
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440195 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 307,09 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 23/2024 zo dňa 13.05.2024 | 20.05.2024 | 27.05.2024 | 6.6.2024 |
1122440156 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440154 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440153 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440152 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440151 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440150 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440149 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 48,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440148 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 36,00 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024 | 22.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 |
1122440054 | FINAL-CD spol s r.o. Nadjazdová 12, 97101 Prievidza |
31432484 | oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti | 66,39 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440436 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 126,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.047/2024 | 19.11.2024 | 27.11.2024 | 17.12.2024 |
1122440412 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.073/2024 | 30.10.2024 | 06.11.2024 | 22.11.2024 |
1122440361 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 189,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.043/2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 7.11.2024 |
1122440360 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 210,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.044/2024 | 01.10.2024 | 08.10.2024 | 7.11.2024 |
1122440355 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.054/2024 | 19.09.2024 | 04.10.2024 | 22.10.2024 |
1122440326 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.046/2024 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 2.10.2024 |
1122440317 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.057/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 18.9.2024 |
1122440316 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 168,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023 | Objednávka č.038/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 18.9.2024 |
1122440275 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | Mediácia | 210,00 [$EUR] bez DPH |
Rámcová dohoda o posk. služieb č.220/112/2023 | Objednávka 042/2024 | 24.07.2024 | 08.08.2024 | 13.8.2024 |
1122440297 | Ing. Silvia Nemcová Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice |
37698338 | mediácia | 147,00 [$EUR] vrátane DPH |
rámcová dohoda č.220/112/2023 | Objednávka č.039/2024 | 12.08.2024 | 20.08.2024 | 11.9.2024 |
1122440136 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | poštovné | 15,80 [$EUR] vrátane DPH |
povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, účinné 01.01.2021 | 12.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440229 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie preplatok | -2586,40 [$EUR] vrátane DPH |
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024 | 14.06.2024 | 16.7.2024 | ||
1122440062 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | podložka pod stoličku (1200x900mm) | 106,08 [$EUR] vrátane DPH |
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2023 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440045 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440307 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 7/24, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440306 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 7/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.08.2024 | 21.08.2024 | 18.9.2024 | |
1122440262 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 195,62 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 16.07.2024 | 19.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440254 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 6/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440253 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 6/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 11.07.2024 | 17.07.2024 | 13.8.2024 | |
1122440228 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 5/24, kúria | 535,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440210 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 5/24 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 | |
1122440189 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 4/24, kúria | 926,94 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440188 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 4/24, kúria | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 14.05.2024 | 20.05.2024 | 6.6.2024 | |
1122440145 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023 | -1075,78 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 30.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440144 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 3/24 | 1268,71 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 17.04.2024 | 26.04.2024 | 15.5.2024 | |
1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440088 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/2024 | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 |