
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540504 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 511,08 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 23.09.2025 | 29.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540477 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 665,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.09.2025 | 10.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 137254456 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 324,85 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 21.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540417 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1232,83 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540393 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 335,85 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.07.2025 | 24.07.2025 | 5.8.2025 | |
| 1372540368 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1204,62 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540330 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 691,04 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.06.2025 | 26.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1372540308 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 1198,65 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540257 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 405,40 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540234 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 901,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540221 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň | 640,94 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 28.4.2025 | 30.04.2025 | 7.5.2025 | |
| 1372540184 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 1144,60 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540156 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 403,80 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 18.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
| 1372540138 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2025 | 1065,03 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540119 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 562,34 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 25.02.2025 | 28.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540072 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2025 | 1066,42 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540057 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň 1/2025 | 185,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540008 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM12/2024 | 618,96 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540478 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | dodávka a výmena akumulátorov v ústredni EPS - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 95,94 vrátane DPH |
58/2025/PO | 04.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540378 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 821 01 Bratislava 2 |
31349854 | 3 mesačná kontrola EPS - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 120,54 vrátane DPH |
41/2025/PO | 10.07.2025 | 29.07.2025 | 5.8.2025 | |
| 1372540260 | ELCOP s.r.o. Piesková 1153/1, 949 01 Nitra |
31605826 | vypracovanie odborného vlhkostného posudku vlhnutia vnútorných stien suterénu - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 1475,- vrátane DPH |
18/2025/PO | 16.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540259 | ELCOP s.r.o. Piesková 1153/1, 949 01 Nitra |
31605826 | vypracovanie odborného vlhkostného posudku vlhnutia vnútorných stien suterénu - pracovisko ÚPSVR Prešov | 1475,- vrátane DPH |
17/2025/PO | 16.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540276 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina |
31611630 | nákup cartrige do frankovacieho stroja | 230,01 vrátane DPH |
30/2025/PO | 23.05.2025 | 11.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540398 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz triedeného odpadu – 2.Q. 2025 | 107,67 vrátane DPH |
4/2025/PO | 23.07.2025 | 28.07.2025 | 5.8.2025 | |
| 1372540278 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | odvoz odpadu VOK | 474,56 vrátane DPH |
27/2025/PO | 22.05.2025 | 03.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540216 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz triedeného odpadu 1.Q2025 | 105,32 vrátane DPH |
4/2025/PO | 24.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540054 | Technické služby mesta Prešov Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov |
31718914 | vývoz triedeného odpadu 1Q. | 113,44 vrátane DPH |
1/2024/PO | 22.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540165 | GALARMTECH s.r.o. Pod šiancom č. 4, 040 01 Košice |
31727590 | servis EZS | 122,98 vrátane DPH |
16/2025/PO | 25.03.2025 | 31.03.2025 | 14.4.2025 | |
| 1372540503 | PORTÁL SLOVAKIA - PaedDr. Nadežda Čabiňaková Horská č. 810, 059 91 Veľký Slavkov |
35463066 | odborný seminár | 75,- vrátane DPH |
25.09.2025 | 29.09.2025 | 3.10.2025 | ||
| 1372540372 | MUDr. Gašperíková Gabriela Ružová č. 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 07.07.2025 | 18.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540088 | MUDr. Gašperíková Gabriela Ružová č. 27, 083 01 Sabinov |
35523051 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 16.01.2025 | 20.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540397 | MUDr. BAMHOR Jozef Haburská č. 9, 080 06 Prešov |
35531568 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 16.07.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540066 | MUDr. BAMHOR Jozef Haburská č. 9, 080 06 Prešov |
35531568 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z. | 20.01.2025 | 11.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540530 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540531 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540485 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 322,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 10.09.2025 | 06.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540474 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540473 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540432 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 437,- vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 08.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540420 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 8/2025 | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 |