
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1372540337 | MOVYROB, Ing. Miroslav Mularčík Železničiarska č. 4, 080 01 Prešov |
10739254 | elektroinštalačné práce - pracovisko ÚPSVR Prešov | 51274,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227/137/2024 | 20.06.2025 | 20.06.20245 | 3.7.2025 | |
1372540011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nastavenie DEKVS | 27800,- bez DPH |
Licencia na používanie externého výplatného stroja č. 6275645200 zo dňa 4.11.2022 | 08.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 | |
1372540052 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | DOBROPIS - vyúčtovanie plyn 01.05.2024 - 31.12.2024 | 15637,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 10495/2024, RD o zdraženej dodávke zemného plynu | 20.01.2025 | 12.02.2025 | 5.2.2025 | |
1372540009 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 12/2024 | 12363,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 07.01.2025 | 03.01.2025 | 16.1.2025 | |
1372540186 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 3/2025 | 12361,92 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.04.2025 | 03.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540143 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 02/2025 | 12286,08 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 07.03.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 | |
1372540316 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukážok na výplatu dávok 05/2025 | 12267,12 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty - cenník služieb Dispozičná služba v zmysle Tarify | 09.06.2025 | 04.06.2025 | 23.6.2025 | |
1372540078 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 01/2025 | 12260,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby - poštový poukaz na účet - finančné podmienky SP | 06.02.2025 | 31.01.2025 | 5.3.2025 | |
1372540357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu soc. dávok 06/2025 | 12213,40 bez DPH |
finančné podmienky Slovenskej pošty | 04.07.2025 | 02.07.2025f | 24.7.2025 | |
1372540280 | ACEM s.r.o. Soľnobanská č. 11809/5A, 080 05 Prešov |
43786774 | dodané občerstvenie - Burza práce | 9472,57 vrátane DPH |
29/2025/PO | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 6.6.2025 | |
1372540053 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2025 - doplatok nájomné 02/2025 | 8867,79 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 6 zo dňa 28.8.2023 | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 4.2.2025 | |
1372540352 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 08/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 01.07.2025 | 23.07.2025 | 31.7.2025 | |
1372540291 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 07/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 7 zo dňa 12.05.2025 | 02.06.2025 | 25.06.2025 | 3.7.2025 | |
1372540261 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 06/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
1372540262 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 05/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 19.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
1372540133 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 04/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 03.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540060 | Stredná priemyselná škola strojnícka Strojnícka č. 18, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 03/2025 | 8632,66 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 29.01.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540025 | Stredná priemyselná škola strojnícka Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | nájomné 01/2025 | 8398,53 bez DPH |
Zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 | 13.01.2025 | 21.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540273 | JOMI - Jozef Šak s.r.o. Chotča č. 137, 090 21 |
45340919 | autobusová preprava - Burza práce | 6134,01 vrátane DPH |
23/2025/PO | 20.05.2025 | 26.05.2025 | 6.6.2025 | |
1372540183 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 04/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540139 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 28.3.2025 | |
1372540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540014 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2025 | 6084,66 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540356 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 07/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 31.7.2025 | |
1372540303 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 6/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 23.6.2025 | |
1372540240 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn - pracovisko ÚPRVR Prešov, Sabinov 05/2025 | 5777,11 vrátane DPH |
zmluva č. 202/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | |
1372540264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020, dodatok č. 3 | 16.05.2025 | 04.06.2025 | 23.6.2025 | |
1372540207 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 4572,- bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
1372540157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
1372540108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 18.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
1372540051 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2024 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 17.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
1372540351 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov 06/2025 | 4172,06 bez DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 02.07.2025 | 09.07.2025 | 31.7.2025 | |
1372540180 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie bezpečnostnej služby 3/2025 | 4172,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 02.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
1372540067 | TERAVA s.r.o. Na letisko č. 2121/44, 058 01 Poprad |
44644329 | poskytovanie strážnej služby 01/2025 | 4172,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 212/137/2023 | 03.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
1372540362 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 07/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 6 | 07.07.2025 | 09.07.2025 | 31.7.2025 | |
1372540290 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 06/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 02.06.2025 | 10.06.2025 | 23.6.2025 | |
1372540228 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 05/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 02.05.2025 | 07.05.2025 | 26.5.2025 | |
1372540176 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 04/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 01.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 | |
1372540127 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 03/2025 | 4104,05 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.03.2025 | 06.03.2025 | 18.3.2025 | |
1372540069 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | nájomné 02/2025 | 4104,50 bez DPH |
Zmluva č. 298/137/2017 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 5.3.2025 |