Faktúry 2025 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372540229   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 05/2025  1964,54 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6    02.05.2025  07.05.2025  26.5.2025 
1372540177   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  energie nájmu 04/2025  1964,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6    01.04.2025  08.04.2025  30.4.2025 
1372540369   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie 06/2025  410,76 
vrátane DPH
zmluva č. 32    09.07.2025  14.07.2025  31.7.2025 
1372540531   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    03.10.2025  09.10.2025  17.10.2025 
1372540485   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  322,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    10.09.2025  06.10.2025  17.10.2025 
1372540474   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    03.09.2025  08.09.2025  24.9.2025 
1372540432   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  437,- 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    08.08.2025  02.09.2025  24.9.2025 
1372540420   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 8/2025  1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    04.08.2025  12.08.2025  3.9.2025 
1372540355   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 07/2025  1899,10 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    03.07.2025  08.07.2025  31.7.2025 
1372540326   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina  644,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    12.06.2025  02.07.2025  24.7.2025 
1372540305   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov Lipany 6/2025  1880,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  23.6.2025 
1372540243   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  659,12 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    12.05.2025  03.06.2025  23.6.2025 
1372540241   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  1880,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    06.05.2025  13.05.2025  26.5.2025 
1372540196   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - vyúčtovanie pracovisko Prešov, Sabinov, Lipany 3/2025  251,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    10.04.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1372540182   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 4/2025  1880,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    03.04.2025  08.04.2025  30.4.2025 
1372540149   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie - elektrina pracovisko ÚPSVR Prešov  170,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    12.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1372540140   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  2412,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    06.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
1372540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  555,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    18.02.2025  04.03.2025  18.3.2025 
1372540074   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  2412,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    05.02.2025  10.02.2025  5.3.2025 
1372540016   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina 1/2025  2412,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 323/OVS/2024    09.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1372540523   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 8/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.10.2025  07.10.2025  17.10.2025 
1372540413   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 07/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.08.2025  11.08.2025  3.9.2025 
1372540350   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 06/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    02.07.2025  23.07.2025  31.7.2025 
1372540307   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.06.2025  26.06.2025  3.7.2025 
1372540239   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 04/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    06.05.2025  15.05.2025  26.5.2025 
1372540169   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    31.03.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1372540135   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 02/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1372540073   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 01/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1372540006   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 12/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.01.2025  09.01.2025  3.2.2025 
1372540031   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 12/2024  1758,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    14.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540030   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2024  2882,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    14.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540029   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov  4029,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    14.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540457   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  2438,71 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    27.08.2025  22.09.2025  29.9.2025 
1372540399   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  1315,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    22.07.2025  05.08.2025  27.8.2025 
1372540263   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 19.2.2025-05.05.2025  1713,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    19.05.2025  05.06.2025  23.6.2025 
1372540218   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  977,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    24.04.2025  09.05.2025  26.5.2025 
1372540118   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné 01.01.2025 - 18.02.2025  1224,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    21.02.2025  26.02.2025  5.3.2025 
1372540061   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné - pracovisko ÚPSVR Sabinov  242,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    29.01.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1372540035   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  754,87 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    15.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540017   Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Komenského č. 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné  868,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 50-000093039po2015    09.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť