
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540337 | MOVYROB, Ing. Miroslav Mularčík Železničiarska č. 4, 080 01 Prešov |
10739254 | elektroinštalačné práce - pracovisko ÚPSVR Prešov | 51274,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227/137/2024 | 20.06.2025 | 20.06.20245 | 3.7.2025 | |
| 1372540427 | PEhAES a.s. Bardejovská č. 15, 080 06 Ľubotice |
00155764 | stavebné práce - riešenie havarijného stavu odtrhnutej strechy - pracovisko ÚPSVR Prešov, Slovenská č. 87 | 33269,78 vrátane DPH |
08.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 | ||
| 1372540011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 27800,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022 | 08.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 2537012037 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu - Operátor výroby | 24360,- bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/37/540/71 | 31.07.2025 | 26.08.2025 | 26.8.2025 |
| 2537012038 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu - Operátor výroby | 21480,- bez DPH |
RD č. 94/OAOTP/2025 | 25/37/540/70 | 11.08.2025 | 26.08.2025 | 26.8.2025 |
| 1372540052 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | DOBROPIS - vyúčtovanie plyn 01.05.2024 - 31.12.2024 | 15637,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 20.01.2025 | 12.02.2025 | 5.2.2025 | |
| 1372540483 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažných poukazov na výplatu dávok 8/2025 | 15144,- bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 08.09.2025 | 03.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu sociálnych dávok 9/2025 | 14990,- bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 06.10.2025 | 03.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 12363,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 07.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1372540186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3/2025 | 12361,92 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540143 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 02/2025 | 12286,08 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.03.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 | |
| 1372540316 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukážok na výplatu dávok 05/2025 | 12267,12 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 09.06.2025 | 04.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 01/2025 | 12260,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 06.02.2025 | 31.01.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu soc. dávok 06/2025 | 12213,40 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 04.07.2025 | 02.07.2025f | 24.7.2025 | |
| 1372540431 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 07/2025 | 12120,18 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 06.08.2025 | 04.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1372540280 | ACEM s.r.o. Soľnobanská č. 11809/5A, 080 05 Prešov |
43786774 | dodané občerstvenie - Burza práce | 9472,57 vrátane DPH |
29/2025/PO | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540053 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2025 - doplatok nájomné 02/2025 | 8867,79 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 6 zo dňa 28.8.2023 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540460 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 10/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540407 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 09/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 28.07.2025 | 21.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540352 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 08/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.07.2025 | 23.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540291 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 07/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 7 zo dňa 12.05.2025 | 02.06.2025 | 25.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1372540261 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 06/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540262 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 05/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540133 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 04/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540060 | Stredná priemyselná škola strojnícka Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 03/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 29.01.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540025 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2025 | 8398,53 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 13.01.2025 | 21.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540426 | PEhAES a.s. Bardejovská č. 15, 080 06 Ľubotice |
00155764 | stavebné práce - riešenie havarijného stavu - ÚPSVR Prešov. Slovenská 87 | 6716,92 vrátane DPH |
50/2025/PO | 06.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540273 | JOMI - Jozef Šak s.r.o. Chotča č. 137, 090 21 |
45340919 | autobusová preprava - Burza práce | 6134,01 vrátane DPH |
23/2025/PO | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
| 1372540183 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 04/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
| 1372540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540530 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540473 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 137254421 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Sabinov, Prešov 08/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540356 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 07/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540303 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 6/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540240 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPRVR Prešov, Sabinov 05/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540498 | EIS s.r.o. Hviezdoslavova č. 354/8, 082 71 Lipany |
55866662 | revízia elektrických spotrebičov a kotolne | 5137,50 vrátane DPH |
69/2025/PO | 18.09.2025 | 25.09.2025 | 3.10.2025 | |
| 1372540264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020, dodatok č. 3 | 16.05.2025 | 04.06.2025 | 23.6.2025 |