Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440072 | Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach Nemocničná 2, 97201 Bojnice |
17335795 | zdravotné výkony | 20,91 [$EUR] bez DPH |
24699/5.2.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440004 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
30794536 | prenájom a pranie rohoží | 29,81 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440116 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 678,67 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 364,56 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 611,55 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440080 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 253,90 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440056 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 697,01 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440003 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 397,47 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440054 | FINAL-CD spol s r.o. Nadjazdová 12, 97101 Prievidza |
31432484 | oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti | 66,39 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440134 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
72494/9.4.2024 | 12.04.2024 | 18.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440020 | MUDr. Viera Čentíková Morovnianska cesta, 972 51 Handlová |
31934544 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] vrátane DPH |
výkaz 6533/10.1.2024 | 12.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440018 | MUDr. Ľubomír Kováčik Krátka 443/20, 972 23 Dolné Vestenice |
35657821 | zdravotné výkony | 139,40 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291925/2023/27.12.2023 | 11.01.2024 | 17.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440043 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 55,76 [$EUR] bez DPH |
výkaz 4588/8.1.2024 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440044 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
výkaz 257069/31.10.2023 | 25.01.2024 | 30.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440009 | MUDr. Jana Šimková ZS TN Pravenec 972 16 |
35658193 | zdravotné výkony | 27,88 [$EUR] bez DPH |
výkaz 291102/2023/21.12.2023 | 08.01.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440063 | MUDr. Takáčová Jana B.Nemcovej 406/58, Z.Kostoľany |
35662581 | zdravotné výkony | 6,97 [$EUR] bez DPH |
výkaz č. 24680/5.2.2023 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440071 | MUDr. Modory Vojtech A. Hlinku 960, 97271 Nováky |
35664487 | zdravotné výkony | 320,62 [$EUR] bez DPH |
14612/22.1.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440047 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,1 vrátane DPH |
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440113 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440084 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 53,58 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 29.02.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440052 | Lindstrom s.r.o. Orešianska ulica 3, Trnava |
35742364 | prenájom rohoží za obdobie 1.1.2024-28.1.2024 | 75,05 [$EUR] vrátane DPH |
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763439 | poplatky za služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440125 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva o pripojení so Slovak Telekom BA | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440094 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 07.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440016 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekom.služby | 35,76 [$EUR] vrátane DPH |
o pripojení so Slovak Telekom BA | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440133 | Hlobiková Iveta, MUDr. Hečkova 12, 97201 Bojnice |
36131881 | zdravotné výkony | 48,79 [$EUR] bez DPH |
76171/12.04.2024 | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440062 | AJ Produkty a.s. Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava |
36268518 | podložka pod stoličku (1200x900mm) | 106,08 [$EUR] vrátane DPH |
objednávka č.002/2024 zo dňa 23.01.2024 | 07.02.2023 | 15.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440129 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda 1.štvrťrok 2024 | 220,06 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008 | 11.04.2024 | 16.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 2/2024 | 1314,68 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440088 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/2024 | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440066 | Benet s.r.o Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné za mesiac január 2024, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440037 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za IV.štvrťrok 2023 | 137,84 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440036 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | spotreba tepla 12/2023 | 1917,25 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440035 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/2023 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440137 | M-KLUB s.r.o A. Škarvana 10365/4, 97101 Prievidza, prevádzka : Nábrežná 5, 97101 Prievidza |
36301370 | zdravotné výkony | 111,52 [$EUR] bez DPH |
65439/22.03.2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 |