
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540594 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2025 | 1449,48 bez DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540595 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2025 | 565,- vrátane DPH |
Zmluva č. 165/137/2024 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540596 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 11/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540597 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2025 | 1964,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540598 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 10/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540599 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštového peňažného poukazu 10/2025 | 150,06 vrátane DPH |
86/2025/PO | 31.10.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540602 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 10/2025 | 4569,40 bez DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540603 | MIZOTIS s.r.o. Holubyho č. 12, 040 01 Košice |
54594065 | nájomné 11/2025 | 267,58 bez DPH |
Zmluva č. 169/137/2024 | 05.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540604 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 10/2025 | 14.708,- bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 06.11.2025 | 04.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540605 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10 bez DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540606 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1455,89 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540607 | Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská č. 31, 042 91 Košice |
36599361 | vytyčovanie káblov | 129,- vrátane DPH |
103/2025/PO | 10.11.2025 | 10.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540608 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1722,05 vrátane DPH |
100/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540609 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 405,90 vrátane DPH |
92/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540610 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 61,50 vrátane DPH |
94/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540611 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 447,72 vrátane DPH |
84/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540612 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
96/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540613 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 73,80 vrátane DPH |
95/2025/PO | 07.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540614 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete 10/2025 | 73,31 bez DPH |
zmluva o pripojení | 07.11.2025 | 18.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1372540615 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 10/2025 | 12,64 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 10.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540616 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 405,90 vrátane DPH |
101/2025/PO | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540623 | EIS s.r.o. Hviezdoslavova č. 354/8, 082 71 Lipany |
55866662 | kontrola núdzového osvetlenia pracovisko ÚPSVR Prešov a Sabinov | 1400,- bez DPH |
91/2025/PO | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540624 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2025 | 843,65 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540625 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1068,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024, Zmluva č. 202/OVS/2024 | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540627 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 550,35 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540629 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho č. 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba služobného motorového vozidla | 1200,64 vrátane DPH |
102/2025/PO | 18.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540630 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná štvrťročná kontrola EPS - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov | 120,54 vrátane DPH |
90/2025/PO | 19.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540631 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska č. 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | vytýčenie telekomunikačného vedenia | 81,49 vrátane DPH |
104/2025/PO | 19.11.2025 | 27.11.2025 | 5.12.2025 | |
| 1372540632 | Martin Drobňák TELMAR Záhradná 288/65, 083 01 Jakubovany |
37468448 | výmena ventilátora v plynovom kotly K2 | 835,17 vrátane DPH |
98/2025/PO | 19.11.2025 | 26.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540640 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | DOBROPIS - vyúčtovanie plyn, elektrina - 2025 | 4045,67 bez DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024, Zmluva č. 202/OVS/2024 | 27.11.2025 | 26.11.2025 | 4.12.2025 | |
| 1372540662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukážok na výplatu dávok 11/2025 | 14786,- bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 08.12.2025 | 06.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 137254102 | Pediater MB s.r.o. Švábska č. 41/A, 080 01 Prešov |
35911026 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 06.02.2025 | 25.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 137254112 | MEDIMEL s.r.o. 17. novembra č. 11, 080 01 Prešov |
44491646 | zdravotné výkony | 202,13 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 18.02.2025 | 25.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 137254154 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodanie a výmena hlásiča EZS | 180,50 vrátane DPH |
12/2025/PO | 14.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 137254211 | Pado MD s.r.o. Levočská č. 18, 080 01 Prešov |
35911891 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 11.04.2025 | 29.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 137254421 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Sabinov, Prešov 08/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 137254441 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2025 | 749,90 bez DPH |
Povolenie na úver poštovného č. 31/2021/PKZak-ORaP, finančné podmienky slovenskej pošty | 12.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 137254456 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 324,85 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 21.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 137254548 | MP MEDIK s.r.o. Masarykova č.26, 080 01 Prešov |
46604341 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 03.10.2025 | 28.10.2025 | 10.11.2025 | |
| 13725A0036 | BTS-PO s.r.o. Rumanova č. 22, 080 01 Prešov |
36491501 | nákup - hydrantová hadica - úhrada v hotovosti | 54,75 vrátane DPH |
12.02.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 |