Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1122440053 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, B.Bystrica |
54595011 | bezpečnostné služby | 1848,00 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č.157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440109 | Laper DDD s.r.o. Brehy 567, 96801 |
52550567 | dezinsekčné služby, Šumperská 1, Prievidza | 150,00 [$EUR] bez DPH |
č.006/2024 zo dňa 12.03.2024 | 18.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440070 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24 Nováky | 718,28 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440068 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24, Červeňa | 1006,14 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440069 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 1/24, Šumperská | 5315,18 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440012 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Červeňa | 1488,04 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440011 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Nováky | 738,34 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 12/23 Šumperská | 5744,16 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Červeňa | 797,02 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Nováky | 636,43 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440119 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina nedoplatok 3/24 Šumperská | 4502,83 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440122 | Goldrein plus s r.o. Včelince 3 |
48070408 | hygienický materiál-obj. č.8/2024 | 924,72 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440082 | RAFFAELIS IDE s.r.o. Kostolná 18, 04413 Valaliky |
36574015 | interiérové vybavenie | 1562,40 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.005/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440081 | KONDELA, s.r.o. Vojtaššáková 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie | 216,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.004/2024 zo dňa 30.01.2024 | 22.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440138 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440107 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440077 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 14.02.2024 | 26.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440031 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 5 785,31 EUR vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440045 | EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 [$EUR] vrátane DPH |
evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440078 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 1/2024 | 1743,19 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 15.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440035 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 12/2023 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440088 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 2/2024 | 222,00 [$EUR] bez DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440128 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom 3/2024 | 222,00 [$EUR] vrátane DPH |
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008 | 10.04.2024 | 15.04.2024 | 7.5.2024 | |
1122440114 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 10,50 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440085 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440047 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,1 vrátane DPH |
zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440001 | DIGI Slovakia s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | nájom zariadenia, káblovka | 9,10 [$EUR] vrátane DPH |
č. 1058011122 | 02.01.2024 | 04.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440066 | Benet s.r.o Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné za mesiac január 2024, kúria | 222,00 [$EUR] bez DPH |
zmluva NP-2009/KA/O2/BT zo dňa 29.12.2008 | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440099 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Nováky | 650,93 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440098 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 4798,79 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440097 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | nedoplatok elektrina-2/24-Šumperská | 892,49 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 08.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440054 | FINAL-CD spol s r.o. Nadjazdová 12, 97101 Prievidza |
31432484 | oprava vozidla po nehode alebo škodovej udalosti | 66,39 [$EUR] vrátane DPH |
RD 97/OVS/2021 zo dňa 22.2.2021 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 21.2.2024 | |
1122440019 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | P.O.BOX | 15,80 [$EUR] bez DPH |
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440116 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 678,67 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2024 | 04.04.2024 | 11.04.2024 | 19.4.2024 | |
1122440111 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 364,56 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 19.03.2024 | 26.03.2024 | 19.4.2024 | |
1122440091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 611,55 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004, účinná 01.07.2004 | 06.03.2024 | 14.03.2024 | 5.4.2024 | |
1122440003 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM | 397,47 [$EUR] vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.01.2024 | 08.01.2024 | 1.2.2024 | |
1122440075 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 1/24 | 10835,34 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 13.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
1122440033 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 12/2023 | 9657,94 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 22.01.2024 | 25.01.2024 | 6.2.2024 | |
1122440103 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | plyn 2/2024 vyúčtovanie | 6866,66 [$EUR] vrátane DPH |
zmluva č. 135/OVS/2023 z 27.4.2023 | 12.03.2024 | 20.03.2024 | 5.4.2024 |