Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440195   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  307,09 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  23/2024 zo dňa 13.05.2024  20.05.2024  27.05.2024  6.6.2024 
1122440156   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440154   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440153   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440152   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440151   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440150   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.013/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440149   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.015/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440148   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18 958 01 Partizánske
45960470  servisné služby  36,00 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021  Objednávka č.014/2024 zo dňa 10.04.2024  22.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440054   FINAL-CD spol s r.o.
Nadjazdová 12, 97101 Prievidza
31432484  oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti  66,39 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440436   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  126,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.047/2024  19.11.2024  27.11.2024  17.12.2024 
1122440412   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  189,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.073/2024  30.10.2024  06.11.2024  22.11.2024 
1122440361   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  189,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.043/2024  01.10.2024  08.10.2024  7.11.2024 
1122440360   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  210,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.044/2024  01.10.2024  08.10.2024  7.11.2024 
1122440355   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  147,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.054/2024  19.09.2024  04.10.2024  22.10.2024 
1122440326   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  147,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.046/2024  04.09.2024  09.09.2024  2.10.2024 
1122440317   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  147,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.057/2024  02.09.2024  06.09.2024  18.9.2024 
1122440316   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  168,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb č.220/112/2023  Objednávka č.038/2024  02.09.2024  06.09.2024  18.9.2024 
1122440275   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  Mediácia  210,00 [$EUR] 
bez DPH
Rámcová dohoda o posk. služieb č.220/112/2023  Objednávka 042/2024  24.07.2024  08.08.2024  13.8.2024 
1122440297   Ing. Silvia Nemcová
Lúčky 1251/17, 97201 Bojnice
37698338  mediácia  147,00 [$EUR] 
vrátane DPH
rámcová dohoda č.220/112/2023  Objednávka č.039/2024  12.08.2024  20.08.2024  11.9.2024 
1122440136   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  poštovné  15,80 [$EUR] 
vrátane DPH
povolenie č. 31/2021/PKZak-ORaP, účinné 01.01.2021    12.04.2024  19.04.2024  7.5.2024 
1122440229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2586,40 [$EUR] 
vrátane DPH
P/1463/2024 zo dňa 29.04.2024    14.06.2024    16.7.2024 
1122440062   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  podložka pod stoličku (1200x900mm)  106,08 [$EUR] 
vrátane DPH
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024    07.02.2023  15.02.2024  21.2.2024 
1122440094   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    07.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440045   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  kreditačný poplatok  156,00 [$EUR] 
vrátane DPH
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019    25.01.2024  31.01.2024  6.2.2024 
1122440307   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 7/24, kúria  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440306   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 7/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.08.2024  21.08.2024  18.9.2024 
1122440262   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda, II.štvrťrok, kúria  195,62 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.07.2024  19.07.2024  13.8.2024 
1122440254   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 6/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440253   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 6/24, kúria  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2024  17.07.2024  13.8.2024 
1122440228   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 5/24, kúria  535,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440210   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 5/24  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440189   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 4/24, kúria  926,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.05.2024  22.05.2024  6.6.2024 
1122440188   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 4/24, kúria  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.05.2024  20.05.2024  6.6.2024 
1122440145   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie nákladov tepla za rok 2023  -1075,78 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  30.04.2024  15.5.2024 
1122440144   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 3/24  1268,71 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    17.04.2024  26.04.2024  15.5.2024 
1122440128   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/2024  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    10.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 2/2024  1314,68 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440088   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 2/2024  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť