Faktúry 2025 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372540068   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 2/2025  1449,48 
bez DPH
Zmluva č. 165/137/2024    04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
1372540130   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 3/2025  1449,48 
bez DPH
Zmluva č. 165/137/2024    04.03.2025  06.03.2025  18.3.2025 
1372540178   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 4/2025  1449,48 
bez DPH
Zmluva č. 165/137/2024    01.04.2025  08.04.2025  30.4.2025 
1372540288   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 6/2025  1449,48 
bez DPH
Zmluva č. 165/137/2024    02.06.2025  10.06.2025  23.6.2025 
1372540056   Grass spol. s.r.o.
Jánošíkova č. 6, 080 01 Prešov
36467529  nákup - čečinový veniec  45,- 
vrátane DPH
  3/2025/PO  27.01.2025  30.01.2025  4.2.2025 
13725A0036   BTS-PO s.r.o.
Rumanova č. 22, 080 01 Prešov
36491501  nákup - hydrantová hadica - úhrada v hotovosti  54,75 
vrátane DPH
    12.02.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1372540323   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienický materiál  2746,59 
vrátane DPH
  39/2025/PO  13.06.2025  02.07.2025  24.7.2025 
1372540168   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienický materiál  2746,59 
vrátane DPH
  15/2025/PO  27.03.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1372540198   LIM PO s.r.o.
Jesenná č. 1, 080 05 Prešov
36498980  nákup - štátny znak  15,- 
vrátane DPH
  21/2025/PO  11.04.2024  11.04.2024  5.5.2025 
1372540276   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny č. 1, 010 01 Žilina
31611630  nákup cartrige do frankovacieho stroja   230,01 
vrátane DPH
  30/2025/PO  23.05.2025  11.06.2025  23.6.2025 
1372540368   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  1204,62 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    08.07.2025  14.07.2025  31.7.2025 
1372540257   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  405,40 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    20.05.2025  26.05.2025  6.6.2025 
1372540234   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  901,03 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    06.05.2025  15.05.2025  26.5.2025 
1372540184   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  1144,60 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    07.04.2025  14.04.2025  30.4.2025 
1372540156   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM   403,80 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    18.03.2025  31.03.2025  14.4.2025 
1372540119   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM  562,34 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    25.02.2025  28.02.2025  5.3.2025 
1372540072   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 1/2025  1066,42 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
1372540138   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM 2/2025  1065,03 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    06.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1372540330   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň  691,04 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    18.06.2025  26.06.2025  3.7.2025 
1372540308   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň  1198,65 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    05.06.2025  11.06.2025  23.6.2025 
1372540221   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň  640,94 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    28.4.2025  30.04.2025  7.5.2025 
1372540057   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM, autoumyváreň 1/2025  185,72 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    20.01.2025  30.01.2025  4.2.2025 
1372540008   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava
31322832  nákup PHM12/2024  618,96 
vrátane DPH
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004    07.01.2025  10.01.2025  3.2.2025 
1372540011   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  27800,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022    08.01.2025  03.01.2025  16.1.2025 
1372540036   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  odstránenie spúšťania falošných poplachov EZS  178,68 
vrátane DPH
  2/2025/PO  16.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540278   Technické služby mesta Prešov
Bajkalská č. 33, 080 01 Prešov
31718914  odvoz odpadu VOK  474,56 
vrátane DPH
  27/2025/PO  22.05.2025  03.06.2025  23.6.2025 
1372540092   Fabik Peter FABOSTAV
Švábska č. 51, 080 01 Prešov
37259466  oprava okna - pracovisko ÚPSVR Prešov  123,- 
vrátane DPH
  8/2025/PO  12.02.2025  20.02.2025  5.3.2025 
1372540093   Ján Kováč - CLEAR
Dubová č. 11, 080 01 Prešov
37050621  oprava skartovacieho stroja DAHLE 40406  145,- 
bez DPH
  10/2025/PO  11.02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1372540080   Motor-Car Prešov s.r.o.
Petrovanská č. 36, 080 01 Prešov
36458236  oprava služobného motorového vozidla  1085,29 
vrátane DPH
  serv.obj 12Z2411840  07.02.2025  17.02.2025  5.3.2025 
1372540137   JASAn TRADE spol. s.r.o.
Budovateľská č. 2, 080 01 Prešov
36479438  parkovací kredit  50,- 
bez DPH
  14/2025/PO  05.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
1372540240   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPRVR Prešov, Sabinov 05/2025  5777,11 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    06.05.2025  13.05.2025  26.5.2025 
1372540249   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Lipany  554,62 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    14.05.2025  03.06.2025  23.6.2025 
1372540356   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 07/2025  5777,11 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    03.07.2025  08.07.2025  31.7.2025 
1372540303   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 6/2025  5777,11 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    04.06.2025  11.06.2025  23.6.2025 
1372540329   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  3260,93 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    16.06.2025  02.07.2025  24.7.2025 
1372540139   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    06.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
1372540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    05.02.2025  10.02.2025  5.3.2025 
1372540183   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 04/2025  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    03.04.2025  08.04.2025  30.4.2025 
1372540014   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2025  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    08.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1372540235   TERAVA s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  poskytovanie bezpečnostnej služby 04/2025  3973,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 212/137/2023    05.05.2025  15.05.2025  26.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť