Faktúry 2025 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372540168   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  nákup - hygienický materiál  2746,59 
vrátane DPH
  15/2025/PO  27.03.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1372540030   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2024  2882,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    14.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540006   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 12/2024  3538,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    03.01.2025  09.01.2025  3.2.2025 
1372540169   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 3/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    31.03.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1372540135   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 02/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1372540073   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince č. 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 01/2025  3627,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022    04.02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1372540007   TERAVA s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  poskytovanie strážnej služby   3682,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 212/137/2023    03.01.2025  09.01.2025  3.2.2025 
137250132   TERAVA s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  poskytovanie strážnej služby 02/2025  3973,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 212/137/2023    03.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1372540001   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 01/2025  3992,27 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023    02.01.2025  08.01.2025  3.2.2025 
1372540029   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov  4029,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022    14.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540176   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 04/2025  4104,05 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017    01.04.2025  08.04.2025  30.4.2025 
1372540127   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 03/2025  4104,05 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017    04.03.2025  06.03.2025  18.3.2025 
1372540069   EKOSTEEL Prešov s.r.o.
Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov
36487317  nájomné 02/2025  4104,50 
bez DPH
Zmluva č. 298/137/2017    04.02.2025  07.02.2025  5.3.2025 
1372540180   TERAVA s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  poskytovanie bezpečnostnej služby 3/2025  4172,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 212/137/2023    02.04.2025  28.04.2025  5.5.2025 
1372540067   TERAVA s.r.o.
Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad
44644329  poskytovanie strážnej služby 01/2025  4172,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 212/137/2023    03.02.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1372540051   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa budov 12/2024  4460,48 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022    17.01.2025  23.01.2025  3.2.2025 
1372540207   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 03/2025  4572,- 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     16.04.2025  23.04.2025  5.5.2025 
1372540157   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2025  4572,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020     17.03.2025  27.03.2025  2.4.2025 
1372540108   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 01/2025  4572,- 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022    18.02.2025  04.03.2025  18.3.2025 
1372540183   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 04/2025  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    03.04.2025  08.04.2025  30.4.2025 
1372540139   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    06.03.2025  12.03.2025  28.3.2025 
1372540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    05.02.2025  10.02.2025  5.3.2025 
1372540014   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  plyn 01/2025  6084,66 
vrátane DPH
zmluva č. 202/OVS/2024    08.01.2025  15.01.2025  3.2.2025 
1372540025   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 01/2025  8398,53 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015    13.01.2025  21.01.2025  3.2.2025 
1372540133   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 04/2025  8632,66 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015     03.03.2025  14.03.2025  28.3.2025 
1372540060   Stredná priemyselná škola strojnícka
Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 03/2025  8632,66 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015    29.01.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1372540053   Stredná priemyselná škola strojnícka
Duklianska č. 1, 080 01 Prešov
00161845  nájomné 01/2025 - doplatok nájomné 02/2025  8867,79 
bez DPH
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 6 zo dňa 28.8.2023    20.01.2025  29.01.2025  4.2.2025 
1372540078   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 01/2025  12260,80 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP    06.02.2025  31.01.2025  5.3.2025 
1372540143   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 02/2025   12286,08 
bez DPH
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify    07.03.2025  28.02.2025  18.3.2025 
1372540186   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3/2025  12361,92 
bez DPH
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify    07.04.2025  03.04.2025  30.4.2025 
1372540009   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 12/2024  12363,50 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP    07.01.2025  03.01.2025  16.1.2025 
1372540052   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  DOBROPIS - vyúčtovanie plyn 01.05.2024 - 31.12.2024  15637,32 
vrátane DPH
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu    20.01.2025  12.02.2025  5.2.2025 
1372540011   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  nastavenie DEKVS  27800,- 
bez DPH
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022    08.01.2025  03.01.2025  16.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť