
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372540168 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | nákup - hygienický materiál | 2746,59 vrátane DPH |
15/2025/PO | 27.03.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
1372540030 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2024 | 2882,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
1372540135 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540073 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540007 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby | 3682,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 3.2.2025 | |
137250132 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 02/2025 | 3973,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540001 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 01/2025 | 3992,27 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 4 zo dňa 28.02.2023 | 02.01.2025 | 08.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540029 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov | 4029,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540176 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 04/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540127 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 03/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 18.3.2025 | |
1372540069 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 02/2025 | 4104,50 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540180 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 3/2025 | 4172,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 02.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
1372540067 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 01/2025 | 4172,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540051 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2024 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 17.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540207 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 4572,- bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
1372540157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
1372540108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 18.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
1372540183 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 04/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540025 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2025 | 8398,53 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 13.01.2025 | 21.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540133 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 04/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540060 | Stredná priemyselná škola strojnícka Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 03/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 29.01.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540053 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2025 - doplatok nájomné 02/2025 | 8867,79 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 6 zo dňa 28.8.2023 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
1372540078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 01/2025 | 12260,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 06.02.2025 | 31.01.2025 | 5.3.2025 | |
1372540143 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 02/2025 | 12286,08 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.03.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 | |
1372540186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3/2025 | 12361,92 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 12363,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 07.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 | |
1372540052 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | DOBROPIS - vyúčtovanie plyn 01.05.2024 - 31.12.2024 | 15637,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 20.01.2025 | 12.02.2025 | 5.2.2025 | |
1372540011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 27800,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022 | 08.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 |