
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540486 | Igor Janáč - HAS centrum Nedožerská cesta 180/7, 97101 Prievidza |
32953852 | kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu | 442,02 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č.099/2025 zo dňa 24.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540487 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 419,84 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540488 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | skúška EZS-PSN | 269,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 094/2025 zo dňa 11.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540490 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | pridanie nastavenie prístupu | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 092/2025 zo dňa 11.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540491 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | skúška EZS-PSN, Šumperská | 269,99 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 093/2025 zo dňa 11.11.2025 | 18.12.2025 | 23.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540492 | MUDr. Anna Cibulková, spol. s.r.o. Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske |
47198729 | zdravotné výkony | 13,94 [$EUR] bez DPH |
337020/22.12.2025 | 22.12.2025 | 16.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122540493 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2 |
31349854 | pravidelná kontrola EPS 12/25 | 156,21 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 113/2025 zo dňa 18.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540494 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | výmena žiarovky | 14,74 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.112/2025 zo dňa 17.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540495 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | odtiahnutie OMV oprava | 559,32 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.111/2025 zo dňa 11.12.2025 | 22.12.2025 | 29.12.2025 | 10.3.2026 |
| 1122540496 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | -5,61 [$EUR] vrátane DPH |
22.12.2025 | 10.3.2026 | |||
| 1122540497 | INVIZIO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | pridanie nastavenie prístupu | 61,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 108/2025 zo dňa 8.12.2025 | 29.12.2025 | 30.12.2025 | 10.3.2026 | |
| 1122540498 | CARE+, s.r.o. Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky |
36330990 | zdravotné výkony | 76,67 [$EUR] bez DPH |
340274/31.12.2025 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 10.3.2026 | |
| 1122540499 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, B.Bystrica |
36631124 | frankostroj kredit | -4800,00 [$EUR] bez DPH |
Evidenčný list externého výplatného stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 07.08.2019 | 31.12.2025 | 10.3.2026 |