Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540486   Igor Janáč - HAS centrum
Nedožerská cesta 180/7, 97101 Prievidza
32953852  kontrola hasiaceho prístroja, hydrantu  442,02 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.099/2025 zo dňa 24.11.2025  18.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540485   SALUD-MED s.r.o.
Hviezdoslavova 719/1, Prievidza
53126912  zdravotné výkony  299,71 [$EUR] 
bez DPH
329327/10.12.2025    16.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540484   MUDr. Poliaková Zdenka, Ja Mi Slovakia s.r.o. Ambul.PLD
Dlhá 341/22, 97245 Bystričany
36331155  zdravotné výkony  181,22 [$EUR] 
bez DPH
315954/1.12.2025    16.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540483   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  Zľava k DEKVS za mesiac 11/25  -7,84 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatného stroja zo dňa 07.08.2019    15.12.2025    10.3.2026 
1122540482   Špleha Ján, MUDr.
Morovnianska cesta 26/5, 972 51 Handlová
31913598  zdravotné výkony  425,17 [$EUR] 
bez DPH
330502/15.12.2025    15.12.2025  23.12.2025  10.3.2026 
1122540481   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  hygienický materiál  999,87 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č.110/2025 zo dňa 09.12.2025  12.12.2025  29.12.2025  10.3.2026 
1122540480   ISSO s.r.o.
Andreja Hlinku 40, 97101 Prievidza
36001015  LCD panel matný  147,60 [$EUR] 
vrátane DPH
    12.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540479   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  P.O.BOX 11/25, poštovné  20,00 [$EUR] 
vrátane DPH
31/2021/PKZaK-ORaP od 1.1.2021     12.12.2025  18.12.2025  10.3.2026 
1122540478   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    11.12.2025    10.3.2026 
1122540477   Energie2, a.s.
Lazaretská 3a, 81108 Bratislava 1
46113177  plyn, Šumperská 11/25  5367,03 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č. 22483/2025-M-OdPS, z.č. 92306/2025 zo dňa 9.10.2025    11.12.2025  18.12.2025  10.3.2026 
1122540476   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom 11/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    11.12.2025  18.12.2025  10.3.2026 
1122540475   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo, kúria 11/25  1483,32 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024    11.12.2025  18.12.2025  10.3.2026 
1122540474   MSO - Klimatizácie, s.r.o.
Montážna ulica 3192/24, 97101 Prievidza
36842567  servis klimatizácie  750,30 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 062/2025 zo dňa 25.09.2025  09.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540473   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné - Červeňa  370,61 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    10.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540472   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 11/25  843,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540470   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, B.Bystrica
36631124  PP U 11/25  3,20 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540469   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  doplnenie oleja  30,14 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.104/2025 zo dňa 28.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540468   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  diagnostika a oprava  339,96 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.103/2025 zo dňa 28.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540467   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  príprava na TK a EK  253,36 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.102/2025 zo dňa 28.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540466   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  vývoz VKK  492,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540465   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  vývoz odpadu  159,90 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 006/2025 zo dňa 04.02.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540464   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  poplatok za uloženie odpadu  154,11 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 091/2025 zo dňa 11.11.2025  08.12.2025  17.12.2025  10.3.2026 
1122540463   UNIMAT spol. s.r.o.
J.I.Bajzu 11, 97101 Prievidza
30228042  výmena exp.nádoby  1382,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 069/2025 zo dňa 8.10.2025  05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540462   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 11/25  4448,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    05.12.2025    7.1.2026 
1122540461   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    05.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540460   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  85,53 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540459   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka zdvíhacích plošín Šumperská  656,82 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.097/2025 zo dňa 21.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540458   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahu Šumperská  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.090/2025 zo dňa 11.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540457   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka výťahu Červeňa  107,01 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.095/2025 zo dňa 21.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540456   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka výťahu Šumperská  107,01 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.096/2025 zo dňa 21.11.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540455   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahu Červeňa  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.083/2025 zo dňa 31.10.2025  05.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540454   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  851,94 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540453   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  orez kríkov a živých plotov  0,62 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č.025/2025 zo dňa 09.05.2025  03.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540452   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 12/25  2048,14 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.P-5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.12.2025  10.12.2025  7.1.2026 
1122540451   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  výmena zrkadla  248,63 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.098/2025 zo dňa 21.11.2025  01.12.2025  08.12.2025  7.1.2026 
1122540450   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  príprava OMV na TKaEK  253,36 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.101/2025 zo dňa 28.11.2025  01.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540449   TELECOM ALARM s.r.o.
Papraďová 1A, 82101 Bratislava 2
31349854  pravidelná kontrola EPS 11/25  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 100/2025 zo dňa 24.11.2025  01.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540448   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 980 50 Včelince
48070408  upratovacie služby 11/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    01.12.2025  12.12.2025  7.1.2026 
1122540447   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a dodatok č.1 zo dňa 20.12.2004    01.12.2025  04.12.2025  7.1.2026 
1122540446   KLIMASLAVIK s.r.o.
K nemocnici 37/10, 95701 Bánovce nad Bebravou
47561467  dodávka a montáž klimatizácií  64539,33 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objedávka č. 066/2025 zo dňa 8.10.2025 a Objednávka č. 082/2025 zo dňa 31.10.2025  01.12.2025  10.12.2025  15.12.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť