540462 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad  | 
						44644329 | poskytovanie strážnej služby 08/2025 | 3973,39  vrátane DPH  | 
						Zmluva č. 212/137/2023 | 01.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540498 | EIS s.r.o. Hviezdoslavova č. 354/8, 082 71 Lipany  | 
						55866662 | revízia elektrických spotrebičov a kotolne | 5137,50  vrátane DPH  | 
						69/2025/PO | 18.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540478 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2  | 
						31349854 | dodávka a výmena akumulátorov v ústredni EPS - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 95,94  vrátane DPH  | 
						58/2025/PO | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540475 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince  | 
						48070408 | dezinfekcia - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 26,36  vrátane DPH  | 
						62/2025/PO | 03.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540460 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov  | 
						00161845 | nájomné 10/2025 | 8632,66  bez DPH  | 
						Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540461 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov  | 
						00161845 | energie nájmu 10/2025 | 2798,-  bez DPH  | 
						Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 7 zo dňa 12.05.2025 | 01.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540496 | Automobilové opravovne MV SR a.s. Kúty č. 1/A, 080 01 Prešov  | 
						44855206 | údržba služobného motorového vozidla | 28,95  vrátane DPH  | 
						70/2025/PO | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 3.10.2025 |