Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540055   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  58,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540003   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  57,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 4/25  620,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540191   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  preplatok  -1404,71 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    12.05.2025    10.6.2025 
1122540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 5/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540138   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25,vyúčtovanie,preplatok  -133,84 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    11.04.2025    5.5.2025 
1122540137   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina-vyúčtovanie 3/25  528,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1494,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  610,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 3/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540097   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540096   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25, Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540076   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1963,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie oprava  929,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 2/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  preplatok od 5/24 do 12/24  -5035,07 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    21.01.2025    17.2.2025 
1122540034   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    20.01.2025  21.01.2025  17.2.2025 
1122540018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24  1894,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    13.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 1/25-Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.01.2025  13.01.2025  5.2.2025 
1122540012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 1/25-Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.01.2025  13.01.2025  5.2.2025 
1122540184   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540133   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    08.04.2025  14.04.2025  5.5.2025 
1122540104   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540066   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  36,65 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    06.02.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1122540014   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.01.2025  16.01.2025  5.2.2025 
1122540181   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    07.05.2025    10.6.2025 
1122540166   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    25.04.2025    19.5.2025 
1122540116   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -2858,00 [$EUR] 
vrátane DPH
    26.03.2025    22.4.2025 
1122540115   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    26.03.2025    22.4.2025 
1122540070   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    11.02.2025    3.3.2025 
1122540053   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska, 814 99 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  -5,61 [$EUR] 
vrátane DPH
    31.01.2025    3.3.2025 
1122540193   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97251 Handlová
36131881  zdravotné výkony  55,76 [$EUR] 
bez DPH
94449/9.4.2025    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540135   Hlobiková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, 97251 Handlová
36131881  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
282676/13.12.2024    09.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť