Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440049   MEDIRUDNO s.r.o.
Hlavná 530, 97226 Nitrianske Rudno
54742463  zdravotné výkony  183,33 [$EUR] 
bez DPH
20568/30.01.2024    30.01.2024  06.02.2024  21.2.2024 
1122440117   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    04.04.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1122440092   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    06.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440053   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, B.Bystrica
54595011  bezpečnostné služby  1848,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440006   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 974 11 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440038   Sanus s.r.o.
Cesta Vl. Clementisa 231/13
53369301  zdravotné výkony  271,83 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 4176/08.01.2024    23.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440090   BAK-MED, s.r.o.
Lipová 165/16, 97217 Kanianka
52844676  zdravotné výkony  236,98 [$EUR] 
bez DPH
44108/01.03.2024    05.03.2024  11.03.2024  5.4.2024 
1122440135   MUDR. Mezgou s.r.o.
Gen. Svobodu 828/69, 95801 Partizánske
52707733  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
76214/12.04.2024    12.04.2024  22.04.2024  7.5.2024 
1122440021   MUDr. Mezgou s.r.o.
Gen.Svobodu 828/69, 958 01 Partizánske 1
52707733  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 8154 z 11.1.2024    12.01.2024  22.01.2024  6.2.2024 
1122440109   Laper DDD s.r.o.
Brehy 567, 96801
52550567  dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza  150,00 [$EUR] 
bez DPH
  č.006/2024 zo dňa 12.03.2024  18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440127   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Nováky  636,43 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440126   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa  797,02 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440119   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská  4502,83 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440099   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Nováky  650,93 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440098   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská  4798,79 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440097   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská  892,49 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440070   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24 Nováky  718,28 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440069   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská  5315,18 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440068   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 1/24, Červeňa  1006,14 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     09.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440014   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská  5744,16 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440012   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa  1488,04 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440011   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina nedoplatok 12/23 Nováky  738,34 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     08.01.2024  09.01.2024  1.2.2024 
1122440096   VAS-PAIN, s.r.o.
Mládežnícka 1844/8, 97251 Handlová
51761475  zdravotné výkony  181,22 [$EUR] 
bez DPH
43097/29.2.2024    08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440051   MEDSAN PD s.r.o.
Zlatná 754/18, 97217 Kanianka
50603892  zdravotné výkony  216,07 [$EUR] 
bez DPH
17707/25.01.2024    31.01.2024  06.02.2024  21.2.2024 
1122440120   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 3/2024 vyúčtovanie-Šumperská  5834,21 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440103   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 2/2024 vyúčtovanie  6866,66 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    12.03.2024  20.03.2024  5.4.2024 
1122440100   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 2/2024 vyúčtovanie  1763,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    08.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440075   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 1/24  10835,34 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    13.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440060   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 2/24  1763,00 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1122440034   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn vyúčtovanie za obdobie od 5/2023-12/2023  -11614,72 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    22.01.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440033   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn 12/2023  9657,94 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440050   MAZMED s.r.o.
Nitrica 299,97222 Nitrica
48288381  zdravotné výkony  104,55 [$EUR] 
bez DPH
10638/16.01.2024    30.01.2024  06.02.2024  21.2.2024 
1122440122   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  hygienický materiál-obj. č.8/2024  924,72 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440115   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440089   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440057   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1122440002   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby  2402,92 [$EUR] 
vrátane DPH
453/OVS/2022    03.01.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1122440055   MUDr. Vozárik, s.r.o.
Tolstého 13/A, 97101 Prividza
47919566  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
26889/6.2.2024    05.02.2024  12.02.2024  21.2.2024 
1122440139   REOMED SK s.r.o.
Mierové námestie 250/13, 97251 Handlová
47077298  zdravotné výkony  34,85 [$EUR] 
bez DPH
77996/16.04.2024    16.04.2024  22.04.2024  7.5.2024 
1122440008   REOMED SK, s.r.o.
Mierové nám.250/13, 972 51 Handlová
47077298  zdravotné výkony  62,73 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 4583 z 8.1.2024    08.01.2024  11.01.2024  1.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť