Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440072   Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2, 97201 Bojnice
17335795  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
24699/5.2.2024    12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440004   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
30794536  prenájom a pranie rohoží  29,81 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    04.01.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1122440116   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  678,67 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024    04.04.2024  11.04.2024  19.4.2024 
1122440111   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  364,56 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004    19.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440091   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  611,55 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004    06.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440080   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  253,90 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    20.02.2024  26.02.2024  18.3.2024 
1122440056   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  697,01 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1122440003   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  397,47 [$EUR] 
vrátane DPH
002863/73120/2004    04.01.2024  08.01.2024  1.2.2024 
1122440054   FINAL-CD spol s r.o.
Nadjazdová 12, 97101 Prievidza
31432484  oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti  66,39 [$EUR] 
vrátane DPH
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440134   MUDr. Viera Čentíková
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová
31934544  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
72494/9.4.2024    12.04.2024  18.04.2024  7.5.2024 
1122440020   MUDr. Viera Čentíková
Morovnianska cesta, 972 51 Handlová
31934544  zdravotné výkony  48,79 [$EUR] 
vrátane DPH
výkaz 6533/10.1.2024    12.01.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1122440018   MUDr. Ľubomír Kováčik
Krátka 443/20, 972 23 Dolné Vestenice
35657821  zdravotné výkony  139,40 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 291925/2023/27.12.2023    11.01.2024  17.01.2024  1.2.2024 
1122440043   MUDr. Jana Šimková
ZS TN Pravenec 972 16
35658193  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 4588/8.1.2024    25.01.2024  30.01.2024  6.2.2024 
1122440044   MUDr. Jana Šimková
ZS TN Pravenec 972 16
35658193  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 257069/31.10.2023    25.01.2024  30.01.2024  6.2.2024 
1122440009   MUDr. Jana Šimková
ZS TN Pravenec 972 16
35658193  zdravotné výkony  27,88 [$EUR] 
bez DPH
výkaz 291102/2023/21.12.2023    08.01.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1122440063   MUDr. Takáčová Jana
B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany
35662581  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
výkaz č. 24680/5.2.2023    08.02.2024  15.02.2024  21.2.2024 
1122440071   MUDr. Modory Vojtech
A. Hlinku 960, 97271 Nováky
35664487  zdravotné výkony  320,62 [$EUR] 
bez DPH
14612/22.1.2024    12.02.2024  19.02.2024  18.3.2024 
1122440114   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440085   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    01.03.2024  07.03.2024  5.4.2024 
1122440047   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,1 
vrátane DPH
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004    29.01.2024  05.02.2024  21.2.2024 
1122440001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  9,10 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122    02.01.2024  04.01.2024  1.2.2024 
1122440113   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.04.2024  08.04.2024  19.4.2024 
1122440084   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    29.02.2024  07.03.2024  5.4.2024 
1122440052   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024-28.1.2024  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    02.02.2024  08.02.2024  21.2.2024 
1122440065   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763439  poplatky za služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.02.2024  16.02.2024  21.2.2024 
1122440125   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA    09.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440094   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    07.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440016   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    10.01.2024  12.01.2024  1.2.2024 
1122440133   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97201 Bojnice
36131881  zdravotné výkony  48,79 [$EUR] 
bez DPH
76171/12.04.2024    12.04.2024  22.04.2024  7.5.2024 
1122440062   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  podložka pod stoličku (1200x900mm)  106,08 [$EUR] 
vrátane DPH
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024    07.02.2023  15.02.2024  21.2.2024 
1122440129   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1.štvrťrok 2024  220,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008    11.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1122440128   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 3/2024  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    10.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 2/2024  1314,68 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    18.03.2024  26.03.2024  19.4.2024 
1122440088   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 2/2024  222,00 [$EUR] 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440078   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 1/2024  1743,19 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    15.02.2024  20.02.2024  18.3.2024 
1122440066   Benet s.r.o
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné za mesiac január 2024, kúria  222,00 [$EUR] 
bez DPH
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008    09.02.2024  16.02.2024  21.2.2024 
1122440037   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za IV.štvrťrok 2023  137,84 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440036   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 12/2023  1917,25 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440035   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 12/2023  222,00 [$EUR] 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    22.01.2024  25.01.2024  6.2.2024 
1122440137   M-KLUB s.r.o
A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza
36301370  zdravotné výkony  111,52 [$EUR] 
bez DPH
65439/22.03.2024    15.04.2024  19.04.2024  7.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť