Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540486   Igor Janáč - HAS centrum
Nedožerská cesta 180/7, 97101 Prievidza
32953852  kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu  442,02 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.099/2025 zo dňa 24.11.2025  18.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540487   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  419,84 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540488   INVIZIO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  skúška EZS-PSN  269,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 094/2025 zo dňa 11.11.2025  18.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540490   INVIZIO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  pridanie nastavenie prístupu  246,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 092/2025 zo dňa 11.11.2025  18.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540491   INVIZIO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  skúška EZS-PSN, Šumperská  269,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 093/2025 zo dňa 11.11.2025  18.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540492   MUDr. Anna Cibulková, spol. s.r.o.
Tehelná 1463/59, 958 03 Partizánske
47198729  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
337020/22.12.2025    22.12.2025  16.01.2026  10.3.2026 
1122540493   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 12/25  156,21 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 113/2025 zo dňa 18.12.2025  22.12.2025  29.12.2025  10.3.2026 
1122540494   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  výmena žiarovky  14,74 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.112/2025 zo dňa 17.12.2025  22.12.2025  29.12.2025  10.3.2026 
1122540495   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  odtiahnutie OMV oprava  559,32 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.111/2025 zo dňa 11.12.2025  22.12.2025  29.12.2025  10.3.2026 
1122540496   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    22.12.2025    10.3.2026 
1122540497   INVIZIO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  pridanie nastavenie prístupu  61,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 108/2025 zo dňa 8.12.2025  29.12.2025  30.12.2025  10.3.2026 
1122540498   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  76,67 [$EUR] 
bez DPH
340274/31.12.2025    31.12.2025  21.01.2026  10.3.2026 
1122540499   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  frankostroj kredit  -4800,00 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 07.08.2019    31.12.2025    10.3.2026 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť