Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540237   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 6/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    04.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
112254225   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 5/25  867,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025    18.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
112254221   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 5/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1122540198   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo , kúria 4/25  1003,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    16.05.2025  20.05.2025  19.6.2025 
1122540183   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 4/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540150   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčtovanie tepla za rok 2024  -1946,73 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540149   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za I.štvrťrok, kúria  208,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 3/25  1437,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540147   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 3/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 2/25  1747,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540103   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 2/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    07.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540089   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 1/25  1675,62 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    27.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540073   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 1/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.02.2025  19.02.2025  3.3.2025 
1122540039   BENET s.r.o.
Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  voda IV. štvrťrok 2024, kúria  425,63 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540024   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 12/24  1868,22 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT    15.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540023   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom-kúria, 12/24  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024)    14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540195   BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
36332151  náplň lekárničky, zdrav.brašňa  396,07 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025  14.05.2025  26.05.2025  10.6.2025 
1122540373   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  97,58 [$EUR] 
bez DPH
258564/3.10.2025    13.10.2025  17.10.2025  29.10.2025 
1122540270   CARE+, s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  41,82 [$EUR] 
bez DPH
171776/7.7.2025    25.07.2025  05.08.2025  1.9.2025 
1122540179   CARE+,s.r.o.
Partizánska 1471/48, 972 71 Nováky
36330990  zdravotné výkony  13,94 [$EUR] 
bez DPH
90107/3.4.2025    05.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540273   CEMEN, s.r.o.
Športová 534/21, 97201 Bojnice
52322688  servis plastových okien  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.038/2025 zo dňa 9.7.2025  28.07.2025  05.08.2025  1.9.2025 
1122540100   Daffer spol. s r.o.
Včelárska 1, P.O.BOX 184, 97101 Prievidza
36320439  obal pre vodičov A4  270,60 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 10/2025 zo dňa 19.2.2025  05.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540359   Detský úsmev, s.r.o.
Š.Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  6,97 [$EUR] 
bez DPH
250891/1.10.2025    08.10.2025  16.10.2025  29.10.2025 
1122540140   Detský úsmev, s.r.o.
Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza
52012468  zdravotné výkony  20,91 [$EUR] 
bez DPH
85983/1.4.2025    11.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540391   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.10.2025  05.11.2025  25.11.2025 
1122540352   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    03.10.2025  08.10.2025  29.10.2025 
1122540308   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.08.2025  03.09.2025  9.9.2025 
1122540278   DIGI Slovakia s.r.o.
Bajkalská 28, 821 09, Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    04.08.2025  08.08.2025  1.9.2025 
1122540228   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.06.2025  08.07.2025  15.7.2025 
1122540205   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.05.2025  06.06.2025  19.6.2025 
1122540168   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.04.2025  05.05.2025  19.5.2025 
1122540117   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.03.2025  02.04.2025  22.4.2025 
1122540091   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540049   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    30.01.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1122540001   DIGI Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, 85101 Bratislava
35701722  nájom zariadenia, káblovka  10,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 1058011122 zo dňa 20.12.2004 a Dodatok č. 1 zo dňa 20.12.2004    02.01.2025  09.01.2025  5.2.2025 
1122540435   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.068/2025 zo dňa 08.10.2025  19.11.2025  26.11.2025  15.12.2025 
1122540434   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis výťahov  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.067/2025 zo dňa 08.10.2025  19.11.2025  26.11.2025  15.12.2025 
1122540433   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  prehliadka výťahov a zdvíhacieho zariadenia  656,82 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.070/2025 zo dňa 09.10.2025  19.11.2025  26.11.2025  15.12.2025 
1122540365   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  51,66 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.060/2025 zo dňa 9.9.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540364   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  servis na výťah  88,56 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.048/2025 zo dňa 11.8.2025  08.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť